Подскажите как в 1-с 7.7 сформировать справку 2НДФЛ. Захожу в "отчеты"-специализированные-справки по НДФЛ выбираю сотрудника.Программа мне сообщает "данных о доходах за 2011год не обнаружено.Если формировать оборотку по 70 счету зарплата есть.
Вид для печати
Подскажите как в 1-с 7.7 сформировать справку 2НДФЛ. Захожу в "отчеты"-специализированные-справки по НДФЛ выбираю сотрудника.Программа мне сообщает "данных о доходах за 2011год не обнаружено.Если формировать оборотку по 70 счету зарплата есть.
У меня стоит 537 релиз,не могу найти там карточку 2-НДФЛ.Понимаю,что уже опоздала со сдачей,всё равно справку делать надо.
selik34, "Корректировка данных по НДФЛ"
так вот лучшие программисты всех времён и народов обозвали налоговую карточку, заменившую 1-НДФЛ
Я правильно ищу? Захожу в "отчеты"- "специализированные". Там есть "справки по НДФл но корректировки хоть убей не вижу.
Регистр налогового учета по НДФЛ
selik34, это не отчёт, а обработка...
стоя на сотруднике в одноимённом справочнике внизу кнопка <Налоги на доходы>
Почему-то в регистре заполняет пункты 1 и 2,а дальше пустые строчки.
Подскажите!
В справках 2-НДФЛ сумму налога перечисленного какую ставить? равную начисленной? или нет, налоги за декабрь платились только в январе?
Добрый день, уважаемые клерки!!! Нужна ваша помощь. мы не представляли сотрудникам никакие вычеты и заявлений от работников у нас нет. Нарушение ли это? И второй вопросик, делаю регистры налогового учета по НДФЛ в 1с. Непонятно заполнение 4 раздела таблички 1 с заглавием Доходы и вычеты предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 НК РФ. Автоматически эта табличка у меня заполняется по доходам (зарплата. оклад, компенсацаия при увольнении). Разве она должна заполняться, если этих доходов нет в статьях 214.1, 217 и 221. Или я что-то не правильно поняла. заранее огромное спасибо за ответ!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в следующей ситуации: фирма на УСН зарегестрирована с апреля прошлого года. 2-НДФЛ за 2011 не сдавали. З/п и НДФЛ платились на основании сумм непонятно каких, вообщем посчитав НДФЛ по 2011 году получилось начислено=удержано, но уплачено меньше чем удержано. Как быть ведь на дворе конец июня) возможно ли проплатить текущей датой задолженность, и включить ее в 2ндфл за 2011 год. И еще момент: какие доки предоставить в ИФНС (у нас 5 человек, можно на бумажном носителе), но я сдам на флешке, то получается мне на бумажном носителе нужен реестр. Не подскажете где его сформировать в 1С8. Спасибо)):)
Спасибо)
Подскажите, как правильно заполнить, а то бухгалтера нет, приходится в ручную?
Сотрудница в 2011-2012 была в декрете, в мае 2012 уволилась. Сейчас просит справку 2НДФЛ. Я так понимаю, что надо нули ставть, а код дохода в таком случае заполнять?
подскажите пожалуйста!
у нас есть филиалы в разных районах лен.обл.
они не обособленные,не юр.лица,не имеют расчетных счетов.
НДФЛ за сотрудников мы платим по месту нахождения филиала. отчет по НДФЛ-2 сдавали в ИФНС по месту регистрации головной организации.
сейчас позвонила инспектор и говорит - надо теперь за 2012г сдавать НДФЛ-2 по всем налоговым,где есть филиалы.
ссылается на письмо № 03-04-06/3-230 от 21.09.11. там про отчетность как то неясно написано.
так это или нет?
Болина., а чего там неясного? Вывод: куда платим - туда и отчитываемся.
Мне однажды головная налоговая отказалась выдать справку об отсутствии задолженности в бюджет. Потому что справки я им сдала на всех сотрудников, а перечисляла, естественно, только за тех, кто в головном офисе работает. Написала пояснительную, принесла копии платежек на уплату по обособкам. Теперь отчитываюсь за каждое ОП отдельно в соответствующую налоговую:)
так бы и написали в письме ,а то так подробно про опла ту по обособленным и так коротенько про отчетность)
так это что надо теперь с каждой налоговой заключать договора на электронный обмен и платить! за подключение к каждой???
у меня больше 100чел с филиалами,а в филиале сидит по 2-3 человека. так нечестно!
Болина., отправьте почтой на бумаге:)
Болина., как раз всё честно... они живут у себя там... гадят... дороги бьют... а денежки в Ваш муниципалитет???
не это нечестно:) пусть гадят.
чтобы мне сдать в каждую налоговую НДФЛ за каждый филиал(2-3человечка),мне надо подключиться к электронной отчетности к каждой налоговой и заплатить за каждое подключение 2-3т.р. вот что нечестно.
другие средства сообщения неизвестны?
Просто Таша,пройденный этап,я так имущество в одну районную налоговую слала,слала, а они запросили в налоговой,где головная на учете,численность нашу,выяснили что больше 100чел и выкатили штрафы за каждый квартал,не сданный в электронно.
Генук,напомните, мне с больше 100 человеками - только электронно через интернет.
Болина., не сравнивайте кислое с соленым. По имуществу Вы сдаете декларацию (расчет) и при ССЧ более 100 должны сдаваться электронно. А вот к 2-НДФЛ и реестру сведений 80-НК неприменима, потому что это не декларация
Я все о своем наболевшем.
нашла еще письмо № 03-04-08/8-58 от 23.03.12,там пишут что поскольку нет нормы по сдаче отчетности по обособленным,то это вот такая позиция департамента налоговой.
и у меня есть сотрудники,который переходили из одного филиала в другой,из филиала в головную- этож справки разбивать по доходам... ужас ужас...
Болина., по доходам ладно... делёжка элементарная... а вот вычеты как делить?
:))))))))))))))))))))
мда...
буду писать письма в налоговые
пусть рассказывают как делать
Помогите разобраться!СРОЧНО!!!!
Сотрудница отработала (2011 г) с января по сентябрь(всего заработок 186127,47), с октября по декабрь у неё б/л по БиР. Формирую справку 2-НДФЛ
доход-186127,47
Н/о база - 173727,47
разве может быть вычет 12 400 ,(12000 -это на одного ребенка)если облогаемый доход закончился в сентябре????
она пошла с этой справкой сдавать 3-ндфл, у налоговой возникли вопросы. Но я руками не правила , получается программа не права??? (Программа 1С7,7 ЗиК 2,3)
юльчик78, свежее:
Письмо Минфина России от 23 июля 2012 г. № 03-04-06/8-207
булатова, налоговая обратила внимание, что в справке 2-НДФЛ НДФЛ_исчисленный меньше НДФЛ_удержанный и НДФЛ_перечисленный... т.е. на Листе А п.2.3 меньше п.2.4
отсюда и вопрос к предприятию - налоговому агенту:
- почему нарушен п.1 ст.231 НК РФ?
Цитата:
Статья 231. Порядок взыскания и возврата налога
1. Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика.
Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.
Да , у налоговой возникли вопросы. Получилось , что сотрудница сама себе распечатала эту справку в октябре (она до декрета работала на зарплате) , там вычет стоял 400р.и 10 000 и с этой справкой пошла сейчас 3-НДФЛ сдавать . А я сдавала данные соответственно по году и вычет был уже 12 400.
Как исправить отчет 2-ндфл?
В 2011г. директору предоставили 3 вычета на первого ребенка - код 114, вместо кодов 114,115,116.
Я так понимаю, что сейчас нужно пересчитать налог за 2011г и вернуть излишне удержанный ндфл.
Подскажите кто, что сможет пожалуйста:
1. проводки по исправлению - в декабре 2012?
2. в "корректирующий" отчет включаю только справку на этого сотрудника с тем же номером?
3. реестр справок делать №2?
4. Если перед сдачей этого отчета успею по безналу перечислить излишне удержанный ндфл, то в справке будет исчислено=удержано=перечислено?
5. как налоговая отнесется к этой переплате? смогу я ее учитывать в 2013г?
6. какой штраф если не делать эти исправления?
7. какой штраф если сделать исправления, но выплатить через кассу?
У меня в программе 7.7 при формировании 2-НДФЛ пишет " Не указана страна проживания", у меня в справочнике сотрудника стоит ТУрция и стоит код страны 792 и точка на Временно проживающий в стране иностранец. Куда что надо поставить, чтобы в справке оказалась страна проживания?