Ну так цифры-то общей все равно нет. Только через математическое действие она получается. Точно также можно в разделе 2 от суммы исчисленного налога за год отнять взносы и получить сумму налога к уплате за год :)
Вид для печати
Ну так цифры-то общей все равно нет. Только через математическое действие она получается. Точно также можно в разделе 2 от суммы исчисленного налога за год отнять взносы и получить сумму налога к уплате за год :)
Прошу прощения,а в каком действительно виде нбх сдавать декларацию ? в электронном или на бумаге ? ( а книга ДиР заверяется только в электронном виде).. сейчас всё на бумажном носителе:(
у нас УСН
и так и так можно. Если человек больше 100, то декларация только в электронном виде.
Либо на бумаге (+ на дискете многие ИФНС просят)
Либо по телекоммуникационным каналам связи
можно ещё вопросик?если в прошл.году2008 оплатили мин.налог,то можно ли в расходы в 2009 внести разницу между уплоч.мин.налогом и исчисленным за 2008 ?(УСН 15%)
Можно
составляя декларацию (УСН 6%) обнаружил, что при уплате авансового платежа за 3й квартал не округлил сумму налога в большую сторону, оставил 55коп. как я понимаю, это может вылезти при проверке в налоговой. как правильно поступить? переплатить рубль в 4-м квартале или как-то доплачивать 45 коп за 3-й квартал?
опасаетесь пени с 55 копеек?
Подскажите, если я первые три квартала не вычитал из уплаченного налога обязат. платежи в пенс. фонд, оплачивая их после каждого квартала с оплатой налога. Могу ли я вычесть из налога за год 22752 р. сумму уплаченную в ПФ за год 7272 р. и вместо налога 9240 р. за 4-й квартал заплатить 1906 р. Или теперь вычесть можно только 1818 р. уплаченных в октябре?
К вопросу об округлениях: помогаю мужу составлять декларации в налоговую и платежки в банк и т.д., сама не бухглатер, в компе есть бланк декларации с уже прописанными формулами, сейчас по-тихоньку готовлю годовую и только сейчас (!! о, ужас!!) заметила, что все цифры округляются, как это нужно для сдачи верной декларации,но не для платежей, а платили мы три раза (1 кв, 6 мес и 9 мес) тоже "округленно"... :( Что теперь делать и что нам за это грозит?... Надеюсь, понятно расписала ситуацию, а то вся на нервах теперь из-за этого..(( И еще: в прошлом году мы переплатили страховую часть на 1288-00 руб, 1212,4 я учла в первом квартале, затем в теч. года платили по чуть-чуть в пенсионку, к 31,12,2009 уплачена вся сумма в 7274,4, но 75,6 р я забыла учесть раньше, и мне их теперь учитывать по итогам года или пересчитывать предыдущие налоги или что?.. Помогите.. Наворотила я мужу в этом году((((
никакого ужаса нет :),ну несколько копеек пени будет...у вас УСН?за год округлите в большую сторону...Цитата:
(!! о, ужас!!)
за работников?Цитата:
в прошлом году мы переплатили страховую часть на 1288-00 руб,
в расходах или у вас 6%?Цитата:
1212,4 я учла в первом квартале
Простите, сразу не указала все данные.. УСНО 6% ИП без работников
учитывайте их за 6 мес.Цитата:
но 75,6 р я забыла учесть раньше
опять полностью,без учета переплаты?т.е опять переплатили?Цитата:
к 31,12,2009 уплачена вся сумма в 7274,4,
Есть знатоки?
Я годовую декларацию заполняю и вроде как можно ПФ за год вычесть.
Из строки 260 налога за год (22752 р.)
вычитаю строку 280 - ПФ за год (7272 р.)
и вычитаю строку 050 - налог уже уплаченный за 9 мес. (13512 р.)
и получается в строке 060 подлежит уплате 1906 р.
ИЛИ НЕ ТАК?
:yes:Цитата:
и получается в строке 060 подлежит уплате 1906 р.
В этом году платили на 1288-00 меньше в страхов. части, чем нужно. Т.е. переплаты теперь не будет. А если 75,6руб учесть за 6 мес, значит, получится другой налог к уплате(меньше) и => меняется налог и за 9 мес, я все верно понимаю?
:yes: т.е вы за 9 месяцев маленько переплатили...Цитата:
и => меняется налог и за 9 мес,
Можете вычесть, все правильно
Уж лучше переплатить...)) Лёнка, спасибо! Даже настроение улучшилось)))
Как быть? В течении года оплатили авансовых платежей по налогу УСН6% на сумму 49000руб, за 4 квартал осталось заплатить 1200. Я не уменьшала сумму на сумму уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20718 руб), а сейчас как можно это сделать? Взносы надо складывать на накопительную и страховую часть?
Можно уменьшить сейчас, и на накопительную и на страховую часть, это все страховые взносы.
нужно ли сшивать декларацию УСН при сдаче в налоговую?
код ОКАТО нужно заполнять?
Сейчас вношу изменения в свои "черновые" декларации для расчеты налога, внесла в 6 мес потерянные 75,6 руб и т.д. Я верно понимаю, что для расчета годового налога я должна учитывать уже верные цифры, а не те налоги, какие были уплачены (у меня получилась переплата)??
нетЦитата:
нужно ли сшивать декларацию УСН при сдаче в налоговую?
даЦитата:
код ОКАТО нужно заполнять?
да,но ваша оплата тоже важнаЦитата:
верно понимаю, что для расчета годового налога я должна учитывать уже верные цифры
посмотрите здесь,может станет понятнее
еще вопросик по кодам ОКАТО
в некторых источниках мой код ОКАТО 45290572000, в некторых 45290572, как заполнять с нулями, али без?
Имхо, с нулями... Всю жизнь пишу во всех декларациях 04422000000 - и норм!
судя по количеству полей в декларации, действительно с нулями.
з.ы. как на форуме править собственное сообщение?
Никак не править после 3-5 минут после отправки.
подскажите пожалуйстакак правильно оформить нулевку (деятельность велась только по ЕНВД) но при регистрации были указаны несколько кодов ОКВЭД которые попадают под УСН (деятельности по ним не было) какой код указать на титульном листе?
и не совсем понял что за минимальный налог? он в любом случае платится, даже если не было деятельности?
объясните пожалуйста :o
заявление на УСН писали?Цитата:
(деятельность велась только по ЕНВД)
коды ОКВЭД никакого значения не имеютЦитата:
несколько кодов ОКВЭД которые попадают под УСН
да конечно написал (доходы 6%), поэтому и собрался нулевку подавать, тоесть ОКВЭД оставить пустым? я насколько понимаю часть ОКВЭД подпадает под ЕНВД (например розничная торговля) а часть под УСН (например оптовая)
имеет значение только сама деятельность,у меня например есть деятельность,которая не заявлена в кодах ОКВЭД,так что,я по ней налоги вообще платить не должна?Цитата:
коды ОКВЭД никакого значения не имеют
по УСН подаете нулевку,код укажите любой подходящий (например оптовая торговля)... минимальный налог - это если деятельность была...
Лёнка, спасиб! Я уже смотрела эти примеры заполнения, в принципе, уже заполнила, но вот возник вопрос именно по строчкам, где нужно указывать исчисленный налог (кв, 6 мес, 9 мес). Ведь оказывается, я платила неверно в 6мес и 9 мес. Теперь думаю, что писать))) Да и для расчета ведь нужно брать верные цифры. Запуталсь, в общем... :(
Хочу посчитать, сколько должна оплатить за год, подскажите, я верно поняла: стр260 - стр.280 = налог к уплате за год? А вычитать уже оплаченные авансы не нужно? (стр. 030,040,050)
у меня:
030 = 14196
040 = 14468
050 = 19386
060 = 39900
260 = 66710
280 = 7424
налог к уплате: 66710-7424-14196-14468-19386 = 11236, верно?
НЕ верно. Потому что то, что Вы должны заплатить, написано в стр. 060. И это 39900.
Это вообще что за цифры?Например, что такое 19386?Цитата:
030 = 14196
040 = 14468
050 = 19386
Надя К., спасибо, что ответили!
19386 - аванс, уплаченный за 9 мес 2009 года, который я считала по формуле, указанной в Народной Бухгалтерской энциклопедии на Клерке.ру. Я почему-то думала, что и годовой налог так считается...
В декларации вообще не указываются уплаченные суммы, там указываются начисленные, причем нарастающим итогом. В стр.050 должна стоять сумма начисленного налога (за минусом взносов в ПФ) за 9 месяцев., в стр.040 за полугодие