Добрый день! вы имеете ввиду что можно делать срок на 31 день и делать пролонгацию неограниченное количество?
Вид для печати
Добрый день! вы имеете ввиду что можно делать срок на 31 день и делать пролонгацию неограниченное количество?
Добрый день! А вы не могли бы мне пжл помочь по настройке формирования резерва? У меня сомнения что я неправильно сделала. И нигде не могу найти алгоритма по настройкам. Где и что настроить? Можете скинуть мне на почту debet64@mail.ru Заранее ОЧЕНЬ благодарна.
Добрый день! Прошу откликнуться тех, кто работает с программой 1С "Управление МФО и КПК"
Налоговая запросила налоговые регистры по доходам и расходам за 9 месяцев 2019 года. Если идти в Отчетность - Регистры налогового учета, то ни один регистр не формируется (при открытии некоторых регистров бледно-серым текстом на поле отчета надпись, типа, счет в группе 90.01, то есть формирование этих регистров проходит по "хозрасчетному" плану счетов). Где найти регистры налогового учета, которые формируются по счетам ЕПС? Ну или максимально приближенный к регистрам отчет...
Задали вопрос разработчикам, но когда еще они ответят....а срок 5 рабочих дней.
IrinaC, я тоже регистров н/у в программе УМФО не видела, но вы можете сформировать карточку счета по своему плану счетов, сохранить в Эксель, переименовать в Регистр налогового учета "Д" или "Р", поставить подписи и вперед - так будет быстрее..Если вдруг вам подскажут, как делать их в программе, напишите, плиз!
Спасибо за совет, видимо, так и придется делать. Пока ответа от разработчиков нет, как что-нибудь появится, отпишусь.
Еще есть два вопроса.
1. Опять УМФО. Декларация по налогу на прибыль не заполняется автоматически (хотя все расчеты сделаны). Нашла такую вещь, как "Настройки заполнения декларации по налогу на прибыль", но эти настройки совершенно непонятны. Кто-нибудь заполняет автоматом декларацию? Или так же, как и я, руками каждый квартал?
2. Пришел вызов из МРИ ФНС. Приглашают на рассмотрение дела об АП, а именно, непредоставление бухгалтерской отчетности за 2018 год. Все МФО помнят чехарду при сдаче бухгалтерской отчетности, когда форматов выгрузки ФНС не дала, а ограничилась кратким письмом - несите в налоговые, сдавайте через окошко.
Через окошко у нас тоже не приняли, приняли только через канцелярию. Имеется сопроводительное письмо во котором мы описали всю ситуацию почему мы сдаем именно так и по таким формам. Отметка канцелярии о принятии с датой/подписью стоит.Кто-нибудь попадал в такую ситуацию? Чего ждать от этого визита?
IrinaC, насчет настроек декларации - лучше все таки вам обратиться к разработчику за помощью, они вам помогут настроить, так как сами вы вряд ли разберетесь, а здесь в ответе кратко это не расскажешь.Это будет конечно платно, но никуда не денешься. У нас декларация формируется автоматом- почти )))
Насчет Бух. отчетности - пока никто не вызывал, хотя мы тоже ходили по налоговой с этой отчетностью, как с писаной торбой, потом уже приняли тоже через канцелярию. Есть ваше сопроводительное письмо с отметкой о принятии, есть письмо ЦБ, так что думаю, что бояться нечего.
Коллеги, я начала осваивать учет в МКК, прошу поделиться алгоритмом ежемесячного закрытия в 1С:УМФО, на просторах интернета не нашла инфо о последовательности проведения регламентных операций и "помощника закрытия" в 1С:УМФО тоже не вижу.
Спасибо.
Где-то на канале Аудит-Эскорт в ютубе было видео, сейчас уже не вспомню, когда именно. Если вкратце:
1. Восстановление последовательности проведения документов
2. Регламентные операции по займам (выполняются ежедневно)
3. Документы по НДС (ежеквартально)
4. Начисление зарплаты и взносов
5. Амортизация ОС и НМА
6. Списание РБП
7. Переоценка валютных счетов
8. Свертка парных счетов
9. Контроль остатков (без признака счета)
10. Контроль остатков (не соответствующих признаку счета)
11.Расчет имущественных налогов
1. Расчет налога на прибыль
По займам мы у себя настроили расписание на автоматическое выполнение каждый день, все остальное делаем руками, как время подходит.
У нас учет в МФО от Аудит-Эскорт, скажите пожалуйста как оформить передачу наличных из кассы одного обособленного подразделения в другое.
добрый день.
Уважаемые пользователи 1С УМФО, подскажите, пожалуйста, что вы указали в Настройках отражения по налогу на прибыль, чтобы регламентная операция "Расчет налога на прибыль" за кварталы выполнялась без ошибок?
у меня пока так:
Список ошибок операции
Расчет налога на прибыль за 3 квартал 2019 г.
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Не обнаружена настройка отражения по налогу на прибыль по виду счета "Расчеты по налогу на прибыль" (хотя, я ее сделала, но, видимо, очень криво)
2. Не обнаружена настройка отражения по налогу на прибыль по виду счета "Авансы по налогу на прибыль (отчетные периоды)"
Спасибо.
Добрый день, я конечно поздно, вы уже в налоговую ответили, но чем вам не нравится Показатели бух. и налог.учета, там можно сформировать расшифровку каждой строки декларации. Или вы их не настраивали?
Я вручную все настройки для декларации по налогу на прибыль делала. Формируется все, кроме внереализационных расходов, вредные они)) Пока добавляю вручную, надо будет у разработчиков уточнять, в чем дело.
По вопросу 1 отвечу, что вообще-то настройки есть, просто надо подписаться в АудитЭскорте на такую фишку которая зовется БУМ (Базовая учетная модель). Это, грубо говоря, такая матрица- программа голая,но со всеми встроенными настройками и ее удобно использовать как образец, но в настройке ЗП мне она особо не помогла. Долго кавырялся пока понял, что надо делать.
По вопросу 2 - МФО, МКК не сдают бухгалтерскую отчетность в ИФНС! (в статистику сдайте экземпляр на всяк случай, но они ничего не понимают в ней) Вариант моего ответа:
Добрый день!
В ответ на акт вааыаы от 07.11.2019 г. сообщаем, что годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, на основании распоряжений и разъяснений Министерства Финансов РФ, ЦБ РФ,
Письма Федеральной налоговой службы от 13 февраля 2019 г. N ПА-4-6/2436, направлялась в Ваш адрес в письменной форме (вход.от 29.03.2019 г.).
Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", частью 6 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" для микрофинансовых организаций установлено составление годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением Банка России от 25 октября 2017 г. N 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности". Указанные формы не предусмотрены для сдачи в ИФНС в электронном виде.
Таким образом, виновность по ст.1 ст.126 НК РФ не признаем, требования по сдаче отчетности в соответствующие контролирующие органы исполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Просим пересмотреть обстоятельства дела с учетом особенностей нашей организации, штраф аннулировать.
Добрый день. Подскажите пжл как поправить такую ситуацию:
в 1С МФО
1 ) по действующему клиенту показывает просрочку, но фактически ее нет.
2 ) при закрытии договора клиент заплатил по факту верную сумму (допустим 260р), а в программе прошла сумма 7500 р , т. е. теперь по программе идет как переплата, хотя по факту и по ПКО все правильно.
Вот у нас вчера наконец то закончилась наша эпопея с проверкой кассовой дисциплины. Расскажу о результатах - вдруг кому то поможет. Центробанку на запрос мы честно написали, что не снимаем целевыми из банка, а расходуем выручку из кассы на выдачу займов, так как при существующих тарифах банка (у нас Сбер) невозможно обеспечить рентабельность деятельности (10% от суммы снятия - это сотни миллионов в год мы должны отстегнуть банку). В общем, через некоторое время последовал запрос от налоговой ( слили нас туда - ясное дело) на проверку кассовой дисциплины за два месяца по тем обособкам, которые были в нашем районе города. По результатам - те же замечания, других не было. Отделались легким испугом - предупреждением , так как пока еще относимся к малым предприятиям, как ни странно! :D
Однозначно неправильное закрытие займа, скорее всего нарушен порядок, т.е. пко составлялось не на основании документа закрытия займа, либо что-то еще. Смотрите всю цепочку, кто что делал. Т.е. Займы предоставленые - Погасить - Частичное, Полное и т.п. - Заполнение погашениЯ- Проведение - Формирование касс.документа- Кассовый документ
БухМКК, Спасибо Вам за информацию!. Думаю все скоро накроет такая история.
Да, они последовательно всех проверяют. Одна надежда - примут изменения в 3023-У
Добрый день! График платежей, рко и пко распечатаны на половину страницы А4 и прикреплены к договору. Если подавать такой набор документов в суд. приставы, они будут принимать?
Добрый день!
Вопрос по проекту Указания Банка России "Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании"
Согласно п.2 Проекта, активы, полученные от третьих лиц за счет денежных средств и (или) имущества, предоставленных прямо или косвенно микрокредитной компанией таким третьим лицам, не включаются в расчет собственных средств.
Какие именно активы имеются в виду в данном пункте? Мы всю голову сломали....
Ну, да, теперь будет так (почти так), как и расчет капитала у банков.
Самый распространенный пример - выдача займа на погашение другого займа в части процентов. Вот это и будет ненадлежащий актив.
Можно посмотреть на банковском форуме тему https://bankir.ru/dom/forum/%D0%B4%D...B8%D0%B2%D1%8B
elMark, спасибо!
добрый день.
коллеги, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с начислением и гашением ОНА на убыток по МКК, какой проводкой начислить налог на прибыль за год, в котором получена прибыль (в предыдущих были убытки), чтобы погасить ОНА и "схлопнуть" расчеты с ИФНС (когда будем платить налог с расчетного счета)?
подробнее:
По компании ОСН в 2018 был получен убыток, начислен ОНА на убыток (Д617 К719 – за 1-3 кв. и Д617 К729 – за 4 кв.), счета 719 и 729 закрываются на сч 708 (финансовый результат года).
В 2019 компания получила прибыль 100 р. Налог на прибыль = 100 р * 20% = 20 р.
Я считаю, что поскольку в предыдущих периодах мы начисляли ОНА на убыток, при получении прибыли должны начислить налог путем уменьшения ОНА на 20 р. (Д729 К617)
Но как тогда закроются расчеты с ИФНС по налогу на прибыль (Д 603 К205)? Нигде не могу этого найти…
Если же делаю проводку Д729 К 603, то получается, что налог на прибыль = 20 р * 2 (ОНА + сам налог)…
Спасибо.
По теме ОНА. Я могу ошибаться, но я понимаю так:
На сч.708 закрываются счета СПОД 729 (а на нем появляется сумма после подведения фин.результата текущего года). Читаем инструкцию 486п 708 счет - для учета прибыли(убытка) определенного по итогам года для утверждения на годовом собрании акционеров (участников). Прибыль считается ( в декларации) на основании налоговых регистров.
Счета 603 - для учета расчетов, а это вообще другая петрушка, возникают всякие разницы (будь они прокляты, идиотизм какой-то). Исходя из вышеперечисленного про 729 -" Если же делаю проводку Д729 К 603, то получается, что налог на прибыль = 20 р * 2 (ОНА + сам налог)…" то в чем проблема? Кстати, не забудьте про ограничения при зачете убытка.
Кстати, пользуясь случаем, хочу рассказать про нехороших людей - спецов Аудит- Эскорта. Это ж надо придумать "... у всех компаний свои настройки расчета налога на прибыль, обращайтесь в Айти капитал, они эту часть разрабатывали" Охренеть (простите), а за что заплачены деньги?! У МКК разные планы счетов? А в Айти капитале - "... ну мы посчитаем во сколько это обойдется..." Я в шоке!
Хорошо, что увольняюсь после закрытия, надоел этот дурдом.
Добрый день.
Организация МКК приняла решение об увеличении Уставного капитала,не дождавшись регистрации в ифнс,учредитель нерезидент перечислил денежные средства на счет компании.В итоге мы провели возврат этих денег.Как это отразить в отчетности 0420001 по движении денежных средств ,какой присвоить код?
Добрый день! Подскажите пожалуйста в доп. соглашении об увеличении срока при оплате процентов и ЧАСТИ ОСНОВНОГО ДОЛГА, какая сумма пишется? Оставшаяся или Которая была выдана т.е. в договоре? Например, брали 6000 руб. через 30 дней пришли, оплатили проценты 1800 и часть ОД на 1000 руб, и продлили. Так вот, в доп соглашении пишется 5000 или 6000 руб?
Добрый день,я новичек.Подскажите какие проводки по привлеченному займу?
Д 205 К 44008-правильно?
Добрый день.
МКК открылась только в прошлом году. В этом году впервые подаем отчетность по бух. и фин. результатам (баланс и иже с ним).
Скачала анкету-редактор версии 0.0.0.60, загрузила туда отчет из 1С МФО, дозаполнила нужные приложения. Вопрос теперь как сохранить отчеты каждый по отдельности и приложения к ним? Подскажите, пожалуйста, как это сделать или хотя бы пошлите в направлении инструкций, если они есть.