Скажите пожалуйста, ИП на УСНО (доходы мин.расх.) , за 1 кв. убыток , нужно ли платить минимальный налог, я вроде прочитала , что он только в конце года платится . Хотелось бы уточнить,так ли это !
Скажите пожалуйста, ИП на УСНО (доходы мин.расх.) , за 1 кв. убыток , нужно ли платить минимальный налог, я вроде прочитала , что он только в конце года платится . Хотелось бы уточнить,так ли это !
Так
:)Цитата:
так
Нет.Цитата:
ИП на УСНО (доходы мин.расх.) , за 1 кв. убыток , нужно ли платить минимальный налог
Да.Цитата:
я вроде прочитала , что он только в конце года платится
НК РФЦитата:
Хотелось бы уточнить,так ли это
ст.346.18
"...6. Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 настоящего Кодекса..."
ст.346.19
"...1. Налоговым периодом признается календарный год..."
Это мне сейчас сдать просто пустой отчёт и всё ? Класс! Спасибо ! А ещё , можно узнать , вот эти самые расходы , они считаются наростающим итогом(за 2 квартал) , т.е. если доход за 2 кв. не привысит расход за 1 и 2 кв , или во внимание берутся расходы только за 2 кв.
почему же пустой? если у Вас убыток, но ведь из чего-то сложился?? :)Цитата:
пустой отчёт
и доходы и расходыЦитата:
они считаются наростающим итогом
Налоговый период -год. Все доходы и расходы считаются нарастающим итогом и декларации тоже так подаются - квартал, полугодие, 9 месяцев, год.Цитата:
вот эти самые расходы , они считаются наростающим итогом(за 2 квартал)
Спасибо, спасибо, большое спасибо!
Я ИП скажите КБК для УСН 15%, просто я все заполнил а кбк не знаю, и еще как платить сначала платить потом декларацию подавать или нет никакой разницы, как платить наличными, у кого есть образец заполнения платежки:o Премного благодарен.
КБК УСН15 18210501020011000110Главное оплатить и подать в срок, очередность не важна.Цитата:
как платить сначала платить потом декларацию подавать или нет никакой разницы
segacool, а образец платёжного поручения можно взять здесь:http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...92&postcount=7
У меня нет расчетного счета, эта платежка подойдет?
Хочу спросить про отчеты в статистику ИП на ОСНО, торговля, 30чел. что нужно предоставлять за 2007г., 1кв.2008г. в обязательном порядке? Должно ли быть уведомление о выборке?
Подскажите, если по итогам года у ИП вышел убыток( истема доходы ,уменьшенные на расходы) ,а в первом квартале у него только подтвержденные доходы, тоесть попадаем на налог,могу ли я взять прошлый убыток и уменьшить прибыль?
Нет, убыток прошлых лет может уменьшить н/о базу по итогами налогового периода. На УСН15 это год.
в полном объеме убытка или есть ограничения? просто не могу найти что-то никак в нете,а дома нет литературы)
НК РФ ст.346.17
"...7. Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить исчисленную по итогам налогового периода налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых налогоплательщик применял упрощенную систему налогообложения и использовал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом под убытком понимается превышение расходов, определяемых в соответствии со статьей 346.16 настоящего Кодекса, над доходами, определяемыми в соответствии со статьей 346.15 настоящего Кодекса.
Указанный в настоящем пункте убыток не может уменьшать налоговую базу более чем на 30 процентов. При этом оставшаяся часть убытка может быть перенесена на следующие налоговые периоды, но не более чем на 10 налоговых периодов.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка..."
segacool, нет, тогда эта платёжка не подойдёт. Нужно форму № ПД (налог) заполнить. Воспользуйся поиском, обсуждалась эта тема здесь:http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=75795
НужноЦитата:
Надежда, подскажите, надо ли сдавать подтверждение в ФСС для предприяти которое не вело деятельности в 2007 и 2008 годах? Но возможно будет в этом году вести.
Марфик, а как его заполнить? Указать основной вид и прочерк по сумме, а % тоже прочерк? Или лучше 100% поставить?
За первый квартал это какой платеж? авансовый или уплата налога сбора?
ИП 15%
скажите пож-та!
ИП УСН6%, зарегился в феврале 2008 года, деятельность не велась, скажите что нужно сдать за 1 квартал?
спасибо!
А 2-ндфл сдавать по итогам первого квартала надо??
нет
У нас в областном районе ,где я на ЕНВД в этом году сразу в 2 раза увеличили налог для всех вменёнщиков. Изменили в 2 раза подкоэффициент Кмо в коэффициенте К2.
Никогда таких резких изменений не было!
А в прошлом году для многих увеличили налог на имущество почти в 10 раз!
За первый квартал это какой платеж? авансовый или уплата налога сбора?
ИП 15%
Добрый день! ИП-6% получил на свой счет неверный платеж: сумму, большую чем по акту выполненных работ. Излишне полученную сумму он вернул на счет заказчику. Вопрос - а налог надо платить со всей суммы, или только за верный остаток? Грубо говоря 100т.р. из них 75 верно, 25 - лишних. Налог мне считать со 100 или с 75?
С 75.
Подскажите, а что статистику сдавать не надо? для ООО на УСНо, форму ПМ?:eek:
КРАСНОДАР2007, если Вы в выборку попали, надо
Надо. Посчитайте.
Кемеровская область
1.Решил сдать декларацию по ЕНВД без работников. В налоговой сказали, что за 1кв 2008 надо отчитываться по "Юридическое лицо" версия 4.11(и в компьютере у налорга для скачивания отмечено как "Юридическое лицо" версия 4.11 и 1кв 2008, там столько мегабайт, что на 15 дискет раскидали), а декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Форма КНД–1152016 (Приказ Минфина РФ от 17.01.2006 N 8н (в ред. Приказа Минфина России от 20.09.2007 N 83н) типа устарела.
2.У нас также заставляют сдавать в электронном виде. (отправить почтой?)
3.Не знаю какую заполнять?
4.Я посмотрел Форма–1152016 отчитывались за 4кв 2007.
5.Прошу извинения за глупые вопросы, но сталкиваюсь с таким впервые.
Форма–1152016, вроде новой формы еще не было...
И что проблемм со здачей не было? А то отправлю по почте начнут письмами и штрафами долбать.
Никак не могу сообразить... В годовой декларации у меня получилась сумма налога к уменьшению 4000, в этом году мы их учитываем? В декларации за 1 ый квартал надо отражать как-то это уменьшение? Или это вообще не играет никакой роли?