Минимальный налог надо было платить
Вид для печати
Минимальный налог надо было платить
Уточненка одна сдается. С правильным КБК.Цитата:
Если ошиблись с КБК - уточненки:
1. с минусами на неправильный КБК;
2. на правильный КБК - заново.
Точно, что-то я глюкнула.Цитата:
Уточненка одна сдается. С правильным КБК.
irusya07,
А ничего не сделаете с уже уплаченным минимальным - закроетесь с убытками (п.6ст. 346.18 НК РФ - Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее в соответствии с положениями пункта 7 настоящей статьи), переплату по авансам - вернете...
ч.1 ст. 2 ГК РФ: - предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Это что же получается, что мы заплатили уже 51783руб и нам еще сверху нужно заплатить 54407руб? Что же это такое? Я думала нам нужно будет доплатить разницу и всё, а тут такое.... Может я что-то не понимаю....
Ну надо было просить перезачесть с КБК на КБК. Или заплатить минимальный, а авансы по единому попросить вернуть на р/с. Или на сумму переплаты заплатить меньше в этом году
Просто так оно само никак с КБК единого на КБК минимального не попадет
Всё, теперь я всё поняла. Спасибо огромное за разъяснения!
irusya07,
Все-что, бы вы ни делали - перекидывали с КБК на КБК и т.п., всего к уплате на КБК минимальном у вас должно быть 54407 (как вы указываете это сумма рассчитанного минимального). И эта сумма должна быть в бюджете, независимо от ваших финансовых резальтатов деятельности - вот такие у нас законы...
Добрый день! ООочень прошу проверить следующее:
УСНО 15%.
По разделу 2:
строка 260 = 683
строка 270 = 27408
По разделу 1 получается вот что:
строка 030 = 7026
строка 040= 31247
строка 050 = 23013
Строку 060 я не заполняю
Что ставить в строке 070 = 23013 или 22330 ? Или не заполнять?
Пожалуйста не оставьте без внимания. Буду очень признательна.
в строке 070 будет 23013
всем добрый день. получено из налоговой сообщение с требованием внести изменения в налоговую декларацию в строках 60 и 70.
Проверила - для меня всё верно. Съездила в налоговую, сказали переделать. Читаю инструкцию по заполнению декларации и ветку форума и для меня всё верно. Что делать?
Данные мои - ИП 6%:
030: 9 000
040: 15 000
050: 13 608
060: 10 389
240: 600 000
260: 36 000
280: 12 003 (оплата налогов ПФР единый платёж 3-ий квартал, Соц 4-ый квартал)
Налоговая просит:
030: 9 000
040: 15 000
050: 24 000
070: 3
Что делать? СПАСИБО
А почему тут налог уменьшился? Из-за взносов? И почему у налоговой получается 24000?Цитата:
050: 13 608
А вообще налоговая не права категорически. На поводу у неё не идти ни в коем случае, потому что Вы попадете на пени. Если Вы поставите за 9 месяцев налог 24 тыс к начислению, а в реальности Вы уплатили 13608, то у Вас недоплата и значит пени
Налог (авансовый платеж) уменьшается на страховые взносы уплаченные в пределах исчисленных:Цитата:
030: 9 000
040: 15 000
050: 13 608
060: 10 389
240: 600 000
260: 36 000
280: 12 003 (оплата налогов ПФР единый платёж 3-ий квартал, Соц 4-ый квартал)
030: 9 000
040: 15 000
050: 16 206
060: 7 791
240: 600 000
260: 36 000
280: 12 003
СПАСИБО большое за ответ.
вы правильно поняли. у меня уменьшение в строке 050 из-за взносов в ПФ, а налоговая утверждает, что не может быть такого, чтобы строка 050 была меньше, чем 040. Чудики!
пока ждала вашего ответа, сама смогла додуматься до пеней :-))) поеду завтра разбираться. распечатала инструкцию по заполнению декларации. сообщу результат. ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО
Да, но взносы за 9 месяцев составляют всего 9002,25, а не 10392.Цитата:
У меня уплата ПФ в 3 кв = 10392.
А почему у Ночной Г получилось 16 тыс, я тоже не поняла
Nastik126, тогда прав Ночной Г.
:yes:
Цитата:
Как получилось в стр 050 16206 - я поняла.
вы заминусовали только взносы в ПФ за 9 мес 24 000 -7794 = 16 206...
Теперь скажите что я одна что ли допустила такую ошибку насчёт исчисленных взносов?? или я пропустила эту тему.
Что делать? Как правильно? Позиция налоговой в любом случае не верная.
Спасибо всем.
на пени попала всё равно.
P.S. а из налоговой мужа молчат. а там такая же ошибка.
Nastik126, ну мы много раз писали о том, что только на уплаченные и начисленные взносы можно уменьшать. Не думаю, что Вы одна такая, спрашивали-то все время
Я НЕ сдаюсь!
я с клерка брала расчет единого налога УСН 6
сейчас ссылку не могу найти (форма в Экселе даже слово Клерк наверху есть)
так там все суммы к уплате совпадают с моими данными ( первыми)
Nastik126, извините, но этого не может быть. Всегда и везде речь шла о начисленных и уплаченных взносах. Никогда переплата по взносам налог не уменьшала. И в документах на Клерке никогда обратного написано не было
вот ссылка http://www.klerk.ru/blank/190046/
вношу все данные
за 9 мес первоначальная сумма налога 24 000
ПФ 10 392
Таблица выдает СУММА НАЛОГА К УПЛАТЕ 0!!
Теперь последний мой вопрос.
Так платить налог в 3 кв я должна была или нет??
ну конечно чтобы правильно заполнить таблицу нужны все данные...
я их выше прописывала, но основное это то что
во 2 кв уплачено 15 000 налога
а дальше вот эта свистопляска с 3 кв....