Интересно, как вы это себе представляете? фонд-то на месте остался, да и взносы не поменялись. это вам не замена ЕСН!
Вид для печати
Елена Максимовна, АДВ-6-2 строго будет:
начисл ... уплачено
149540,73 ... 149540,73
Скажите, а пояснительную записку делать надо?
Ответ не совсем точный, хоть некоторые сотрудники ПФР его в общении, в частности, со мной так и формулировали. К солидарной части относятся не только суммы взносов с превышения. А в 192п написано: указывать суммы страховых взносов в пределах предельной величины базы. Так что не указывать нужно только суммы взносов с доходов, превышающих 512 тыр, а в пределах оного указывать суммарно (разумеется, для страховой части) как солидарную, так и индивидуальную часть. Из этих пределов солидарную часть себе будет отщипывать уже сам ПФР.
Было одно внутреннее письмо ПФР, исходя из содержания которого можно (хоть и по косвенным признакам) сделать такой вывод. Содержание было примерно такое, что в бюджетной системе у ПФР все платежи ТФОМС переводятся на ФФОМС. Как следствие (выводы - мои и не только мои), переводятся также и задолженности с переплатами. Стало быть, для кошерного их администрирования суммы взносов нужно суммировать. Минздравсоцразвития в ответ на письменный запрос, направленный нами ещё до утверждения РСВ (там было много замечаний по проекту, в т. ч. в этой части), официально прокомментировать этот вопрос не удосужилось, ограничившись отпиской.
В прошлые годы ПФР требовал персучёт на ИП без работников раз в год вместе с РСВ-2. Для этого даже придумали специальный код отчётного периода (квартала) и тариф ФЛ. Сейчас такая обязанность из закона исключена (РСВ-2 подают только главы КФХ, а персучёт вообще исчез), однако для подтверждения льготного стажа ПФР иногда требует персучёт.
подскажите, штраф по-любому начислят? в 1 квартале недоплата на страховую часть и в той же сумме переплата по накопительной части (ошибочно указан возраст работника до 1966г).. в целом долгов перед ПФР нет :(
могу сама посчитать пени? какой %?
Уважаемые, что-то совсем вошла в ступор, подскажите пожалуйста. Формирую персоно, я правильно понимаю, что начисленно= уплачено, если я уплатила взносы до 15.04.12 ? У меня почему-то программа сумму уплаченную ставит меньше, не пойму откуда ноги ростут :(
Неправильно понимаете. В отчет могут попасть только платежи по 31 марта включительно.
Добрый день! Дайте, пжл, ссылку, по которой можно проверить файлы по персучету и РСВ-1.
Поясните и мне, пожалуйста, верно ли понимаю: в разделе 2 база для начисления и взносы на страх.часть (строки 240-251) указываются в пределах 512000 для каждого человека. А в разделе 1 стр.110 начислено страховых взносов указывается полная сумма взносов (включая начисленные на превышение базы - 10%). И АДВ не пойдет с разделом 1 РСВ-1 именно на сумму взносов сверх макс.базы, причем как в графе начислено, так и в графе уплачено?
Видимо, эта версия правильная, т.к. на прошлой неделе до ночи тестировала отчеты разными программами, и только так пропускает без ошибок. Кстати, наиболее корректно на данный момент тестирует ЧекУфа (спасибо хорошему человеку на форуме, кто мне ее рекомендовал).
Коллеги, может кто подскажет? Мне кажется, раньше в SPU ORB в настройках было поле, где можно было поставить галку: округлять АДВ до полного рубля. А сейчас я не вижу такого. Или я путаю? Дело в том, что выдается ошибка при проверке АДВ: "сумма взносов должна быть указана в рублях, а указано с копейками". Как поправить?
спасибо, чтот совсем плохая стала :), еще вопросик, в разделе 2 расчет страховых взносов по тарифу мы же показываем суммы начисленные за 1 кв ? у меня почему-то показывает начисления только февраль, март(хотя в январе тоже были начисления)??
Так никто и не ответил, куда девать копейки на начала года, если ставим в строку 100 только целые рубли из отчета за 2011г?
В строке 120 я так понимаю доначслено по актам проверок за этот период нужно ставить.. а как доначислить, или наоборот уменьшить задолженность на начало?
И кто-то написал что строка 145 - справочная.. вроде как это неправильно.. раз 144+145=140
ТатьянаC, строка 145 в расчете не участвует вообще, никаких 144+145=140 в формулах РСВ-1 нет
А куда Вы их раньше девали, когда учет вели с копейками, а РСВ-1 заполняли в рублях?
ole_777, 10.02.2012-10.03.2012 - работа, 11.03.2012-31.03.2012 -администр
Просто Таша, объясните пож-ста.
В "строке 140" "Уплачено с начала расчетного периода" отражаются суммы страховых взносов, уплаченные с начала расчетного периода нарастающим итогом до окончания отчетного периода, и рассчитываются как сумма значений "строки 140" Расчета за предыдущий отчетный период календарного года (включая платежи, указанные в "строке 145") и "строки 144" за последние три месяца отчетного периода. - это применительно просто со 2 квартала?
ну так сейчас ведь в копейках запонятется.. Раньше итоги сходились с учетом округления.. А сейчас значит итоговые суммы будут не сходится на эти копейки? Выровнять все это не представляется возможным в новой РСВ?Цитата:
а РСВ-1 заполняли в рублях
ТатьянаC, включая платежи в строке 145 не означает, что ее надо суммировать с остальными строками.
Это означает, что в строках 140-144 Вы показываете все уплаченные в 1 квартале суммы, в том числе и в счет задолженности на 1 января, а в 145-ой справочно показываете сколько из этих сумм приходится на задолженность прошлого года.
Например, в строке 100 у Вас 497 рублей по страховой части, в январе заплатили 500, в феврале и марте по 600 рублей. Тогда
строка 140 -1700
строка 141 - 500
строка 142 - 600
строка 143 - 600
строка 144 - 1700
строка 145 - 497
Посмотрите на формулы в самой РСВ, строка 145 "не играет" никак.
Да, будет небольшая разница.
Просто Таша, спасибо большое, теперь все ясно с этой 145 строкой.
Видела такую же проблему, но не вижу по ней ответов. Что делать:
Проверка по общей схеме документа... ***50: Ошибка при проверке файла по общей схеме. |Причина |Нарушена структура блока. Присутствует лишний элемент (наличие указанного элемента в данной позиции не предусмотрено схемой). |
|Источник |<РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ_СВ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ_НАЧИНАЯ_С_2012_ГОДА> |
|Строка |14 |
|Позиция |105 |
Фатальная ошибка. Дальнейшая проверка невозможна.
Подскажите, пожалуйста, как теперь сформировать форму АДВ-6-2? Раньше она формировалась там же, где и СЗВ-6-2, а теперь где? Или она теперь вообще не нужна и мы сдает за квартал только две - СЗВ-6-2 и АДВ-6-4?
А мой вопрос про бывший 5й раздел упорно игнорируют... Про задолженности/переплаты по итогам 2009 года.
Это только меня интересует?
Если в организации есть инвалиды, то комплект документов не проходит проверку программой CheckXML-UFA(Версия 1.1.64 от 05.04.2012) - не нравятся суммы по разделам. Обычный CheckXML от 16.04.12 ошибок не выявляет
Это у меня ошибка в отчете или в программе проверки косяки?
Делал кто-нибудь отчет по организации с инвалидами?
Ошибка:
1.1. Ошибка при сверке АДВ-6-2 и РСВ-1
a. ПАКЕТ 30 Значение показателя «Начислено» в графе «Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии», строки «Итого по страхователю» раздела «Сведения об исходных сведениях» Описи сведений АДВ 6-2, уменьшенное на значения соответствующих показателей строки с кодом категории застрахованного лица «ЧЭС», «ВЖЭС» и «ВПЭС», должно быть равно (в пределах значения равного 1 копейка, умноженная на количество застрахованных лиц, умноженное на 3) значению показателя строки 114 «Итого подлежит уплате за последние 3 месяца (сумма строк 111+112+113)» » по графе 3 Раздела 1 Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам РСВ-1 уменьшенного на сумму значений граф 4, 5 и 6 строки 252 раздела 2 Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) . При наличие нескольких Разделов 2 в РСВ-1 участвуют значения граф 4,5 и 6 строки 252 каждого из разделов.Начислено в АДВ 6-2:28129,98,Начислено в РСВ-1:8663959,37
b. ПАКЕТ 30 Значение показателя «Начислено» в графе «Сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии», строки «Итого по страхователю» раздела «Сведения об исходных сведениях» Описи сведений АДВ 6-2, уменьшенное на значения соответствующих показателей строки с кодом категории застрахованного лица «ЧЭС», «ВЖЭС» и «ВПЭС», должно быть равно (в пределах значения равного 1 копейка, умноженная на количество застрахованных лиц, умноженное на 3) значению показателей строки 114 «Итого подлежит уплате за последние 3 месяца (сумма строк 111+112+113)» по графе 4, Раздела 1 Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам РСВ-1.Начислено в АДВ 6-2:3314,13,Начислено в РСВ-1:1783958,27
Пользуйтесь кнопкой "предпросмотра" и приводите сообщения в читабельный вид, никто не обязан ломать глаза, отвечая на Ваш вопрос
Скажите, а по-прежнему 14 дней отпуска без сохранения зп можно включить в стаж?
Если у меня сотрудник был в отпуске за свой счет с 01.01.12 по 21.03.12 - то этот период нужно указывать с кодом НЕОПЛ? или 14.01.12-21.03.12? Или ПФР сами включают эти 14 дней в стаж?
И еще, в связи с новым кодом ДЛДЕТИ - нужно сдавать корректировку с 2010г если были такие сотрудники? Раньше кода такого не было и их просто не включали в Перс.отчет, а сейчас как быть?
ТатьянаC, отпуск без содержания не более 14 дней входит в стаж для отпуска. но не в страховой пенсионный. Указать с 01.01.12 по 21.03.12 с кодом НЕОПЛ.
safg, видимо, большая часть форумчан давно уже свела сальдо по "старым" взносам на ОПФ к 0, сверившись с налоговой-ПФ и заплатив долги-забрав переплату.
Нет этого раздела в новой РСВ.
Просто Таша, спасибо, перепутала стаж.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие формы нужно сдать в ПФР за 1 квартал 2012г. на ОСНО И какой программой формирования отчетности лучше воспользоваться? Спасибо.
Опытные клерки! Выскажитесь, пожалуйста, в ответ на посты 175-177, нужно Ваше проф.мнение...
на просторах интернета нашла такой ответ:
- Задолженность с 2009г. за страхователем, куда ее нужно вписывать? Больше нет этой таблицы.
- Эти суммы мы теперь нигде не отражаем, но при этом они есть в базе Пенсионного фонда. Поэтому если осталась задолженность, ПФР будет требовать ее погашения. Если была переплата, следует написать заявление на возврат, чтобы вывести суммы на ноль.
На прошлой неделе сдавала отчетность через Контур в ПФР по компании без начислений заработной платы, подготовила РСВ-1 и СЗВ-6-1 + АДВ-6-3 + АДВ-6-2, так вот пришел отрицательный протокол, в связи с неверным составом отчетности и пояснение - при нулевой РСВ-1 сдается только она.
Удачи всем!!!
Добрый день! Подскажите по иностранцам. Пришел протокол проверки из ПФ по иностранцам: Сумма начислений по страховой и накопительной части не должна превышать максимально возмо*жных 0 для указанной категории, указано в отчете: 4021,87 Эта ошибка по временно проживающим, по временно пребывающим ошибок нет. Как должно в СЗВ стоять начисления?
какие взносы начисляли своим временно проживающим? суммы