если есть заявление- предоставляете. заявления нет-не предоставляте.
Вид для печати
Добрый день! Подскажите, интересует сама ВОЗМОЖНОСТЬ переноса данных из программы Налогоплательщик 2010 а программу Налогоплательщик ЮЛ. Хочется подготовить данные в актуальной программе, но в организации почти 100 человек, и не хотелось бы переносить все данные вручную. Кто то успешно проделал операцию по переносу данных? Спасибо
"работник напишет заявление задним числом, то могу я ндфл за 2011 год пересчитать?"
Сможете исправить ошибки бухгалтерии в 2012 за 2011 (довольно хлопотно, выплаты доходов и перечисления НДФЛ состоялись, видимо, непоправимо). Соответствующую отчётность по 2-НДФЛ в исправленных значениях тогда лучше подавать после этих исправлений, т.к. иначе возможен вариант штрафов (отчёт сдан по новинкам, а они ещё не реализованы).
"заявление у меня остаётся?"
Обязательно.
"на 2012 нужно новое заявление?"
Не нужно, если старое сформулировано в достаточно обтекаемой форме (напр., без рублёвой оцифровки запрашиваемых стандартных вычетов, ...)
Налогоплательщик 4.28. Не могу выгрузить файл справки . Программа выдает :" Нет справок с указанным критерием отбора. Файл не создан". Что я делаю не так?:wow:
И еще. Программа требует заполнить п.5.7. Но у меня удержанный НДФЛ= перечисленному! Как быть с этим пунктом?
Стали делать СЗВ-6-3 и оказалось что у одного сотрудника в одном месяце (июле) оказалась отрицательная сумма начислений. Проверка ругается.
Как бы выйти из этой ситуации с минимальными потерями - без уточненок и перерасчетов?
Упс.... не туда запостил...
А чего, редактировать сообщения теперь запрещено?
Ваши права в разделе
Вы можете редактировать свои сообщения
//
Подскажите слепому - как редактировать? Мое сообщение выглядит так же как и сообщения других пользователей, никаких доп.кнопок для редактирования нет
Доброе утро!!! НДФЛ за 2011 было перечислено полностью, даже с переплатой в 2 руб, а вот перерасчет з/п за декабрь, только в январе, как быть при заполнении справок? и что делать с переплатой?
у сотрудницы 7 свидетельств о рождении детей. 1,3,6 из них умерли.
вычеты будут:
на 2-1400
на 4-3000
на 5-3000
на 7-3000
Всё верно?
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста как через контур отправить в ИФНС головной организации справку по НДФЛ по обособленному подразделению? Сформировано 2 файла по основному и обособленному подразделению, при прикреплении файла по основному подразделению все нормально, при прикреплении файла по обособке пишет что не совпадает КПП и ОКАТО выбранной организации и в итоге при загрузке файла меняет эти показатели на показатели основного подразделение. Подскажите пожалуйста кто знает, что делать? Спасибо
подскажите пожалуйста, у меня 4 вопроса:
1 - если у нас больше 10 человек, на бумажном носителе по почте сдать не получится?
2 - какую форму реестра нужно предоставлять? с суммами исчисл.-удерж. налога или просто с датами рождения?
3 - сами 2-ндфл в распечатанном виде нужно сдавать?
4 - сумма налога удержанная - здесь учитывается только ндфл с выплаченной зп?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мы переплатили НДФЛ на 300 руб. Не правильно сосчитали НДФЛ в одном месяце. Причем из зарплаты генерального директора. Сказала ему об этом, на что он ответил, что дарит налоговой эти деньги и заявление писать не хочет на возврат. И по этому поводу у меня вопрос, что писать в 2-НДФЛ в графе 5.4 и 5.5.? Не правильно удержанные и перечисленные суммы НДФЛ? Спасибо.
строго правильно исчисленный НДФЛ и равные ему удерж и перечисл... а по платёжкам пусть больше прошло... всё равно никто не сверяет переплату...
Добрый день! меня 1С:8 упрощенка. В реестре справок о доходах 2-НДФЛ удерженная сумма 0. Как мне сформировать эту сумму? это идет сумма по выплате дивидендов. Заранее спасибо за помощь
Sunnyyyyyy, а с 13% вопросов нет. Оплата 9% так же оформляется документом "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ".
Здравствуйте!
Как мне отразить в справке, если в декабре у нас нерезидент стал резидентом? Т.е его дох. теперь по ст. 13%, Получается, что в декабре я у него ничего не удержала.
Но пересчитывать налог не стала с начала года, т.к теперь возвращает ИФНС. Теперь справка формируется одна по ст. 13%, а фактически его доходы с января по ноябрь облагались по ст. 30%. Получается, что общий налог неравен 13% с общего дохода.
так и показывайте - переудержанный налог... работнику легче потом будет его вернуть по декларации...
Попробовала сделать перерасчет, не получается, т.к. на семинаре сказали, что в декабре нужно поставть ноль, где налог, т.е. я его удалила в декабре. А в справке не стыкуется общий доход и налог на сумму налога декабря. Что делать?
"я его удалила" - немедленно верните и больше так не делайте...
конфигурация?
релиз?
его удалила при расчете ЗП за декабрь, т.е поставила ноль, и ничего не удержала, тк. и так переудержали много...Я поняла так.
или его надо было исчислить, но не удерживать?
конфигурация?
релиз?
2.5.45.3 зуп
Кто уже сдал в Москве, какой же все-таки реестр нужно делать?
уволивший бухгалтер нас "порадовал" свершившимся фактом, а именно НДФЛ удержанный больше начисленного (причем никаких вычетов у сотров нет). Можно ли как то определить в каком месяце произошла ошибка? ЗиК8.2 ред 2.5.45.2.