Помогите, пожалуйста.
Как правильно сверить книгу покупок с сч. 68?
Вид для печати
Помогите, пожалуйста.
Как правильно сверить книгу покупок с сч. 68?
Дт 68 - НДС принимаемый к вычету, он должен отразиться и в книге покупок
Знаю, что формируют анализ сч. 68.2 по субконто за период и сверяют с книгой покупок.
(С Кт сч. 19, 51, 76, 90, 91; в Дт счетов 76, 91)
Не дается мне это, помогите понять.
Да и нам тяжело :DЦитата:
Не дается мне это, помогите понять.
Вы же вводите первичные документы,т.е. собираете входящий НДС на 19 счете и если у Вас нет никаких заморочек ( например ВЭД, авансовые платежи), то одновременно с 19 списываете в Д 68.
Еще понятнее - на 19 не должно быть остатка.
Не фактЦитата:
на 19 не должно быть остатка
Но в основном.Цитата:
Не факт
Деятельность какая?
Все проводки по сч. 19,68 смотрите в журнале проводок. Я так и разобралась... Но насколько я знаю, С-до 19 счет не имеет...Книга покупок закрывает сч. 19 в Д 68.
уже было сказано: не факт! :)Цитата:
Но насколько я знаю, С-до 19 счет не имеет...
скажите .......если остаток по дебету 19 висит уже давно........так как не было счет-фактуры.............нужно ли его куда-то деть???
а с/ф теперь есть?
а надежды что будет тоже нет?
Надо добыть счет-фактуру ;)
если отрицательный остаток по дебету счета 19.03., что это значит? :o спасибо
это значит, что вычетов поставили к возмещению больше, чем имели на это право)
Перед тем, как распечатать сч. фактуру, что проверить? И что, если есть с-до на 19сч.?
:wow:Цитата:
Перед тем, как распечатать сч. фактуру, что проверить?
Найти откуда оно взялось.Цитата:
И что, если есть с-до на 19сч.?
как-то уж больно идеально... а 10% покупки? а покупки без НДС? :wow:Цитата:
Умножаете по каждому контрагенту 60.1 Х 18/118 = НДС по Д-т 19
Хорошо сказано. Обсуждать и осуждать каждый может, а вот помочь, тут без знаний не обойтись. :yes:Цитата:
Если можете предложить, что-то вместо оборотно-сальдовых по 19 и 60 , предлагайте.
так ведь и подсказываю, чтоЦитата:
Обсуждать и осуждать каждый может, а вот помочь, тут без знаний не обойтись
подход очень идеальный. В действительности это не так, т.к. не все покупки под эту формулу попадают :)Цитата:
Умножаете по каждому контрагенту 60.1 Х 18/118 = НДС по Д-т 19
Поэтому анализиовать необходимо вдумчиво, а не просто применив предложенную формулу)
Кстати, никто ни кого тут и не пытался осуждать... Не надо с больной головы на здоровую-то валить )))
значит вы не имеете читать и анализировать :)Цитата:
За все время дискуссий конструктивного совета от Вас не было.
Никто не сказал, что предложенный вами вариант плох)))) был совет не следовать ему слепо.
sudmarvik, можно вопрос: я не совсем поняла: зачем раздувать сыр-бор на пустом месте? Никто не пытался с вами спорить, был совет не следовать слепо предложенной вами формуле. Не более.
Вы даже не пытаетесь прочитать что я пишу, посчитав это началом моей с вами дискуссии... :)
Считаю вопрос закрытым.
Аноним ,ау, отзовитесь.
По-моему Вас здорово напугали и Вы сидите тихонечко в уголке и боитесь вмешиваться.
Но это я так.:rotate:
Вы хоть дайте знать, поняли или нет.
Может сами разобрались?
Не обижайтесь на форумчан, просто видно сегодня не наш день.
А вообще-то у нас бывают и дельные советы. Шутка. :D
А вам не кажется, что мы уже непонятно кому объясняем.
Пока Аноним как-нибудь себя не проявит, давайте прекратим дебаты. :yes:
ФОрмируете Анализ счета 68,2 за квартал
Оборот по дебету минус 51счет должен равняться сумме НДС по книге покупок
Оборот по кредиту раняется сумме НДС по книге продаж
Вот так точно не стоит НДС проверятьЦитата:
Оборот по дебету минус 51счет должен равняться сумме НДС по книге покупок
Оборот по кредиту раняется сумме НДС по книге продаж
Согласна с Январь, вообще непонятно очень идет речь.Цитата:
Оборот по дебету минус 51счет должен равняться сумме НДС по книге покупок