Подскажите, пожалуйста, сотрудник работал с 01.10.2013 по 28.10.2013 , на него все равно нужно подавать все индивидуальные сведения помимо РСВ-1 ?
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, сотрудник работал с 01.10.2013 по 28.10.2013 , на него все равно нужно подавать все индивидуальные сведения помимо РСВ-1 ?
Здравствуйте, подскажите пож-ста по след вопросу:
Получен протокол сверки начисленных и уплаченных сумм по сведениям в ПФР, по которому имеется:
1) предупреждение- задолженность 0,01 страх., т.е. начислено на 0,01 р больше чем уплачено по страх части, за 4 кв 2011г.
2) ошибка 3/2013-превышение накоп.: начислено на 0,01р меньше чем уплачено, за 3 кв 2013г.
Использую программу ПУ5
Вопросы:
1) Исправлять ли предупреждение? Если да, то как? Корректирующими сведениями? но программа не дает добавить в корректир период 4 кв 2011. И к тому по РСВ нет задолженности...
2) ввести корректир сведения за 3 кв 2013, верно?
спсб
Заблокировано
pb-finans, подобные ссылки на форуме запрещены. Ваше сообщение не будет разблокировано.
Добрый день получила протокол... расхождение в РСВ и АДВ 6-2. если у меня на начало года было
100 (накоп.ч) 3397,83
на конец года
114-16358.32
140-62038,32
144-21398,32
150 (-522,17)
я поставила в адв за 4 кв. начислено 16358,32 уплачено столько же. Нужно было поставить в АДВ 20876,15 ??? т.е.144(21398,23) минус 150(522,17)???? Если можно проверьте.
Спасибо. Еще вопросик, если выдали список по переплате. т.е. по сотрудникам , но по РСВ у меня стоит
100-600
110-7200
130-7800
144-1026 все по нулям , фирма больше не работает т.е. последние 3 месяца(окт-декаб) выдали список по 2-сотруд. переплата 330. Если я их уберу, то ведь АДВ с РСВ не пойдет?
Оно и продолжает вылезть, но взносы считает правильно. Я уже сформировала нескольк расчетов и сведений, проверила, ошибок никаких не выдает.
Меня смутило, что в строке, где база по взносам у меня не писало сумму начислений по молодым сотрудникам (202 строка), но оказалось, что так и должно быть (если посмотреть в скобках расчет к строке расчета базы 202 строка туда и не включается, (хотя мне и не совсем ясно почему, я даже предыдущие расчеты поднимала, чтобы убедиться), а взносы на эту сумму начисляет верно.
Добрый день! У одного сотрудника выскакивает в перс.учете уплата больше, чем начисление. Уже не первый раз. Убирала у него какую-то сумму, прибавляла другому (так говорили в ПФР). Но размер суммы я выбирала "от балды", лишь бы не больше начислений. Получается кого-то "обделила" с пенсией. Я этими действиями что-то нарушила? Может это неправильно? Чем грозит? Ведь программа сама как-то распределят, ей же "виднее". А я тут лезу с изменениями. Из-за чего это могло получиться? Есть мысль все по-новой набрать с 2010 года. (человек немного). Изменит ли это что-то?
Подскажите строка в РСВ 144 должна быть= в АДВ в графе уплачено?
Добрый день, при проверке вылезает ошибка: Указан недопустимый отчетный период 4 квартал 2013 года (С 01.10.2013 ПО 31.12.2013) для исходной формы СЗВ-6-2. Если не ошибаюсь, даже в годовой указывается период работы за последние 3 месяца, а не за весь год.
Почему ошибка? как исправить?
LUBEZNIY осчастливил всех программой для выявления индивидуальных первышений-недоплат, которой нужно дать все отчётные файлы с 2010 года (период можно укоротить, если есть "нулевое" 1-е января в промежутке). Она называется vlsverkapf.exe (zip). Ссылку брал из сообщения saigak. Но их ссылки сейчас не выкапывал. Программа полезная - проверено. Могу её выслать - чтобы не замусоривать сайт повторами - почтой (адрес - в личку). Обнаружение (в т.ч. у Вас) переплат обычно свидетельствует о наличии недоплат другим застрахованным.
Кто может помочь по адресу для сдачи отчетности в Управление №3 Главного управления ПФР №2 по г. Москве и Московской области от юр.лица - Домостроительная или Ярцевская?
Хотелось бы еще почтовый узнать.
Управление № 3 Главного управления ПФР № 2 по г. Москве и Московской области Подробнее Редактировать информацию
обслуживаемые МО: Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское, Раменки
Код ПФР 087−[804·807·808·809·810·813·814]
Fax.gif (499) 727−76−14
Телефон.svg (499) 727−76−26 (отдел администрирования взносов)
Телефон.svg (499) 727−76−24 (отдел персонифицированного учета)
Адрес 119618, Москва, Домостроительная ул., д. 1, стр. 2
На Домостроительной с ноября 2013г. уже не принимают, там архив. Сама сдавала в январе отчетность на Ярцевскую, есть тел. можно позвонить, уточнить (499)149-75-12
Всем добрый день!
Очень надеюсь на ответ). Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за декабрь 2013 г. было выдано в январе 2014 г. В перс. учете сумму учитывать в декабре или уже в январе? Если в январе, но сч.70 плывет(.
Заранее спасибо!
а зарплату выданную в январе ща декабрь вы где показываете? и почему 70 счет не плывет?
Делаю отчет в ПФ, и обнаружила, что в 3 квартале в коде застрахованного лица вместо ПНЭД указано ВПЭД:(
Подавать корректировку?:o Все цифры в отчете правильные, косяк только в коде (((
Протокол есть о приеме без ошибок?
Дык ножками туды отправляетесь и получаете протокол. По его результатам действуете дальше.
talya - СПС
Люди,подскажите,РСВ и перс учет все бланки за 2013 год остались старыми? (по сравнению с 3кв.)? Срочно попросили сделать отчеты - искать,сравнивать нет времени. Обновление им сразу после НГ ставили.Подскажите,пожалуйста.
Здравствуйте!
ИП на УСН за 2013г сдает только нулевую РСВ-1, а взносы за себя только сверяются?
Или надо еще какие документы сдавать в ПФ?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста отражаются ли начисленные дивиденды в отчете ПФР?
Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться.
Отправила отчет, который вернулся с ошибками, несоответствие данных по уплате по страховой и по накопительной части.
Отправляла следующие данные:
Страховая часть:
РСВ:
стр. 100 -14,88 (на начало года переплата)
стр. 110 88362,40 (всего начислено)
стр. 114 22446,90
стр. 140 88362,10
стр. 144 29929,20
стр. 150 - 14,58
В АДВ Уплачено - 29915,20 (29929,20-14,88 (переплата, которая была учтена в АДВ в 1 квартале)
Накопительная часть:
РСВ:
100 -26968,41 (переплата на начало года)
110 20757,60
114 5273,10
140 - (т.к. учитывалась переплата)
144 - (т.к. учитывалась переплата)
150 - 6210,81 (переплата)
В АДВ Оплата 5273,10 (учтена переплата к начисленным взносам)
Не совсем понимаю, но.... неужели нужно АДВ по страховой части Уплачено 29929,20 (при том, что нарастающим итогом будет получаться, что начислено меньше, чем оплачено?,
а по накопительной части - ставить 0?
Совсем запуталась((( Как все-таки правильней?
P.S. За прошлые периоды заполнялось аналогично, но отчеты проходили...