УСН, ЕНВД: что сдаем за 1 квартал 2010г. ИП на ОСНО тоже сюда
Внимание, данная тема создана только для обсуждения отчетности организаций на спецрежимах и ИП на любой системе налогообложения за 1 квартал 2010 г.. Просьба вопросы по другим темам здесь не задавать.
Все вопросы по этим проблемам будут удаляться из этой темы без предупреждения!
Тема по отчетности коммерческих организаций на ОСНО находится здесь. Отчетность некоммерческих организация (небюджетных) есть здесь. Раздел по бюджетным организациям находится здесь .
Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить "а что писать в строчке 050", почитайте порядок, может и спрашивать не придется?
Обращаем также Ваше внимание, что на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2010 год по всем налогам.
Обращаю Ваше внимание, что принята единая (упрощенная) налоговая декларация, которая предоставляется организациями и ИП, не ведущими деятельность. Но это не декларация по упрощенной системе налогообложения (УСН)! Обсуждение этой декларации здесь.
РСВ-1 сдаем только на бумажке?
ПОдскажите, пожалуйста, для заполнения РСВ-1 насколько я поняла программы никакой нет и в ПФ везем на бумажном носитиле?
и можно еще раз уточнить: в имнс по страх взносам в ПФ мы только платим аванс платежи и ничего не сдаем, все сдаем в ПФ?
Спасибо!
Чем отличаются "ЗА" и "В" ???
Поясните, пожалуйста, по заполнению платежей в 4-ФСС. У меня путаница в голове с приставками «за период» и «в периоде»
Поясню на примере:
В инструкции по заполнению читаем:
«По строке 11 (таблица 10) "Перечислено страхователем" отражаются суммы, перечисленные страхователем на банковский счет территориального органа Фонда, нарастающим итогом с начала года с разбивкой "На начало квартала" и "За отчетный квартал (месяцы)" с указанием даты и номера платежных поручений»
Предположим я начисляю в ФСС по 10 рублей ежемесячно, начиная с января. И, соответственно, до 15-го числа след. Месяца их перечисляю. Значит платежи за первый квартал я провожу в феврале, марте и апреле. В соответствии с инструкцией строка 11 будет выглядеть так:
Начислено – 30р
Перечислено на начало квартала – 0
За январь – 10р
За февраль – 10р
За март – 10р
Задолженность - 0
Начинаю делать 4-ФСС за полугодие – оказывается что НА начало второго квартала у меня уплачено 20 руб (ведь платеж за март произведен в апреле). Т.е. если следовать инструкции, то за полугодие:
Начислено – 60р
Перечислено НА начало квартала – 20
За апрель – 10р
За май – 10р
За Июнь – 10р
Задолженность – 10р !!!!!!!!!!
Ахинея какая-то получается. Чего-то либо с инструкцией, либо у меня с головой…
Видится два взаимоисключающих варианта:
1 – в отчете надо писать не «перечислено НА начало квартала», а «перечислено ЗА месяцы до начала квартала». Тогда вроде сходится.
2 – в перечислении платежей указывать платежи не «ЗА отчетный месяц», а «В отчетном месяце» (т.е. в этом варианте в отчете за первый квартал только два платежа попадают – уплаченные в этом квартале, а месячная задолженность переползает из отчета в отчет)
Скажите как верно?