Правильно
Вид для печати
Правильно
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.. небольшая заминка вышла с заполнением декларации)) вроде все не сложно, но есть сомнения...
Я ИП, УСН 15%, регистрация была в сентябре 2009, доходов не было, расходы были в 4 квартале..
в расходы я включила: Оплата лицензии скрипта интернет-магазина, услуги нотариуса, взносы в ПФ
вопрос 1: могу ли туда же включить оплату за открытие и ведение счета? (думаю, что да, но не нашла подтверждающего ответа))
вопрос 2: правильно ли я понимаю, что в стр. 030 раздела 2 мне ничего не нужно писать, то есть здесь имеется в виду нужно указать сумму оплаченного ранее налога (это если ранее велась деятельность), верно?
вопрос 3: далее, в стр.110 необходимо указать оплаченные взносы в ПФ, нужно ли мне их тут указывать, если я их включила в расходы?..
в общем у меня получилось так.
Раздел 1
010 - КБК - это понятно..
020 - окато - имеется в виду мой окато??
030 - 0
Раздел 2
стр. 010 - 0
стр. 020 - 13211
стр. 030 - 0
стр. 040 - 0
стр. 041 - 13211
стр. 050 - 0
стр. 060 - 0
стр. 070 - 15
стр. 080 - 0
стр. 090 - 1
стр. 100 - 0
стр. 110 - 2407
стр. 120 - 0
стр. 130 - 0
стр. 140 - 0
стр. 150 - 0
Заранее спасибо!
1. Услуги банков можно в расходы брать
2.Правильно
3. Эта строка для УСН 6%
Нули не ставятся в декларациях, ставятся прочерки
Толи у меня ума не хвавтет, толи создатели новой декларации намудрили.
//
Как заполняются строки 030-050
"4.6. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие."
//
другими словами нарастающим итогом?
Джордж, (сумма за 9 месяцев) минус (сумма за полугодие)
Отрицательное число?
Число то положительно, но не то что мне надо доплатить по итогам 2009 года.
//
Т.к. из 60-й строки вычитается только 50-я строка, и если там поставить только сумму налога к доплате за 9-мес. то сумма налога к доплате за год - завышается.
Упс, пардон....
Видимо, нарастающим итогом строчки 030-050
Написано убого как-то в приказе....Цитата:
сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за
Нарастающим итогом, я уже опытным путем проверяла :) Порядок заполнения убогий, да. Простейшую декларацию так запутали, что сразу и не разобраться :o
Я тут подумал, как это нарастающее чудо будет проводиться к нам в базу....
Зуб даю, что будут косяки.
Угу. Я тоже вчера об этом подумала. Обычно всегда сумма к доплате фигурировала, а тут полная сумма. Особенно красиво выглядит, когда где-нить в стр.040-050 налог к уменьшению получается по сравнению с 1 кварталом
А у меня вот какой вопрос - если декларацию предоставляет курьер, скажем, то получается, что именно он ее и заверяет свой подписью? И подписи генерального директора в декларации нет вообще? Бред ведь какой-то...
Вообще-то курьер, это просто курьер. Никакой подписи на декларации он не ставит. А вот доверенность на сдачу отчета у него должна быть
Вы сами подумайте, как курьер может подписывать налоговые декларации?
Директор может дать курьеру доверенность и на подписание деклараций, и на их представление в ИФНС.
Только он тогда уже не курьер, а уполномоченный представитель будет :)
Да нет, у нас курьер в чистом виде, ни ему ни директору не надо, чтобы декларацию заверял кто-то другой. Просто похоже в новой декларации варианта "заверят директор - предоставляет курьер" вообще не предусмотрено. Или я чего-то не понимаю?
Директор подписывает по умолчанию. Без всяких там доверенностей (он лицо, действующее без доверенности).
А вот курьеру нужна доверенность на сдачу декларации.
Там только одно место для подписи, и если предоставляет не гендир - получается, что подписывает декларацию тот, кто ее предоставляет. По крайней мере из того, что написано в порядке заполнения, так следует.
Mysea, с чего Вы решили, что подпись курьера должна быть на декларации??? Он её не подписывает (не заверяет), а просто сдает. Вот на сдачу и нужна доверенность.
Mysea, подписывает декларацию директор или то лицо, которому он поручает подписание. А не то лицо, которое сдают декларацию в налоговую. Представитель, который упомянут в декларации - это ни разу не курьер. Это представитель, действующий от имени организации при подписании декларации.
Ничего подобного из порядка не следуетЦитата:
По крайней мере из того, что написано в порядке заполнения, так следует.
Это я так читаю порядок заполнения декларации, п. 3.4.4 :-) Мне самой странно.
"При предоставлении декларации представителем налогоплательщика - физическим лицом..." Т. е. речь не про курьера и его данные и данные доверенности в новом варианте не указываются? Прошу прощения за глупые вопросы, как-то я зависла на этом моменте...
Mysea, представление - не есть сдача бумажки с названием "декларация" в налоговую. Отчетность всегда представляется в налоговую. Это выражение такое официальное.
Лицо, подписывающее декларацию, должно нести ответственность за то, что там написано. Как может эту ответственность нести курьер?
Никак, конечно. Написано коряво просто, тяжело усваивается... Спасибо! :-)
Здравствуйте! Всех с Новым годом!
Решила поработать в праздники, подбить все итоги и заполнить декларацию, но тут же возникли вопросы... дело в том, что у нас три предыдущих года были убытки (ДР15%) и мы платили минимальный, а в этом году получили прибыль, я читала, что прошлогодний минимальный я имею право включить в расходы, вот только в новой декларации строки такой уже не предусмотрено, куда же ставить - в 220 или 230? и еще имею право вычесть сумму убытка прошлых лет, вот тут вообще куча вопросов - раньше было ограничение по сумме не более 30% налоговой базы, а сейчас как? если я включу туда всю сумму убытков то мы опять далеко в минус уйдем, что же делать? какую сумму максимум я могу заявить по строке 230?
tangelin, а ведь в порядке заполнения декларации написано, в какую строку включается минимальный налог...
Ограничения в 30% теперь уже нет
Здравствуйте.
Помогите разобраться с первой в жизни декларацией...
ИП 6% без работников с 1.10.09.
стр.240: 14750
стр.260: 885
стр.280: 1818
стр.030: 0
стр.040: 0
стр.050: 0
стр.060 оставляю пустой (по логике, что 885-1818<0)?
стр.070 пишу -933 (и не знаю что с этим делать)?
или стр.60 пишу 885 (не смотря на то, что стр.280=1818)?
стр.070 не заполняю?
Может быть я вообще все неправильно сделал? Подобную ситуацию на форуме не нашел(
Никак не может быть 1818, если налог всего 885. Уменьшить налог можно не более чем на 50%, т.е. не менее чем 885/2.Цитата:
стр.280: 1818