Где настроить какие счета нужно закрывать?
Вид для печати
Где настроить какие счета нужно закрывать?
однако. коротко и неясно.
Ну в документе потыкайте.
в справочниках
:) Vesna-S, а вы пробовали создать новый документ "Закрытие месяца"?
Исследователь, вы про галочки? нет мне нужно вместо 44 закрыть 26 а его там нет
так заведитеЦитата:
а его там нет
Fosihas, в каком справочнике конкретно?
Ученица 777, вот и спрашиваю как завести
26-й отображается отдельно, если применяется директ-костинг, иначе он закрывается вместе с расчетом стоимости ГП
а если у нас нет ГП. опт. торговля
тогда 1) какого 26-й?
2) какого не отметили директ-костинг в УП?
при прошлом бухе все расходы были на 26 и списывались на 90 на бумаге. прога не настроенна совершенно. в уп прописано транспортнозаготов расходы спис на себестоимость а общехоз на выручку
Vesna-S, а в проводках можно (а то боюсь неправильно понял)
все расходы д26
в конце квартала д90 к26
Vesna-S, ну я бухучет знаю "немного" :)
я имл ввиду с субсчетами на 90-м.
без субсчетов.просто 90.
а какие должны быть? то что не спис на себестоимотсть на каких будет?
я не понял
Вот и просил, раз мы говорим о конкретном прикладном решении в проводках с субсчетами.Цитата:
в уп прописано транспортнозаготов расходы спис на себестоимость а общехоз на выручку
В общем не знаю чего предыдущий гл.бух имел ввиду. Но торговые предприятия с 26-го счета списывают расходы на 90.8-й счет (Управленчиские расходы).
а с 44-го на 90.7-й расходы на продажу.
Но не на себестоимость (90.2) туда списывается себестоимость номенклатуры.
а в ну такие же прводки?
да, в данном случае такие же.
ну и все равно не поняла
если галка на директ-костинге есть то закрываем 26, если нет то 44. а если оба надо закрыть как в 18 посте?
Нет. если Стоит Директ-костинг, то 26-й закрывается на 90-й, как я написал, и он присутствует в Документе ЗакрвитеМесяца в явном виде, если галки нет, то он закрывается на 20-й и вЗакрытии его не видно (для БУ).
А 44-й закрывается одинакого и ни от чего независимо.
:)поняла. у меня 44 был пустой и поэтому его не было в закрытии
Поставила галку на директ-костинг, все замечательно закрылось кроме 20 счета. в январе и феврале там было пусто а в марте было списание на производство.
нет выпуска ГП - нет и закрытия.
мы работаем без 40сч, на 20 у нас материалы потраченые на оказание услуги. как в таком случае его закрыть?
Услуги в течение месяца оказывались?
В УП по БУ нужно поставить галку "разрешить учет услуг производственного характера без использования плановых цен", тогда при проведении докуметов оказания услуг будет регистрировантся в регистре "Оказание услуг" информация, необходимая для закрытия 20-го счета.
Оказывались. Поставила галку "разрешить учет услуг производственного характера без использования плановых цен", перепровела услуги, закрытие месяца. резульата нет :(
Аналогичная проблема, тоже услуги ведется 20 счет и он при закрытие месяца не закрывается,помогите!
Услуги должны проводится актом об оказании производственных услуг
Я так и делаю, в проводках присутствует 20 счет и он не закрывается
Здравствуйте!
Я тоже мучилась, мучилась и.........стала закрывать
20 счет ручной операцией, и тогда все прекрасно закрывается!
У меня проблема в другом, если кто знает....
В фирме два режима - общий и ЕНВД. Как мне затраты разделить в программе? Например, купили оргтехнику,она ведь и для ЕНВД и не для ЕНВД используется... Как в программе списать стоимость правильно, чтобы декларация по прибыли красиво потом формировалась, а то все вручную приходится делать при наличии программы...
Надеюсь на отзывчивость и помощь, спасибо, люди добрые!
К сожалению, не могу подсказать по раздельному, но по моему в настройках программы чтото было по раздельному учету...По поводу 20 счета консультанты из АСП подсказали...нужно хотя бы в одном акте на оказание услуг где плановая себестоимость поставить 1 руб, если номенклатурных групп несколько, например 2, то нужно в месяце всего лишь в двух актах с этими номенклатурными группами поставить по 1 рублю и все закрывается автоматом...
В справочнике статей затрат есть реквизит "способ распределения". Может принимать три значения: "ЕНВД", "не ЕНВД" и "Распределяется". Затраты с признаком "ЕНВД" порлностью относятся на ЕНВД, "не ЕНВД" - наооборот, а распределяемый распределяются пропорционально выручке. Расставьте эти признаки и все у вас получится! :)
СПАСИБОЧКИ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :dezl: :dezl: :dezl: :dezl: :dezl:
Я счастлива безумно!!!!!!!!!!!!!!!!! Все наконец-то получается!!!!!!!!!!!!
Век не забуду Вашей помощи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте, у мен проблема...:(.
Сделала закрытие месяца в 1С:8, все провелось без ошибок вроде, но 26 счет не закрылся....С чем это может быть связано? Может в настройках что то?...
А разве Ваша схема учета затрат единственно возможная и верная? Если Вам для анализа достаточно все в одну кучу свалить, это не значит, что у всех так.