Ст.218 НК этот термин не использует. Поэтому налоговому агенту это до лампочки.
Вид для печати
Д-т 68 К-т 70 = 2860,00 (260,00 * 11 мес.)
68 закроем перечислением по фирме в декабре, а 70 счет только с р\с или из кассы всетаки можно?
Дт 73 - Кт 68 -сумма
.......
Дт 73 - Кт 51 +сумма
А я бы, применяя максимальную степень осторожности, понял, что вычеты можно предоставлять каждому ребёнку, пока любому из них не исполнится 18 лет, как исполнилось - делать перерасчет количества детей и размеров вычета. Но вычет на совершеннолетнего продолжать предоставлять до конца года. Причем учащиеся в подсчет количества детей не входят, на них вычеты предоставляются со словами "а также...".
в программах 1С, где сразу идёт красная проводка по пересчёту в ноябре:
Дт 70 - Кт 68 -сумма
надо сделать произвольное удержание:
Дт 70 - Кт 73 +сумма
в декабре зачесть часть этой суммы, если не всю на НДФЛ под ноль:
Дт 70 - Кт 68 НДФЛ_декабря
Дт 70 - Кт 73 -НДФЛ_декабря
тогда по заявлению вернуть сотру через банк остаток излишне удержанного за год НДФЛ:
Дт 73 - Кт 51 :: (сумма-НДФЛ_декабря)
если общие цифры не сразу понятны, то давайте конкретный пример в цифрах по месячному окладу и изменённому вычету...
У сотрудника з\п 7500,00, 3-е детей. За ноябрь уже начислена и перечислена. За декабрь делаем:
Дт 44 - Кт 70 : 7500,00
Дт 70 - Кт 68 : 325,00
Дт 73 - Кт 68 : -2860,00....
не так...
ВсегоНачислено = 7500*12 = 90000
ВсегоВычетов = 5000*12 = 60000
ОбагаемаяБаза = 30000
НДФЛ = 3900
ВсегоУдержаноЗа11Мес = (7500-3000)*0.13*11 = 6435
Переудержано = 3900 - 6435 = 2535
Дт 44 - Кт 70 :: 7500
Дт 73 - Кт 68 :: -2535
P.S. только нарушили законодательство... опоздали с пересчётом НДФЛ... пересчёт должен был быть в ноябре!
...по заявлению
Дт 73 - Кт 51 :: 2535 так?
чем грозит нарушение (ну что не в ноябре)???
возврат и так подвешен по Минфину... зачем бодаться по вычёркиванию бОльшей суммы, если можно было спокойно часть зачесть в ноябре...
Попросила мужа написать на работе заявление на предоставление станд.вычета на ребенка-инвалида. Бухгалтерия затребовала справку из ДЭЗа о совместном проживании. Как аргументированно доказать им, что такое требование неправомерно, не говоря уж о том, что ДЭЗ не дает справок о том кто с кем живет. (Прописка у отца и ребенка в разных местах, живем вместе).
это называется перестраховка...
напишите заявление в бухгалтерию мужа, что ребёнок находится на обеспечении отца... заверьте подпись или отдайте в его бухгалтерию лично... этого достаточно, если только бухгалтер не совсем задвинут...
к сожалению, перестраховщик не несёт никакой ответственности за отказ...
Спасибо, а подпись где заверять?
И неужели нет ответственности за не предоставление права, прописанного в законе?
хоть на своей работе...
ответственности нет... но остаётся совесть (бить рублём инвалида) и немного страха, если муж потребует бухгалтера написать мотивированный письменный отказ на его заявлении на вычет с прикреплённым Вашим заявлением... твёрдо намекнуть, что в предвыборное время, после заявлений тандема о защите инвалидов и детей - он предаст отказ огласке, в том числе и в приёмном штабе ЕР... когда директору начнут трепать нервы, то вероятнее всего он обязательно скажет "спасибо" перестраховщику...
Звонила в налоговую там сказали что нужно написать заявление "в счёт будущих выплат". Какие ещё нужно отнести им документы или хватит только этого заявления?
И ещё, можем ли мы самовольно не платить НДФЛ за ноябрь(з/п 04.12.11)? Или нужно заплатить, отнести письмо в налоговую и только когда получим от них ответ - приступить к удержанию?
ответ не нужен... это простое извещение, что вернув работнику излишне удержанный НДФЛ, Вы не претендуете на такой же возврат этой суммы из бюджета на свой р/с, а просто сальдово учтёте уменьшение при будущих платежах НДФЛ... по всей фирме, естественно...
Подскажите, а если я претендую на возврат из бюджета суммы налога, которую я вернула сотруднику (4 несовершеннолетних ребенка) в результате пересчета, какие документы в налоговую нести?
Заявление о возврате в свободной форме.
Справка 2-НДФЛ сотрудника.
Свидетельства о рождении детей сотрудника.
Регистр учета НДФЛ по сотруднику.
Этого достаточно будет?
Зачесть в счет будущих платежей не получится, сотрудник работает один в ОП в другом городе, НДФЛ за него перечисляю в другую налоговую.
если бы Вы претендовали на возврат этой суммы из ИФНС, то делали бы проводку не
Дт 73 - Кт 68 -сумма
в уменьшение НДФЛ в счёт будущих платежей,
а
Дт 73 - Кт 76<ИФНС> -сумма
и ждали бы прихода
Дт 51 - Кт 76<ИФНС> +сумма
Maat, а смысл?
если фирма продолжает работать и работник не один - зачем возвращать из бюджета и платить одновременно обычный НДФЛ по всем, если просто можно меньше заплатить?
ух ты... уникум... люблю интересные случаи... потом напишите - чем закончилось...
Доброе утро,подскажите а предел вычета сохраняется 280000 или другой установили?
утро: 6-11
день: 11-16
вечер: 16-22
ночь: 22-6
Утро сейчас в Западной Европе и Западной Африке.
Кристи 7, вы не из Лондона? :p
А я тут готовлюсь ко сну.
1) уменьшить в целом по организации.
2) возврат "излишка" делать надо (а то как закроется счет 73?), а вот что в платежке писать не знаю:(???
БУХБРАТ_69, очень аккуратно...
"Возврат излишне удержанного НДФЛ по ст.231 НК РФ. НДС не облагается."
Спасибо.
не за что... на всякий случай напомню, что Минфин пока против любых возвратов НДФЛ работнику кроме исправления ошибок расчёта...
......лучше подождать с возвратом?....пусть "повисит" на 73 счете?
ещё не вечер... декабрь ещё не закончился... успеет появиться первый официоз...
напомню анекдот про двух быков на вершине холма и пасущихся в долине коровках...
не суетитесь...
а что может подсказать Над.К, по вопросам:
1. возвращать или нет излишне удержанный НДФЛ?(раз Минфин против)
2.если возвращать, то можно ли вернуть НДФЛ многодетному сотруднику (конкретно 2600 за 10 мес.) из средств предприятия, по остальным сотрудникам НДФЛ в бюджет не платить (т.к. образуется переплата), а остаток переплаченного НДФЛ по предприятию перейдет на 2012 год. (ну т.е. не требовать возврата от ИФНС)
заранее благодарна:rolleyes:
Кто-нибудь мне объяснит, что это означает: распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года?Цитата:
Статья 5
...3. Действие положений подпункта 22 пункта 1 статьи 164, подпункта 3 пункта 32 и абзаца седьмого пункта 9 статьи 165, пункта 48 статьи 217, подпункта 4 пункта 1 статьи 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Т.е. если сотрудник пришел раньше 2011 года, пересчитывать ему ничего не надо?
Конечно надо.
А каким документом сформировать проводку в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.29.10) Д73 К70? Добавить операцию вручную? И если счет 73 - активный, сумма идет по минусу красным в Дебет счета 73 - это правильно?
проводка для удержания строго обратная:
Дт 70 - Кт 73 +/-
.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Весь год была в отпуске по уходу за ребенком. Заявление на вычеты не писала. В декабре будет оформлен очередной оплачиваемый отпуск на 28 дней.
1.Мне писать заявление на вычеты на 2011 год на себя и на ребенка или нет смысла? Отпускные будут около 60т.р.
2.Если писать, то что указать в заявлении "за декабрь 2011г." или "за 2011г."?
Спасибо.
Объясните, если и так был вычет 1000руб на каждого ребенка и 400руб вычет. У сотрудников по 1-2 ребенка. Нас же этот закон не касается?