чем додумывать за меня, лучше б ответили на мой вопрос;
ну или определите сами с помощью ст. 218 НК, имеете ли Вы право на стандартный вычет
Вид для печати
чем додумывать за меня, лучше б ответили на мой вопрос;
ну или определите сами с помощью ст. 218 НК, имеете ли Вы право на стандартный вычет
magia, наверно вычеты считаются с суммы грязного дохода всё же
Указанный налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщиков, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса) налоговым агентом, представляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.
Это из НК.
Мой, как Вы выражаетесь, грязный доход 204 тыс р, но он уменьшается на сумму профессиональных налоговых вычетов, для которых в декларации есть строка. Для станд. налог. вычетов я такой строки не нашла.
magia, для стандартных вычетов есть целый лист
Извините за настойчивость или неграмотность, но можно назвать какой именно?
к1
Andyko спасибо! Вопрос для меня в том, какой доход ставить? С наемн. работниками понятно (в отчете 2-ндфл), их доход-з/плата, а у ИП валовой доход, включающий покупную стоимость товара, разве является з/платой ?
зарплатой не является, а доходом вполне
можно еще я влезу со своими наивными вопросами по ИП? никак не могу разобраться с НДФЛ, подскажить правильно ли я все понимаю.
1. Если ИП находится на УСН (15% или 6%) без работников -то он платит свои 6% или 15%, сдает декларацию по УСН и регестрирует КДиР и никакие 13% НДФЛ уже не перечисляет и форму 3-НДФЛ не сдает?
2.Если тоже самое, но с сотрудниками, то НДФЛ платится с их начисленного дохода и сдаются справки 2-НДФЛ?
3. Аналогично п1 и 2, если ИП на ЕВНД, только сдает декларации ЕНВД и платит ЕНВД и с зарплаты сотрудников 13%НДФЛ?
4. если ИП на ОСН, то он сдает декларации по налогу на прибыль, НДС, платит эти налоги + сдает 3НДФЛ и платит 13%, но с какой суммы, если да?-вот тут у меня ступор находит...
ткните носом , что не так понимаю :(
1.2,3 - правильно. По пункту 4 - у ИП нет налога на прибыль, НДС - само собой. А вот далее сдаётся 3 НДФЛ, и в ней и должна быть видна сумма дохода, с которой и платится 13%... А ещё 10% ЕСН с этой же суммы.
с доходов, уменьшенных на профессиональный вычетЦитата:
сдает 3НДФЛ и платит 13%, но с какой суммы, если да?-вот тут у меня ступор находит...
Из всего выше изложенного можно вынести следущее заключение? :
ИП на ОСНО производство, при подаче 3НДФЛ:
Доходы - кассовым методом (получены в отчетном периоде);
Расходы?
Получены, оплачены и списаны в производство "на сторону" материалы, получаем "готовую продукцию" со стороны и продаем.
В расход за отчетный период принимаются материалы только отгруженные и оплаченные? Остатки по материалу у контрагента на стороне числятся на балансе у ИП? И в расходы не включаются? Включаются в расходы материалы только в той части, которая пошла на себестоимость продукции, которая в свою очередь отгружена и оплачена покупателем у ИП?
Заранее спасибо за ответ.
на все вопросы - да
если забыть, что баланса у ИП не бывает
Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться в книге ДиР. табл 1-6Б Почему в расход идет не сумма приобретенного товара, а произведение ст-ти ед товара * на кол-во реализованного товара???
а почему в расходы должна идти сумма нереализованнного товара?
ну купленного товара мы же на него деньги свои тратили
Но пока вы его не продали, расхода для расчета налога у вас нет. А вы хотите, чтобы у вас в одном периоде был бешеный убыток, а в следующем одна прибыль? А вдруг не будет в следующем году закупки товара, будет одна прибыль? Хотите отдавать налог со всей выручки?
а вот еще подскажите мне тут сказали что ООО работает на ОСНО свои доходы уменьшали на сумму начисленного НДС. Это правильно? Может и на ИП так делать надо???:rolleyes:
и доходы, и расходы без ндс учитываются
вот еще вопрос в 2008г. у нас была задолженность перед поставщиком,т.е. товар нам продали но оплатили его только в 2009г. Значит и поступление этого товара и его оплата должны отразиться в книге 2009г.?
и эта сумма будет как-то влиять на расход.
P.S простите за нелепые вопросы
Поступление товара никак не отражается в книге ДиР. Товар, чтобы стать расходом, должен быть оплачен, получен и реализован
Извените пожалуйста за может быть глупость,вот у меня получается что мы получили и оплатили товара на 6914323, реализовали на 5260531,а поступило на р/сч от покупателей 9501200. Наш доход получается 9501200, а расход 5260531??????? огромное спасибо!!!
Да, именно так
спасибо,спасибо огромное...
ЧП на общем режиме. Прочие затраты в виде оплаты на периодику на след год. Когда учитывать эти расходы в КДИР? 10 лет учитывали как расходы к доходам следующих отчетных периодов. Списывали по мере поступления периодики. В этом году вдруг налоговая захотела их учесть в этом году общей суммой-- но это же чистой воды предоплата. Кто прав?
даЦитата:
это же чистой воды предоплата
Подскажите в книге ДиР стоимость ед товара нужно брать среднюю или ту которая в счет-фактуре?
ИП брал в ООО беспроцентный займ на развитие деятельности в книге ДиР это должно отображаться и где?
Заём не является доходом, возврат не является расходом.
Подскажите в книге ДиР стоимость ед товара нужно брать среднюю или ту которая в счет-фактуре?
в зависимости от выбранного способаЦитата:
стоимость ед товара нужно брать среднюю или ту которая в счет-фактуре?
кассовый метод
Ирина_С, http://wiki.klerk.ru/index.php/НПА:Н...тья_346.17
п.2 пп.2
ИП безвозмездно засыпал площадку своим песком - этот песок является расходом
???
нет
сорри за назойливость, но просто хочу еще раз уточниться. ИП на ОСНО, чтобы понять сумму доходов можно тупо взять все приходы по банку (от покупателей имеется ввиду ест-но)?
Подскажите, пожалуйста. УСН 15%. Продаем книги почтой. Как отразить в КДиР расходы на себестоимость товаров? Получаем книги от десятков поставщиков, оплачиваем их десятками платежек, и потом это все постепенно продается. Я так поняла, что можно в каждом квартале расход под названием "себестоимость проданного товара" записать одной строкой. Но что при этом писать в графе "Дата и номер первичного документа"?
Подскажите ка к в 1с предприниматель отразить авансы, чтобы они попали в книгу лоходов и расходов?
Подскажите пожалуйста! ИП на УСН (доходы-расходы), перечисляет периодически себе на свою карточку N-ную сумму (для собственных нужд), это будет являться расходом для ИП?