Как списывать материалы в 1с 8.1? есть ли спец.операция, при которой и накл.еще можно распечатать?
Раньше делала обычную операцию вручную Д26К10 -расх.накл.печатала в экселе.
Вид для печати
Как списывать материалы в 1с 8.1? есть ли спец.операция, при которой и накл.еще можно распечатать?
Раньше делала обычную операцию вручную Д26К10 -расх.накл.печатала в экселе.
Производство\Требование-накладная
А там только кол-во списывается. А сумма?
ой нет и сумма оказывается сама проставляется :wow:
спасибки
Цены здесь будут учетные - цены покупки для покупных материалов или себестоимость для материалов собственного производства. Из этого документа можно сформировать Требование-Накладную М-11. В ней будет указана цена материалов.
Вот я например купила тетрадь за 10 руб и тетрадь за 20руб., в номенклатуре выбираю одну и туже позицую "тетрадь" ,
когда списываю, например только 1 тетрадь(за 10руб. например), то программа общую сумму делит пополам и ставит 15руб.
Что делать в этом случае?
А зачем что-то делать? Вы в учетной политике выбрали дисциплину списания МПЗ "по средней". Получите результат.
У меня тоже вопрос по материалам,что делаю не так?(УСНО 15% в 1С 8)
Выдаю деньги под отчет Д60 К71,ставлю тетрадь на приход (документом поступление товаров и услуг) Д10 К 60 и каким документом тетрадь попадает на 44 сч. и в КДиР?Чтобы списать тетрадь за 10 руб,тоже нужна требование-накладная?
Вообще-то выдача из кассы Д71 К 50.
Ав.отч. Д10 К71
Списание мат-ов. Перечача в экусплуатацию Д44 К10(если торговля) ставится на МЦ счет и далее списание из эксплуатации всякой мелочи.Списывется с МЦ. 1С 8-ка Проф.
Можно последовательность формирования документов в 1С 8.С продовками все ясно.
Подскажите пож-та: В 1С, через ав.отчет поступили материалы, руководитель отчитался авансовым отчетом 09/03, программа мне не дает списать материалы 31/03, апрелем - без проблем. Может кто-нибудь знает как можно списать 31.03.?
Markisa1979, посмотрите время документов по приходу и расходу... Списываете раньше, чем приняли к учету... ;)
Сумма по идее в печатной форме выводится.
А у меня ни в проводке, ни в печатной форме сумма не появляется :(
Olchoshka, знанечить нет на остатка, документ проводится нормально не ругается?
kot, Да, нормально проводится, только вот без суммы
а что у Вас выбранно в "Настройках параметров учета" "Учет запасов...." :cool:
Там выбрано "Разрешить списание при условии отсутствия остатков на соотв-щих счетах" Вроде так.
Бухгалтерия 8.
А внутренее перемещение материалов каким документом оформить? Подсоветовали перемещением товаров (Склад), но смущает в печатных формах само слово "Товары"...
и у меня у мена не ставится! :wow:
Здравствуйте! Принимаю материалы, принятые от учредителя в оперативное управление, на сч.10.09.1 "Инвентарь и хоз.принадлежности в оперативном управлении". Далее списываю документом "передача материалов в пр-во". Далее автоматом все материалы отр-ся по сч.МЦ.04.
Как сделать так, чтобы имущество, ***-ся в оперативном управлении у нас,на вспомогательных счетах учитывалось отдельно?
У меня схожая ситуация: приняла вклады учредителей - Дт 10.09 Кт 75.01. Пока работать не начали, все висит на 10-ке, организация торговая, потом все списать на 44? А ведь эти МЦ должны быть на учете, как их оставить на учете? И каким документом это сформировать в программе? Программа у меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5)
Уважаемые опытные бухгалтера, посоветуйте, пожалуйста...
А если их в учете на забалансе оставить? Т.е. не формировать на основании требования-накладной второй документ, который налоговый учет закрывает. (нет под рукой программы не вспомню точное название)
В том-то и дело там я вижу только документ требование-накладная на закладке "Производство" или смотреть на закладке "Склад"? Там есть списание товаров, перемещение товаров, но ведь это товары, а у меня материалы! Ну вообще, зациклилась! А как их перевести на забаланс, эти стол, стул и комп, которые внесли учредители?
В названиях складских документов под словом "товары" следует понимать любые материальные ценности (справочник "Номенклатура").
А ответа на мой вопрос так и нет, придется создать новую темку
А у меня вот не сделал , это раз.
И во вторых не списывает материалы.
Приход 6 июня, списываю 7 июня. мелочь стоимость 200 рублей. Что не так?
Бух. учет. Строка :1
Не списано 3 шт товара карта скай турбо, счет учета 10.01
Нал. учет. Строка :1
Не списано 3 шт товара карта скай турбо, счет учета 10.01
1. Поступление товаров, услуг.
2.Закладка, спецодежда в закладке производство. "передача материалов в эксплуатацию"
3. Там же "списание из эксплуатации"
То что нужно 3 пунктом списываем сразу, то что подлежит возврату от физика (например сотовый телефон и симка) держим на забалансе.
телефон который просто стоит в офисе на забаланс кидать?
я кидаю, все, что не мелочь....типа канцелярки, вот :hmm:думаю телефон - это не канцелярка, вот и держу на забалансе...но многие списывают..
Ясно. Я вот че задумалась, у меня прход на 10-ку с авансового отчета. Запихнула в 5-ю закладку -прочее. Их наверно нужно в товары перенести и тогда спишет? Просто на прочем он мне показал их на 10 счете я успокоилась. А оттуда он их не списывает. Может здесь косяк быть?
я на 10.09 всегда беру, и в авансовиках тоже, и в закладку товары...может поэтому у вас и не списывает:hmm: