ДоБрый вечер! Извиняюсь за вопрос, не могу вспомнить, а уплата авансовых платежей делается раз в квартал или в тот же месяц, когда у фирмы был доход?А декларация теперь подается один раз в год? я правильно все понимаю. Подскажите:o
ДоБрый вечер! Извиняюсь за вопрос, не могу вспомнить, а уплата авансовых платежей делается раз в квартал или в тот же месяц, когда у фирмы был доход?А декларация теперь подается один раз в год? я правильно все понимаю. Подскажите:o
Спасибо!!!!
подскажите
открылся ИП УСН6% в сентябре.
взносы в ПФ за 2013г составили (=10 002р.) но уплатил их только в январе 2014г.,
а налог УСН6% за 2013г составил 6 078р., скажите сколько налог платить за 2013г . ничего или 6 078р.?
Здравствуйте!
Имеем: ИП без работников, 6%.
Какой платить налог за 1 квартал 2014 года, если:
- доход за 1 квартал - 157 130 р. К уплате выходит 9 429 р
- 11 марта 2014 г уплачено в ПФР 17 328 р.
Правильно ли я понимаю, что налог за 1 квартал платить не нужно?
Благодарю.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, поменялся ли в этом году коэффициент К2 для ИП на ЕНВД? Санкт-Петербург, ОКВЭД 63.21.24 "Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п."
Здравствуйте, подскажите пожалуйста начинающему ИП. Если я страховые взносы вовремя за первый квартал не оплатила, а авансовый платеж уплачен в сроки, могу ли я этот авансовый платеж уменьшить потом, уплатим страховые взносы вовремя за полугодие, 9 мес и т.д? Или уменьшить по итогам года?
Закон в СПБ не менялся уже лет 5
Надежда, благодарю вас. Завтра отвезу декларацию и на время позабуду о недоступных для меня бухгалтерских вопросах.
спасибо за ответ, т.е. я могу уменьшить ранее уплаченные авансовые платежи и в конце года, заплатив в конце года взносы, только в этом случае будет возврат излишне уплаченной суммы налога?
И еще вопросик, мы фиксированно платим 17328,48 или все-таки 20727,53? с учетом взноса в ФОМС?
извините за глупый вопрос, но нигде не нашла какой порядок оплаты авансового платежа? мне надо идти в налоговую и предоставлять им какие-то сведения и брать бланки с реквизитами?
Да не можете Вы задним числом их уменьшать :) Если Вы уплатите взносы в 4 квартале, то сможете учесть их в уменьшение налога за год. А за отчетные периоды Вы обязаны авансовые платежи платить полностью, без уменьшения. Потому что не на что уменьшать, взносы в эти периоды не платились
ПРо фиксированные взносы читать тут Фиксированные взносы ИП/2014
Взять реквизиты (в налоговой, на сайте ФНС или еще где), заполнить квитанцию (можно на сайте ФНС) и пойти в Сбер оплатить. Всё
В ФСС ответить не смогли.
ИП, есть аттестация на 14 рабочих мест, вредных 1. На сегодня работают 6 человек, вредных 0.
Что ставить в таблице 10, сколько аттестованых рабочих мест или сколько фактически работают?
Заполнение таблицы 10 "Сведения о результатах проведенной
специальной оценки условий труда и проведенных обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров
работников на начало года" формы Расчета
(в ред. Приказа Минтруда России от 11.02.2014 N 94н)
34. При заполнении таблицы:
34.1. по строке 1 в графах 3 - 6 указываются данные об общем количестве рабочих мест работодателя, подлежащих специальной оценке условий труда, о количестве рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в том числе отнесенных к вредным и опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда, содержащиеся в отчете о проведении специальной оценки условий труда.
В случае, если срок действия результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ) порядком, не истек, то по строке 1 в графах 3 - 6 в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ указываются сведения на основании данной аттестации;
(пп. 34.1 в ред. Приказа Минтруда России от 11.02.2014 N 94н)
34.2. по строке 2 в графах 7 - 8 указываются данные о количестве работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, подлежащих и прошедших обязательные предварительные и периодические осмотры.
Графы 7 - 8 заполняются в соответствии со сведениями, содержащимися в заключительных актах медицинской комиссии по результатам периодических медицинских осмотров работников (пункт 42 Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу)) и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г. N 22111) (далее - Порядок) и в соответствии со сведениями, содержащимися в заключениях по результатам предварительного медицинского осмотра, выданных работникам, прошедшим указанные осмотры за предшествующий год (пункт 12 Порядка);
(в ред. Приказа Минтруда России от 11.02.2014 N 94н)
34.3. в графе 7 указывается общее число работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, подлежащих обязательным предварительным и периодическим осмотрам;
34.4. в графе 8 указывается число работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, прошедших обязательные предварительные и периодические осмотры.
При этом следует учитывать результаты проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников по состоянию на начало года, учитывая, что согласно пункту 15 Порядка частота проведения периодических медицинских осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ.
Здравствуйте. Какие две таблицы формы 4-ФСС надо заполнить, если у нас в штате есть один работающий инвалид? У нас код по оквэд 36.63.7. Спасибо.
Нектарница, ну да, читал, к сожалению не понял, если сможете переведите, пожалуйста, сколько ставить, как в штатном расписании или сколько фактически работает?
cenayko, там где количество рабочих мест- из результатов аттестации (или по новому специальной оценки условий труда), в графах 3-7 -по штатке, в графе 8- по факту прохождения медосмортов
Здравствуйте всем! Может, уже возникал у кого такой вопрос.
Обновила прогу Налогоплательщик ЮЛ до последней версии 4,38. Внесла все данные по ИП для расчета ЕНВД. Всё как обычно...Кидаю на печать - вылетает протокол проверки с таким указанием: "не выполнено условие соответствия КПП - декларация может представляться только по месту постановки на учет российской организации по месту ее нахождения (5-6 символы КПП=01), по месту постановки российской организации в качестве плательщика ЕНВД (5-6 символы КПП=35) или по месту постановки на учет иностранной организации (5-6 символы КПП=51, 52, 53, 77)".
Что это? Куда что лепить? У ИП нет КПП или я тупая...:(
Помогите, как что куда поставить, чтоб распечаталась декларация.:o
Над.К, поправьте:
на странице klerk.ru/blank/116595/
написано: Заявление
Минздравсоцразвития России: Приказ 55 от 31.01.06
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития от 25.10.2011 № 1212-н)
на самом деле, и оно внутри так открывается:
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития от 02.06.2011 № 606-н)
Нечего править. Все так и есть. Приказом 1212-н внесены изменения в порядок подтверждения. А заявление всего лишь приложение к этому приказу.
понятно...
Подскажите, где взять квитанцию на оплату налога за 1 квартал? Платить нужно на реквизиты своей налоговой? Сдаю первый раз.
А если неправильно посчитано,потом что будет?
Квитанцию Вам никто не даст, надо самим заполнять. Образцы наверняка есть в Вашей налоговой
Надо просто квитанции хранить. Никуда прикладывать их не надо.
хорошо. Я просто плачу налог за 1 кв по УСН и ничего на бумаге не сдаю,да?
Сдать нужно только декларацию за 2013г?
Сдаете только декларацию раз в год
Спасибо
Спасибо! :)
У меня ООО на УСН деятельность не ведет. В 2013г сдавала РСВ-1 нулевой, а персонифицированный не надо было. Теперь посмотрела новую форму РСВ (объединенную с персон.) - черт ногу сломит! Работаю в 1С Предприятие. Как заполнять? Или просто всё очистить и ничего не заполнять? Где можно посмотреть на конкретном примере? И какие страницы теперь сдавать? Раньше заполняла и сдавала только три страницы (титульный, раздел 1 и 2.1).
Подскажите, пожалуйста.
У нас ИП 6% без работников. За 2013 год возникла переплата по налогу (налог получился меньше взносов в ПФ + уплатили налог за 1 квартал 2013).
Можно ли эту переплату зачесть в 2014 году, т.е. уменьшить на неё налог в 2014г, и нужны ли для этого какие-нибудь документальные подтверждения или достаточно просто не платить налог на эту сумму?
Спасибо.
можно
достаточно провести сверку с налоговой чтобы увидеть переплату
Подскажите, Ип УСН 6%, фиксир.платежи в ПФР заплатили в апреле. В декларации за 1кв придется поставить сумму без уменьшения на оплаченные фикс.платежи? И если не оплатим сейчас налог за 1кв по усн, то пени будут считаться за период с 25.04.14 по.. 30.06.14, когда мы за полугодие поставим налог по усн в декларации 0? Или я не правильно понимаю?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня ИП УСН без работников. Зарегистрировано в марте. Доходов не было. Фиксированные взносы оплатила за 1 квартал. Налога за 1 квартал получается нет.Вопрос - в налоговую в принципе ничего больше сдавать не надо? Как они узнают тогда, что деятельности не было? Или какую-то нулевую отчетность надо? Простите, вопросы конечно примитивные, но хотелось бы разобраться.
Сдадите декларацию УСН в 2015 и узнают
В налоговую подается налоговая декларация раз в год за предыдущий год - подадите в 2015 за 2014 , тогда налоговая и узнает, были у вас доходы в 2014 году или нет.