Хорошо! И отражать в НУ ка кесть расходы а в налоговую сдавать как им надо?
Вид для печати
Хорошо! И отражать в НУ ка кесть расходы а в налоговую сдавать как им надо?
Мдаааа...грустно все это!!! И неизвестно, чем в дальнейшем обернется((((. И свалились же такие непредвиденные проблемы в "особенном положении" - не обо этом хочется сейчас думать, а приходится. Спасибо Вам за советы)))
Удачи. Во всем! :-)
День добрый! Темка конечно старая, но я рискну. Пдскажите, пжл, такой способ (декларацию по прибыли =0 если доходов нет, но есть расходы) он действует только для 1,2,3 кв или погоду тоже так можно делать?????
Буду надеяться, что хоть кто-нибудь сюда заглянет
Ой, как я рада, что Вы сюда заглянули. Спасибо Вам за это большущее! и еще вопросик в продолжение. А если я в 1,2 и 3 кв убыток все же показала. А сейчас я могу сдать уточненки нулевые, чтобы по году тоже ноль был??? Как обычно на это налоговая смотрит? и бывают ли штрафы за уточненки (где-то про это читала вскольз, но не заострила на этом внимание)??? Спасибки!
Штрафов за уточненные декларации не бывает.
Я вот тоже не припоминаю что бы мне за уточненки штрафы выставляли, но где -то я такое читала, поэтому в памяти осталась. Может быть я что-то там не так поняла... Ну да ладно. Нет штрафов - это замечательно! Я очень рада что вы откликнулись. Спасибочки вам всем большущее. Всем хорошего настроения!
Подскажите пожалуйста!
У меня такая штука получается. В 3 кв 2016г есть полученные авансы, реализации нет. Вообще нет (она будет в 4кв 2016г).
Зато есть в 3кв 2016г расходы. (фактура от поставщика). Могу я сделать так... Документы от поставщика: с/ф в 3кв принять к вычетам, а акт в расходы не брать по прибыли. Итого получим:
В декларации по НДС за 3кв включить НДС входящий, чтобы НДС к уплате был (с предоплаты полученной нами) меньше.
А вот в Прибыль будет нулевая декларация.
т.е. можно НДС по расходам взять, а сами расходы не брать??? Так можно делать????
Аноним, можно НДС к вычету, а для прибыли не показывать, если купленное у вас принято на учет
А если это не товар а работа? Ситуация такая:
В 3кв мы заключили договор на строительные работы (что-то типа бокса), но сами мы не строили, мы привлекли стороннюю организацию. И получается в 3кв эта сторонняя ООО металлический каркас поставила и выставила нам КС и с/ф на свои работы. А мы заказчику реализацию оформили в 4кв 2016г., когда уже и обшили.
Как в этом случае???
Спасибо большое, что откликнулись.
А может быть не НЗП?? А то я по учету решила затраты списывать "без учета выручки". Это не верно???
Спасибо!
Ясно, значит все таки НЗП.
Можно еще вопросик. А что правильнее выбрать тогда списывать "по выручке" или " по выручке только по производственным услугам"??
В чем моя проблема. В 1с 8.3 если ставлю по выручке значит заполняю реализацию (обычную на товары), и при закрытии месяца и квартала даже в более поздние периода, когда реализация была - счет 20 вообще ничего не списывает, а только накапливает суммы затрат.
Если же я выбираю " по выручке по произв. услугам" - тогда заполняю документ оказание производственных услуг и вот здесь меня смущает "плановые цены". У нас нет плановых цен... И если я там тоже поставлю цену реализации по КС, то меня мучает вопрос, насколько корректно будет рассчитана и списана себестоимость????
Не подскажете, с вашей точки зрения как правильно???
А как проверить правильно ли 1с списала затраты??? если есть НЗП на сч 20.
Или как в вашем случае если "без учета выручки", как вы определяете процент?
А то моя сумма не сходится с 1с. Может я не правильно делаю???
Спасибо большое за вашу помощь!
Подскажите, а если в квартале только расходы и реализации нет. Расходы как я говорила ранее от сторонней организации (они материальные, прямые). В декларации по Прибыли это убыток (в б/у должно быть НЗП), но почему-то 1с эти расходы ставит в строку как косвенные (040), а не прямые (010). Это косяк программы?? Такие расходы даже если и НЗП должны стоять в прямых. Правильно???
в 1с статьи затрат везде указаны списание материалов.Уже все по переправодила, а в НД по Прибыли сумму кидает в строку косвенных расходов.
Правильно ли будет когда при длящемся договоре подписываются КС и поступает оплата. С момента подписания КС, данная оплата на сумму КС считается выручкой, с которой платится налог, а остальная сумма - это предоплата.
В данном случае НЗП можно определить как разница между нашими расходами (от сторонних ООО) и нашей реализацией (по подписанным КС)????
Например наша реализация по подписанным КС - 100 руб
наши расходы - выставленные сторонними ООО - 150 руб
НЗП = 50руб