в оригинале были павильоны вообще то
в оригинале были павильоны вообще то
Уважаемые клерки, проверьте, правильно ли я рассчитала сумму налога. ИП зарегистрировала 5 мая 2009, УСН 6%, по р/с был приход 15520. Моложе 1967 года.
Сумма налога у меня вышла=465 руб (15520*6%*50% (т.к. фик.платеж в страх.фонд за май 338,95(404,13 руб/31 день в мае*26)+169,48 фик.платеж в накоп.часть за май(202,07/31*26)) То есть за май 508,43+606,20 за июнь=1114,63.
То есть я должна заплатить 465 руб налог и 1114,63 в пенс.фонд.?
Организация на УСН - с налоговой прислали штрафы за не предоставление ф.1 и ф. 2, за все годы деятельности предприятия (их сдал бухгалтер по ошибке) - как посоветуете ответить письменно ссылаясь на Приказ Минфина от 22.07.2003 г. N 67н?
Да, только сначала надо бы взносы заплатить, а потом налог на эти взносы уменьшатьЦитата:
То есть я должна заплатить 465 руб налог и 1114,63 в пенс.фонд.?
ДаЦитата:
Я могу в один день заплатить отчисл. в пенс. фонд, а на другой -налог,но все в одном квартале?
ВЗносы в ПФ за год Вы должны заплатить до 31 декабря текущего года. Никаких других сроков нет
Мне вот что на моем городском сайте человек написал:когда идет уменьшение налога на сумму пенсионный платежей, имеется в виду ТА СУММА пенсионки, которую вы уплатили в ОТЧЕТНОМ квартале. То есть если вы отчитываетесь за 2 квартал, а пенсионку за 2 квартал заплатили уже в 3 квартале, вычитать из суммы налога эту сумму нельзя.
Утверждение верно?
Да. Можно принимать к уменьшению выплаты на ОПС начисленные и оплаченные в данном налоговом периоде.
Т.е. если вы оплатите взносы 31 декабря, то к вычету можно взять только при расчете налога за год.
Larik, но это неверно. Не оплаченные В данном налоговом периоде, а оплаченные ЗА данный налоговый период
Можно. Если взносы уплачены до дня уплаты налога (подачи декларации)Цитата:
То есть если вы отчитываетесь за 2 квартал, а пенсионку за 2 квартал заплатили уже в 3 квартале, вычитать из суммы налога эту сумму нельзя.
Над.К, вам спасибо за ответ:) По енвд так и поступала, в налоговой этот вопрос обсуждали, а вот по усн были сомнения.
ИП на ЕНВД. Первый раз сдаю декларацию. Заполняла при помощи бесплатной версии программ (в том числе, предоставленной налоговой). Принесла в налоговую декларацию, а мне сказали, что штрих-код нужен 2-мерный. В общем, не тот, который выдается с помощью программок. Искала нужный - не нашла :( Помогите, пожалуйста!
Отправьте обычныю декларацию по почте. Без всяких двухмерных штрихкодов.
Здравствуйте, ИП зарегистрировала в ноябре 2008г. ( ОКВЭД- розничная торговля "ЕНВД", открыла расчетный счет) За 2008г. и 1квартал 09г. отчиталась по нулям - деятельности не было. А во втором квартале 09г. было несколько отгрузок с оплатой по расч/счету от ООО. Я уже на ОСНО? (т.к. оплатили по расч/счету).И как насчет авансов по НДФЛ и ЕСН?
Вы изначально на ОСНО. ЕНВД у Вас и не было, потому что не было деятельности, попадающей под эту систему налогообложения
Здравствуйте. Хочу заняться вендинговым бизнесом, подскажите пожалуйста, если торговый автомат будет стоять в Москве, значит я не смогу зарегистрировать ООО/ИП с ЕНВД. Или этот вид деятельности подпадает в Москве под ЕНВД?
Кто это решает? Большое спасибо за ответ!
в Москве ЕНВД только по наружной рекламе
местные законодателиЦитата:
Кто это решает?
доплатите налог и пени.
Добрый день. ПОдскажите, плиз начинающему ИПшнику:
Каким образом отчислять авансовый платёж?
- наличными?
- с расчётного счёта?
- Где брать бланки и реквизиты для оплаты?
Заранее спасибо за ответ.
Если есть расчетный счет, платите с расчетного счета платежным поручением. Либо через Сбербанк по квитанции
Здравствуйте. Подскажите, с при высчитывании суммы налога (ИП, 6%) в строке 110 (Сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога по коду стр. 080) нужно учитывать сумму выплаченных страховых взносов за работников? Просто раньше у ИП не было работников и в данной строке была выплаты ИП за себя. А встал вопрос по поводу работника. Думаю нужно суммировать выплаты и за ИП и за работника (14%). Скажите, я не ошибаюсь?
Не ошибаетесь
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если в ООО на УСН доход нулевой нужно ли платить авансовые платежи в ПФ и ФСС. Если да то сколько? Спасибо.
Взносы в ПФ и ФСС платятся в процентах от начисленной зарплатыЦитата:
нужно ли платить авансовые платежи в ПФ и ФСС. Если да то сколько?
А если в штате 1 человек- ген. дир. Деятельность не велась. Нужно ли начислять заработную плату?
bstyle, тема про гендира и зарплату одна из самых популярных на форуме. Воспользуйтесь Указателем. Тем более, что к теме отчетности этот вопрос отношения не имеет
Natashik,
на офиц.сайте www.nalog.ru можно заполнить платежное поручение или квитанцию для сбербанкаЦитата:
Где брать бланки и реквизиты для оплаты?
Ой, совсем я запуталась - не бросайте в беде. Взяла сейчас вести ИПэшника на ОСНО. и изучая вопрос сдачи отчетности по нему и изучая доки, которые мне передала прошлая бухгалтер я уже ничего не могу понять. Он говорит он на ОСНО - платит НДС (декларашки по НДС за 1 кв. я не нашла:( ).
ну ладно..хотела начать хотя бы с ФСС сдачи. у него 2 работника оформлены. отчетность за 1 кв. нашла, НО..у нее заполнен раздел II для спец.режимников и шифр 021 поставила она (ЕНВД)...хм..а раздел 1 не заполнен вообще. а я так понимаю, раз ИП на ОСНО, то ЕСН в ФСС он платит за работников так? и соответственно этот раздел заполняется. ну и от несчастных случаев тоже платит (этот раздел у нее заполнен). и я так понимаю и ФСС и ЕСН и ПФ заполнять надот только исходя из зарплат работников, у ИП нет оклада как такового - он платит только фиксированый в ПФ, да?
Ну раз у Вас разные коэффициенты, то нужно 3 листа
У него может быть и ОСНО и ЕНВД. Чем занимается ИП?Цитата:
Взяла сейчас вести ИПэшника на ОСНО.
он обслуживает компьтеры в разных организациях. незнаю как это называется. основной ОКВЭД у него 72.10 - консультирование по аппаратным средствам вычислит.техники. Еще иногда может сам оказать услугу, а иногда выступить посредником. напрмиер ему выставят акт, а он со своей дельтой выставляет заказчику. и еще оч редко может продать детали для компа (тоже покупает у др.юр лица соответсвенно).
Это не ЕНВД. Раз на УСН не переходил, значит ОСНО. И ЕСН с зарплаты работников платится полностью.
Здравствуйте! Зарегистр. ИП в апреле, заявление на упрощенку не писал, следовательно, подпадаю под ЕНВД (вид деят. 72.50: тех. обслуживание и ремонт вычислительной техники). Сотрудников нет, предполагаю работать один. Вот пришло время сдавать отчетность, стало быть, нулевую, т к деятельности никакой не вел. Прочитал 12 страниц, а ответа не нашел. А вопросы такие:
1. Поле КПП оставлять пустым?
2. Программа "Налогоплательщик ЮЛ" вывела мне КБК 182 105 020 000 210 001 10, а знакомый бухгалтер сказал 182 103 010 000 110 001 10. Так какой пасАть?
3. В разделе 1, полях 020 и 030 везде прочерки ставить?
4. В разделе 2, строках 040-110 тоже везде прочерки, я так понимаю?
5. В разделе 3, строках 010-020, 040-060 - прочерки, а в 030 - страховая часть пенсии (1212,39 р получается за квартал), или тоже прочерк?
6. В налоговую везти только декларацию с дискеткой? Просто где-то читал, что еще какое-то письмо нужно с пояснением, что деятельность не велась.
PS: извиняюсь за "многобукоф", просто хотелось бы лишний раз все уточнить. И предлагаю создать прилепленную темку с небольшим FAQ по заполнению нулевой декларации.