Организация приобрела оборудование. Затем оно было разукомплектовано и реализовано покупателям по запчастям. Подскажите, пожалуйста как правильно отразить это в проводках и в 1С 7.7.
Организация приобрела оборудование. Затем оно было разукомплектовано и реализовано покупателям по запчастям. Подскажите, пожалуйста как правильно отразить это в проводках и в 1С 7.7.
Ну помогите же мне, плиз! Неужели никто не в курсе? :(
Оборудование как было изначально учтено?
В документах поставщика выставлено одной позицией. Например: "Станок шлифовальный" и в таком духе.
А как его учесть, не знаем. Как товар или как основные с последующим списанием?
sunflower_tk, у вас в учете - это ОС или товар?
Т.е. только недавно купили? И для перепродажи получается. Тогда точно не ОС.Цитата:
А как его учесть, не знаем. Как товар или как основные с последующим списанием?
41 - 41 сделайте
Понятно. А как потом оформить его разукомплектацию?
sunflower_tk, акт составьте (разобрали товар1, получили товар2, товар4 и т.д., стоимость полученного такая-то)Цитата:
как потом оформить его разукомплектацию?
А в 1С не подскажете как все это отобразить?
> А в 1С не подскажете как все это отобразить?
А в чём отличие 1С и бухучёта?
Отличие в том, что составить акт на бумаге - не вопрос. А вот как технически создать из одной единицы товара несколько в 1С для меня лично вопрос. И если для вас нет, расскажите пожалуйста. ;)
> акт на бумаге - не вопрос.
А проводки?
Видимо, тоже вопрос... :o
По идее
41.Часть 1 41.Станок
41.Часть 2 41.Станок
41.Часть 3 41.Станок
.........
Ну я по идее так и думала. Спасибо, что подтвердили.
В 1С можно через счет 00
00 41Станок
41n 00Части станка
Если станок приобретался исключительно для разукомплектации, то можно и через 10, 20, 40
Александр Х, не свисти :speaking:. 00 счёт используется только для входящих остатков.
> Количество станков по проводкам?
76 счёт без суммы, но с лишним количеством Вам чем не подходит?
76 - дебитор или кредитор - кто?
00 - вспомогательный
> 00 - вспомогательный
Найдите мне утверждённый план счетов где этот счёт присутствует законодательно. Ссылку пожалуйста, кроме этой - http://mvf.klerk.ru/plan/plan.htm
> 76 - дебитор или кредитор - кто?
Вы бух и ЭТО спрашиваете? :eek:
На основе Плана счетов бухгалтерского учета и настоящей Инструкции организация утверждает рабочий план счетов бухгалтерского учета. Приказ МинФина от 31.10.2000 № 94н
>На основе Плана счетов бухгалтерского учета и настоящей Инструкции
Вы имеете право вводить субсчета, но не новые счета.
ZloiBuhgalter, зачем так эмоционально то?
Мне вот тоже непонятно, почему нельзя использовать транзит через 00 и почему надо использовать мифического контрагента.
Использование 00 в данном случае - это просто усложнение первоначальной проводки 41 41. Это если уж говорить о том, что 1с - это только инструмент, с помощью которого должен получиться нужный результат. Проводки с использованием 76 счета не нужны уж точно.
Andyko, а в 1С есть другие варианты доукомплектации, разукомплектации, перевода из товара в материалы и обратно?
Пока использую ручные проводки и, где надо, 00.
Вы бы поинтересовались у методистов 1С, можно-ли в течении периода использовать обороты по счёту 00 :)
насколько я знаю - нетЦитата:
в 1С есть другие варианты доукомплектации, разукомплектации, перевода из товара в материалы и обратно?
это для какой цели?Цитата:
Вы бы поинтересовались у методистов 1С, можно-ли в течении периода использовать обороты по счёту 00
> это для какой цели?
Чтоб косяк не вылез при заполении регистров НУ и различных отчётов.
И её раз повторяю для танков, нет в плане счетов счёта 00.
а еще в плане счетов нет понятия субконто, это катастрофично?
и нельзя ли повежливее,а?
> и нельзя ли повежливее,а?
Можно.
Но прежде чем что-то утверждать (вносить своё мнение). попробуйте обратится к службе поддержки 1С по поводу использования счёта 00 в текущем периоде. Я уверен, вас выслушают, но порекомендуют для таких целей его не использовать.
И я привёл ссылку на нормативный документ, он утверждает счета, субсчета вводите сами (кстати, согласно документу:
субсчета и есть аналитика. Как реализована аналитика в программе не важно, но если для учёта расчётов используются счета 60,62,76 то и в программе они так используются и никакие новые (61,64 счета) Вам в программе не навязывают. А что касается счёта 00, то почитайте, не поленитесь , для чего он используется в программе. Причём в http://mvf.klerk.ru/plan/plan.htm нет счёта 00.
ZloiBuhgalter, Вам не кажется, что Вы сами себе противоречите?
Счета 00 нет в плане счетов, поэтому его нельзя использовать, говорите Вы. Но он используется в программе и нужно изучить, для чего он используется.
Так вот он используется постольку, поскольку иного механизма, кроме как с помощью проводок, входящий остаток внести нельзя. Т.е. счет 00 - это специфический уникальный 1С-инструмент, а вовсе не балансовый счет. Такой же, как субконто. И нет никаких причин для неиспользования этого инструмента для достижения других, не противоречащих правилам бухгалтерского учета, целей.
Проводка 41 41 вполне успешно вписывается в бухгалтерский учет. Забудьте о счете 00, он не используется, используется инструмент для переноса с 41 на 41, поскольку простая проводка 41 41 в 1с неудобна.
Кроме того, поскольку никаких расчетов ни с каким контрагентом не производится, счет учета расчетов использовать при комплектации/разукомплектации противоречит методике самого учета.
Я вполне готов был бы согласиться с утверждением, что проводка с использованием 00 счета некорректна в контексте алгоритмов 1с (например, как при возврате ошибочно отправленной зарплаты использование 70 счета приводит к некорректности расчетов), если бы об этом была точная информация, но план счетов здесь уж точно ни при чем.
В принипе можно ещё "круче" организовать разкомплектацию:
Дт 76 Кт 41 Деталь1 кол 1 сумма 25000
Дт 76 Кт 41 Деталь А кол -1 сумма -5000
Дт 76 Кт 41 Деталь Б кол -1 сумма -5000
Дт 76 Кт 41 Деталь В кол -1 сумма -5000
Оборотов в оборотке по 76 - нет и не будет.
в 41 счёте всё будет верно. Из одной детали получили три.
Я не претендую полностью на верное решение, но 00 счёт, всё-таки "не то..."
:)
Но если уж серьёзно (в реалии) подходить к проблеме, то все работы по комплект/раскомплект - это внутрение работы.
В бухучёте ТМЦ есть понятие оприходование материалов из переработки, не так-ли?
Вот в этом ключе и надо "копать".
А 76 - это "то"? :wow: И кто же контрагент? Счет 00 как инструмент хоть что-то объясняет, а вот 76 - 41 явно искажает суть операции. Аргумент, что 76 закроется несерьезен. Почему не 57 или 99 тогда?Цитата:
Я не претендую полностью на верное решение, но 00 счёт, всё-таки "не то..."
Иногда нецесообразно.Цитата:
В бухучёте ТМЦ есть понятие оприходование материалов из переработки, не так-ли?
В 1С 7.7 комплексная есть документы комплектации и разукомплектации, а в бухгалтерии 7.7 операцию-то можно сделать вручную, а бумажный документ на списание оприходованного станка придется конструировать из ТОРГ-12, а потом на оприходование запчастей тоже?