либо вправить мозг исполнителю :D
Уважаемые бухгалтеры, поделитесь опытом. Взяла фирму Енвд+усн (салон красоты)
УСН - как позже оказалось нужно перевести на ЕНВД (услуги солярия)
Балансы и Ф2 не сдавались... считаю иначе, что в данной ситуации делать???
Люди добрые, подскажите плиз новичку сколько кому заплатить да что на что уменьшить)
ИП создано в августе 2011, УСН 6%
в августе же 2011 был доход 200 т.р. Ав.платеж за 3 КВ не делался... (какие санкции от налоговой за просрочку будут?), далее было поступление в ноябре - 100 т.р.... ПФР насчитали за период деятельности 7 200 р. взносов - они тоже пока не проводились...
И вот используя калькулятор, любезно предоставленный Вами, у меня получается: 10 832 р. я должен перечислить налоговым органам и 7 200 в ПФР. Прошу подтвердить или опровергнуть правильность данного расчета)
Shmig, ну похоже суммы верные, только мы точно их не знаем, потому как явно у Вас не ровно 200 и 100 тыс пришло
Санкции за просрочку будут в виде пеней, это не так много
Кстати, ИП создали когда-то родители, потому что он человек :) А у Вас просто физлицо зарегистрировалось как предприниматель
Над.К, спасибо за оперативный ответ)
суммы принципиального значения в данном случае не имеют я просто для примера написал)
Меня сейчас интересует именно механизм уменьшения налога на сумму взносов в ПФР.
и штрафные санкции НО за просрочку:
А пени будет начисляться до тех пор пока я не сделаю таки авансовый платеж за 3 КВ? как узнать сумму начисленных пени,как и кому их оплачивать? Сейчас имеет ли смысл проводить авансовый платеж за 3 КВ?
Если уплатите сейчас, то до даты уплаты. Если уплатите уже по окончании года сам налог, а не авансовые платежи, то тут неопределенность как считать. Либо до 31 декабря, либо до даты подачи годовой декларации и уплаты налога за год
Я не знаю, как считает программа налоговой
ок) предположим уплачиваю сейчас... 12 000 р. В Вашей табличке соответственно вписываю 12 000 р. в Оплачено ЕН (УСН-6) III... и получается что за IV кв. я вообще ничего не плачу в НО... или все-таки я не могу уменьшить сумму налогового платежа на сумму взносов в фонды (7 200р.)? в общем сомнения терзают меня))
Можете уменьшить. Налог ведь за год считается.
я тут как раз недавно спрашивала, не вводят ли бухгалтерский учет приУСН. Я в газете Фонтанка статью прочитала
«Упрощенке» вменяют бухучет
30.11.2011 13:08 / Комментарии (177)
Законодатели преподнесли малому бизнесу «предвыборный подарок», обязав компании, применяющие упрощенную систему налогообложения, вести бухгалтерский учет. Новый закон, одобренный 29 ноября Советом Федерации, затронет более 85 тысяч петербургских предприятий и может обойтись им в 8 млрд рублей в год – почти в три раза больше, чем уплачиваемые ими налоги. Нововведение увеличит и административные риски частных фирм.
В настоящее время организации, применяющие так называемую «упрощенку» (УСН), освобождаются от ведения бухгалтерского учета и отчетности. Такая обязанность сохраняется только в отношении основных средств (недвижимости, дорогостоящего оборудования и т.д.) и нематериальных активов. Эта норма прописана в действующем федеральном законе «О бухгалтерском учете».
Новый закон под тем же названием исключает эту льготу, обязывая все организации вести бухучет. Принятие подзаконных актов – федеральных стандартов – делегировано Министерству финансов РФ. Они должны установить, в том числе, упрощенные механизмы учета и отчетности для малых предприятий (это могут быть сокращенные формы или т.п.), но не освободить их от применения плана счетов, фиксации всех операций, составления баланса и т.д.
неужели все, приплыли?
Закон вступает в силу с 2013 года, но начать выполнять его малые предприятия должны были еще «вчера»: по словам директора компании «Аудит-Олимпия» Натальи Голдецкой, уже утвержденные Минфином новые формы бухгалтерской отчетности предусматривают, что баланс по итогам года необходимо подавать вместе с показателями за два предыдущих. То есть при сдаче отчетности за 2013 год может потребоваться восстановление бухгалтерского учета в полном объеме за 2011 и 2012 годы: «У организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, осталось совсем мало времени, чтобы собрать необходимые первичные документы, восстановить бухгалтерский учет и встретить отчетный 2012 год во всеоружии», – отмечает аудитор.
Кроме того, принятый еще летом этого года федеральный закон предусматривает, что с 2013 года отчеты о стоимости чистых активов должны будут составлять не только акционерные общества (как сейчас), но и ООО (в такой форме сейчас зарегистрировано большинство малых предприятий). Такая новация также требует ведения бухгалтерского учета. Более того, все компании обязаны будут передать эти и другие данные в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (аналога ныне формируемого ЕГРЮЛ), ведение которого планируется передать частной структуре (уполномоченному оператору). Причем за включение обязательной информации с заявителей (компаний) может взиматься плата, а для отправки материалов они должны использовать специальную электронную подпись (также не бесплатную).
Подскажите пожалуйста, правильно ли я указала КБК при оплате НДФЛ.ИП, УСН, 1 работник.
КБК : 18210102021011000110
или все таки
КБК182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
182 1 01 02021 01 1000 110
ИП УСН 6% без работников. Москва
Подскажите пожалуйста.
Насколько я понял, реквизиты для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, ТФОМС и ФФОМС остались прежними? Изменились только суммы? И сколько, куда теперь платить?
А то конец года уже, пора платить, а я дотянул как обычно до конца декабря.
Огромное спасибо.
Подскажите пожалуйста,какой мрот применять при уплате налога в пфр за ип 4330 или 4611? В разных источниках разная информация.
Ориентируюсь на ссылку :
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A...%B4%D0%B0/2012
Сначала мрот был 4330 и что значит:
"Внимание! МРОТ для расчета взносов берется на 1 января текущего года. Если в течение года МРОТ изменяется, взносы на текущий год не пересчитываются. Новый МРОТ для расчета взносов будет применяться только на следующий год! "
4330
Разной информации по этому поводу быть не может
спасибо,поняла свою ошибку, смотрела стоимость страхового года за 2012г.
правильно
Здравствуйте! Я правильно поняла, что ИП без работников в ПФР годовой отчет за 2011 год уже не сдают?
П.С.
Пора тему открывать "Что сдаем за год" :D
Уважаемые профи!
Всем доброго времени суток и с наступающим новым годом!
Сориентируйте, пожалуйста, мои мысли. Никогда не сталкивалась с ИП, а тут товарищ попросил помочь. ИП на ОСНО без работников
За 2011 год:
1. Оплатить стоимость страхового года в размере 16 159,56 (ПФР, ТФОМС, ФФОМС) до 31.12.11
2. НДС до 20.01.12 по той же форме, что и организации и платим на те же КБК.
3. Сведения о среднесписочной численности работников до 20.01.12
4. 3-НДФЛ до 30.04.12
5. РСВ-2, сведения о стаже АДВ-11 до 01.03.12
И не много запуталась с 4-НДФЛ. В моем случае, вновь зарегистрированный ИП. Если я правильно поняла, то с момента первой реализации в течение 5-ти дневного срока необходимо было заплатить предполагаемый доход и сдать 4-НДФЛ в НИ. А затем он получит уведомление от ИФНС и оплатит АП до 15 января, так?!
И правильно ли я понимаю, что Книга доходов и расходов не сдается, ибо вместо неё 3-НДФЛ?
И ещё момент. У ИП, о котором идет речь нет кассы, но есть р/с и сообщение о его открытии он не предоставил, значит ли это, что он будет оштрафован на 5 т.р. за непредставление данного документа?
Заранее спасибо.
АДВ-11 уже давно не сдают. И вообше, отчетность ИП в ПФ за самих себя отменили с 2012 года
Да
Подписывается она в налоговой. Это же не декларация, что б её сдавать
Значит. Если сроки не пропустят (а срок 3 года для налоговой и 2 месяца для ПФ)
ИП на ОСНО сдает декларацию по НДС и уплачивает НДС, и платит НДФЛ-13% с дохода.
это Вы кому?