Кто знает...?Цитата:
на дискету ее надо скидывать
Нет, для представления отчетности на магнитных носителях существует специальный формат.Цитата:
просто надо скопировать как екселевский документ
Вид для печати
Кто знает...?Цитата:
на дискету ее надо скидывать
Нет, для представления отчетности на магнитных носителях существует специальный формат.Цитата:
просто надо скопировать как екселевский документ
Андрюша! ЛО! !!!!1111111111111111111111111111111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!Я в накауте!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ой,БУ-ША, кто здесь, где я...Что вызвало такую бурю эмоций? :D
Если серьёзно :asthanos: , то случайно промелькнувшая некая буква (ЛО её тоже заметила). Прямо по дядюшке Зигмунду получается!
Сама дЭвушка - я её уже прям полюбила! Удивительный наивный чистый ребёнок! Только бы не спугнуть (хотя о чём это я). Андрюшенька!Радость моя! Ты просто храбрый рыцарь! Не оставляй ЛО одну! Я на тебя надеюсь, гляжу с восхищением и любовью! Меня тут противная сынуля гонит из интернета, но я уже проплатила выделенку и скоро буду резвиться СКОКА захочю!Вот!
Девочки с восьмым марта всех :)
Как вы думаете почему может не заполняться второй листок декларации елси все остальные уже заполнены и сохранены
Это о какой декларации речь? НДС? так мы ее всю ручками заполняем ( во всяком случае у меня нет новой декларации в программе)
Нет это уже декларация по прибыли, второй лист где должно автоматически заполняться скока в ФБ а скоко в субъекты.
В прибыли второй лист после сохранения первого не заполнится, надо сначала заполнить и сохранить все последующие (доходы, расходы, расчет самого налога..., а потом вернуться ко второму листу)
В том то вся и проблема, понимете, я уже все листы заполнила и сохранила, а он все равно не заполняется. Даже уже удаляла по новой заполняла и все равно ничего не меняется
А может у вас нет налога ни к уплате, ин к возмещению? :)
Нет конечно есть, заполнены строчки 250, 260, 270 ну и строчка 370 Или чего то еще надо заполнить
Дело в том что я уже заполняла декларацию по прибыли и такой проблемы не было
Да и не должно бы быть. А остальные листы заполнялись автоматически? Попробуйте еще раз. Создайте новый вариант при сохранении первого листа, потом внимательно выбирайте, чтобы при заполнении всех прочих листов - вариант был этот же.
Я вариант новый создала все равно не помогло, только вот он мне еще теперь в листе рассчет налога на прибыль, когда я нажимаю на любую строчку двойным щелчком пишет какую то ошибку с округление незнаете чего программа хочет случайно.
Даже предположить не могу. Попробуйте спросить на специализированном подфоруме "проблемы 1С". :(
Ладно тогда я в третий раз попытаюсь все удалить и сделать заново
Добрый день, объясните пожалусто почему НДС с аванса от покупателя, попадает в балансе в дебеторскую задолженность, не понимаю кому же мы должны? Или нам кто должен?
Извините, если вмешиваюсь! Но меня не перестает беспокоить вопрос о возврате аванса покупателю. Просмотрев сообщения на эту тему, я поняла что мнения разделились. Так вот вопрос в следующем: если мы получили аванс от покупателя, а потом вернули аванс (на основании письма покупателя) как мне правильно это оформить, если всё это происходило в одном месяце?
Можно-ли сторнировать счёт-фактуру на аванс?
Или надо зачесть "возвращённый" НДС в книге покупок?
А если бы мы вернули аванс в следующем месяце изменился бы порядок учёта этого НДС?
Пожалуйста, подскажите!