а поконструктивнее? :) поболтать мы все любим. а также вместо отстаивания своей законной правоты прогибаться под местечковых чиновников.
Вид для печати
Автор- инициатор треда задал вполне конкретный вопрос. Как следует из вопроса, сдачи баланса вовремя уже не произошло. И не нам судить о причинах, вызвавших это.
Соответственно, конструктивный и конкретный ответ на этот вопрос заключается в описании последствий со ссылками на законодательные акты. А пофлудить можно и на лавочке ;). Господа- профессиональный форум тем и отличается от лавочки, что на таком форуме даются конкретные ответы.
Аноним, я разве сказала что это законно и правильно? Человек спросил про последствия, я ответила, что могут заблокировать счет. А оттого, что это незаконно мало кому станет легче, с разблокировкой все равно придется помучится
Примеров в форуме - масса.
Ну уж если совсем не прогибаться, то вообще тогда не надо сдавать в налоговую балансы. Потому как такой обязанности, собственно, второй или третий год как нигде нет ;)Цитата:
а также вместо отстаивания своей законной правоты прогибаться под местечковых чиновников.
Алёнка-бух, тема обсуждалась, по новой я не буду все начинать. Воспользуйтесь поиском.
по поводу не вовремя сданной отчетности:
сейчас была в налоговой, мы просрочили сдачу ЕСН и ОПС за 1 квартал, сдавали нулевки, потом уточненки, так вот на ЕСН нам выписали штраф в 50руб, а ОПС сказали, не штрафуется ! :yes:
Можно даже было без нулевок обойтись, и так не оштрафовали бы
а разве мы под статью не попадаем?
Статья 119. Непредставление налоговой декларации
1. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи,
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей.
2. Непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах срока представления такой декларации
влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня.
Алёнка-бух, в течение года сдаются авансовые расчеты по ЕСН, за год сдаются декларации.
почему тогда за ЕСН начисляют штраф, а за ОПС нет?
За ЕСН Вас оштрафовали по ст.126, а не 119. По 119 не могли оштрафовать. А за ОПС нельзя отштрафовать даже за год - потому что ОПС это не налог вовсе. И по 126 за ОПС тоже не оштрафовать
действительно, в акте написали ст.126 и почему-то ст.93 , хотя никакого требования о предоставленни не было, да и просрочка реальная по сдече 3 дня
Меня попросили сдать уточненки по прибыли, и за 1кв. и за 1/2 года соответственно. Разбераюсь с налогоплательщик ЮЛ. 4,12,1 . Не могу понять как поменять вид документа на уточненный?
и еше почемуто в листе 02 в стороках 290, 300 и 310 появились значения откуда они там взялись понять немогу. Изменения только одно из стр.090 прил№2 к листу 02 значения убрал и приплюсовал к стр.020. Камеральный инспектор говорит недолжно их там быть.
Открыть декларацию.
Наверху на панели инструментов четвертая кнопка справа "Добавить уточненный расчет".
А за полугодие декларацию по прибыли надо делать разве не в "Налогоплательщике 4.12.2"?
Может Вы поставили галочку на строке "Исчислить сумму ежемесячных авансовых платежей"?
ИМХО.
а где эта строка?Цитата:
Может Вы поставили галочку на строке "Исчислить сумму ежемесячных авансовых платежей"?
суммы появляются после нажатия кнопки расчитать
Лист 02 (продолжение) над "Показатели".Цитата:
а где эта строка?
Я не знаю такого раздела.Цитата:
вы имеете ввиду раздел 00200
Да.Цитата:
КНД 1151006 ?
Лист 02 (продолжение) над стр.210 "Сумма начисленных авансовых платежей..." есть "Исчислить сумму ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом по стр.290, 300, 310" Рядом с этим предложением квадрат и надпись под ним "Отметить знаком V".Цитата:
а где там ставится или снимается галочка ?
чтото я пока непойму некак, как будто о разном вообще говорим. Я сейчас делаю уточненку за 1 кв. наверное форма другая
И тема тоже. :)Цитата:
Я сейчас делаю уточненку за 1 кв. наверное форма другая
У вас раздел 00102 заполнен?
у меня идет:
тит лист, раздел 00101, потом лист 02 раздел 00200
Если организация должна платить ежемесячные авансовые платежи, надо заполнить Раздел 00102. Добавьте лист с этим разделом в декларацию и все должно посчитаться.
нет организация не должна платить ежемесячные авансовые платежи! И в коммеральном отделе подтвертили, что в листе 02 стороке 290 и т.д. у меня значений быть недолжно. пое тому раздел 00102 я не делал. Но при нажатие кнопки расчет на панели Налогоплательшика ЮЛ появляются значеия как описано в посте 334
Если не должно, то вручную их уберите.Цитата:
в листе 02 стороке 290 и т.д. у меня значений быть недолжно