Вообще-то её инспектор должен заверить НЕМЕДЛЕННО, в присутствии налогоплательщика.
Вообще-то её инспектор должен заверить НЕМЕДЛЕННО, в присутствии налогоплательщика.
А как он ее немедленно заверит - там подпись и печать вроде нужны не инспектора, а кого то там другого, повыше. Хотя, могу ошибаться;)
а почему этот вопрос Вас должен волновать?Цитата:
А как он ее немедленно заверит
Вот как раз меня этот вопрос меньше всего волнует:p, вообще не понимаю в чем проблема: оставили книгу, через некоторое время забрали. И никаких лишних споров по поводу чего они там должны-не должны, инспектора ж тоже люди, Вы не один книгу несете
А насчет НЕМЕДЛЕННО все же стало любопытно:rolleyes:, подскажите,плиз, где написано, может когда и пригодится
Ой, задвоилось, удалите пожалуйста один
BICC, это проблемы инспекции, как они будут ставить печати. У нас, например, инспектор ставил подпись, потом сам идешь к зам.начальника, подписываешь у него, далее в канцелярии ставишь печать. А если какая-то налоговая не умеет наладить работу, согласно регламенту ФНС, это значит она плохо работает ;)
Благодарю за ссылку,даже не подозревала о существовании такого документа:redface:. Но мне таки удобней как в нашей сделано - оставил, через некот.время забрал подписаную, чем ходить в канцелярию и т.д., там очереди опять же бывают. Но это конечно ИМХО
Все дело занимает обычно ровно 5-10 минут. А ездить 10 раз в налоговую через весь город - удовольствие малоприятное
Люди добрые, подскажите пожалуйста!
Совсем запуталась в разных ИП.
если ИП на УСН (дох-расх), то расходы формируются кассовым методом, но также как при ОСНО, товар должен быть оплачен и продан, чтобы его ст-ть вошла в расходы? а то у меня книгу 1С Предприниматель странно формирует. Доходы берет по банку (приход денег на счет), а вот "расходы-всего" пишет тоже по банку..когда мы оплатили поставщику, а вот графу "расходы, учитываемые при н/обложении" вообще не заполняет....даже оплата РКО в этом столбце не заполняется, хотя она по сути в день снятия со счета должна сразу попадать...
Снятия со счета чего? Снятие со счета вообще не расход.Цитата:
хотя она по сути в день снятия со счета должна сразу попадать.
и еще спрошу по мужниному ИП. если он открыл ИП в марте 2009 года и деят-ть не вел. на ОСНО..то 3НДФЛ сдавать пустую или добавить туда его доход как наемного работника (работал в ООО янв, фев, март и там начислялась ему зп). Эту зп надо отражать в 3НДФЛ или нет. Перечитала кучу инфы в инете и так и не поняла. все пишут про нулевую 3-НДФЛ.
да, и если он деят-ть не вел и не собирается - ему 4-НДФЛ за 2009 год сдавать?
Анна Т., услуги банка - расход;
не обязательноЦитата:
3НДФЛ сдавать пустую или добавить туда его доход как наемного работника
уже поздно преполагаемый доход декларироватьЦитата:
4-НДФЛ за 2009 год сдавать?
я знаю, что услуги банка расход, но вот в КДиР он никак не хочет попадать в столбец расходов, учитываемых при расчете налоговой базы. ну да ладно, это вручную отредактирую....
по поводу Вшей фразы "не обязательно". Не обязательно сдавать пустую или не обязательно указывать его доходы как наемного работника:)
4 НДФл разве не до 30 апреля сдается?...а если ИПэшник ведет уже деят-ть - то ненадо сдавать, так?
Для ИП на УСН 6 %:
В 2008 году была небольшая переплата по фикс. платежам в ПФ, но в 1 кв 2009 заплатили полностью за 1 кв и т.д, переплату учли только в 4 кв 2009. В декларации по УСН в строке "Сумма авансового платежа, подлежащая уплате за 1 кв" указывать 6 % от дохода в 1 кв - взносы в ПФ за 1 кв - переплата в 2008 г, которая перешла на новый год? Таким образом, поквартально суммы исчисленных и уплаченных авансовых платежей немного не будут совпадать?
Графы 070, 080, 090, если пустые, можно не заполнять или обязательно ставить прочерки?
Спасибо заранее.
вопрос по декларации ЕСН.
ИП на ОСНО, деятельности не вел, работников нет.
ее просто сдавать пустую получается надо???
Подскажите плиз, а то уже начинаю сомневаться...
если ИП заплатил налоги за 2007, 2008 год (ЕСН на работников в основном) в 2009 году, то они войдут в расходы 2009 года, так ведь? или уже вообще не войдут в расходы?
Войдут в 2009 год.
Аноним, надо сдавать
Надежда спасибо!
можно я Вас еще помучаю одним вопросом.
у меня ИПэшник занимается тем, что оказывает услуги по обслуживанию, ремонту и т.д. комп. техники. НО он не все делает сам. т.е. клиентам выставляет доки с наимен.услуги "обслуживание комп.техники". и еще есть фирма, которая также выставляет нам документы и пишет также (а по договору в эти услуги входит также ремонти т.д.), просто им удобнее выставлять нам раз в месяц.
т.е. нашим клиентам эти услуги оказывает либо ИПэшник, либо получается перевыставляем услугу. Но отконролировать кому какая услуга "досталась" нереаль ест-но. Я услуги выставленные нам заносила как услуги сторонних организаций и они попадают таким образом в прочие расходы..хотя тут навернео должна быть некая аналогия с товаром. или нет?
просто в реестре расходов и доходов у меня будет очень НЕмаленькая сумма в графе услуги сторонних орг-ций, что думаю привлечет инспекторов. попросят разъяснить что это. я скажу, мол ИПэшник сам не успевает объехать клиентов и нанимает др.фирму (наши клиенты ест-но этого незнают)..
ой, чувствую написала так, что никто не поймет ничего:(
нетЦитата:
или нет?
Никто не запрещал нанимать организации для оказания услуг, ничего такого тут нет
или эту сумму запихать в материальные расходы (ну там где сумма реализованных покупных товаров)
т.е. оставить в прочих и все, без комментариев так сказать для налоговой, да?:)
ой..я вообще сижу и корректирую базу. выкинула часть расходов, иначе прибыли не получалось совсем почти..а в НДСе все эти расходы участвовали (в возмещении). интересно, налоговая захочет их и оттуда тогда убрать?
ВОобще-то услуги сторонних организаций относятся к мат.расходам
Подскажите, пожалуйста, ИП на ОСНО без работников,деятельность с сентября 2009г, за 2009 год авансовых платежей по ЕСН не платил. В январе в ПФ сдавал АДВ-11 и там вместе с квитанциями на пенсионные взносы и пени за 2009г, ему дали квитанции на оплату взносов в ТФОМС и ФФОМС,налоговый период указан ГД.00.2010.
Я так,понимаю,ему выписали взносы уже за 2010г, что писать в декларации по ЕСН, КБК были другие...по декларации НДФЛ налогооблагаемая база 0..
HELP!((( Запуталась совсем:(, декларацию ЕСН сдаю в первый, и уже в последний раз) ...
А к ЕСН как-то фиксированные платежи в ПФ никакого отношения не имели никогда.Цитата:
Я так,понимаю,ему выписали взносы уже за 2010г, что писать в декларации по ЕСН,
я про взносы в ТФОМС и ФФОМС. С пенсионными взносами как раз все в понятно..
Помогите, пожалуйста, разобраться с налогами! Я ИП (упрощенка, 15%).
Зарегистрировалась 1 октября 2009г.
Куплен кассовый аппарат (потрачены деньги), открыт счет в банке.
Деятельность как таковая не велась.
За это время только сама клала деньги на свой банковский счет. (я уже поняла, что это не считается доходом) и была покупка товара (два раза),который завис у меня. Продаж не было совсем.
Теперь нужно платить налоги,сдавать декларации. Понимаю, что уже просрочила срок уплаты(до 25 апреля), но разобраться бы хотя бы сейчас. Получается,что доходов у меня не было совсем? Будет нулевая декларация или может быть к уменьшению? Как считать налог?
Надо сдавать декларацию за 4квартал 2009 и 1 квартал 2010? Сдавать в свою налоговую?
Прошу помощи!!! Времени совсем не осталось!:help:
Aksi, на Клерке в энциклопедии есть статья про УСН и примеры заполнения деклараций
ИП на ОСНО. после подачи 3-НДФЛ налоговтребует предоставить копии д-тов, подтверждающие сумму проф.нал.вычета, но д-тов очень много, сделать копии просто нереально. Можно ли :
Составить реестр д-тов? Большая часть приобреталась за наличку. Составлять отдельно реестр накладных, ПКО, товарных чеков, договоров? или можно ка-то в одном реестре все перечислить. Подскажите пожалуйста!!!!
можно один реестр
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли уменьшить налог за 2009 г (УСН) на сумму уплаченных страховых взносов, если:
-страховые взносы за 2009г были уплачены в 2010 году?
Если можно уменьшить сумму налога, то:
-как отражать сумму авансового платежа по налогу за 3, 6, 9 месяцев в декларации? с учетом платежей по страх взносам( они же по идее тоже должны поквартально оплачиваться) либо их вычесть из общей суммы налога за год?
Заранее огромное спасибо за ответ!
Можно уменьшить. Общую сумму за год
Подскажите, а если декларация по страховым взносам была сдана не по той форме по которой нужно, и по нужной форме она еще не сдана, то будет ли она считать вообще сданной? и имею ли я право уменьшить налог(УСН) на сумму страх взносов, указанных в этой декларации?
А как-то уменьшение налога не зависит от сдачи деклараций по ОПС, оно зависит от уплаты взносов
Подскажите пожалуйста!УСНО дох-расх, ИП.
Сумма исчисленного налога 47000, сумма минимального налога (1%)- 69000. Я так понимаю, что должна уплатить 69000 -авансовые за год? А разницу между 69000 и 47000 ниоткуда не компенсируешь?
Вы должны уплатить 69000 минимального налога. Авансовые вы можете попросить перезачесть в счет минимального, либо вернуть, либо в этом году заплатить меньше.
У минимального налога и у единого разные КБК, Вы не можете просто взять и заплатить меньшую сумму минимального
Отказать не имеют права, если нет долгов по налогам
Сегодня отнесла декларацию УСН(15%) за 2009 и случилась возможность проконсультироваться прежде чем сдать. И мне в налоговой сказали, что строки 40,50 заполнены не верно.
Цифры, как образец, уменьшеные.
1 кв - доходы - 0 расходы 3 в 30 строку прочерк
полугодие - доходы - 794 расходы 690(нарост) в 40 строку 15,5
9 месяцев - доходы - 794 расходы 737(нарост) в 50 строку 8,5
год - доходы - 794 расходы 739(нарост) в 50 строку 8,2
Инспектор сказал, что по году всё правильно, а внутри написать следующее
1 кв - доходы - 0 расходы 3 в 30 строку прочерк
полугодие - доходы - 794 расходы 687(чисто второй квртал,затраты-убыток первого остался ни при чём и учтется в конце года) в 40 строку 16
9 месяцев - доходы - - расходы - в 50 строку -
а за год как положено
год - доходы - 794 расходы 739(нарост) в 50 строку 8,2
Не могу разобраться:-(
И ещё. Получается, что около тысячи аванса-налога не заплачено в июле, а в октябре идет уменьшение. Мне доплачивать налог, пеню ? Спасибо всем, кто откликнется!
Неправильно вам все сказал инспектор. Никакого чисто второго квартала быть не может, налог считается нарастающим итогом.
Все у вас было правильно