Имеется ИП, деятельность не осуществлялась не единого дня. Отчитываться надо, понятно, но по какой системе налогообложения? Буду признательна за ответ.
Вид для печати
Имеется ИП, деятельность не осуществлялась не единого дня. Отчитываться надо, понятно, но по какой системе налогообложения? Буду признательна за ответ.
если ИП не выбирал никакой системы, то по ОСНО
ну во первых-смотря какая деятельность(по ОКВЭДам куда попадает) , писал ли заявление на переход УСНО или ЕНВД, если нет то традиционка значиться у него......поглядите выписку из единого ...
Никакую систему ИП не выбирал. Значит традиционка. Спасибо!
ОКВЭДы вообще дело десятое в данном случаеЦитата:
ну во первых-смотря какая деятельность(по ОКВЭДам куда попадает)
Подскажите работаем на ЕНВД.Одна точка работает давно по ней отчитываюсь.В августе подписали договор аренды на вторую точку,но работать начали с 1 октября.Какие мои действия по второй точке?Как и кому мне подтвердить нашу работу с октября?
Да никому пока. А есть чем подтвердить эту дату - 1 октября?
Подтверждать не чем,т.к. я новичок боюсь еще всего.Спасибо
Ну как, совсем нечем? А что делали в помещении два месяца? Может ремонт? МОжет документы на него есть?
Потому что если не докажете, с вас будут требовать налог за эти два месяца
selik34, может быть какое-то объявление, рекламу давали об открытии нового магазина (точки Вашей)?
Не очень поняла, надо сдавать отчетность или нет, если деятельность не ведется? А ссылку на документ можно. В налоговой таких справок не дают, говорят нанимайте бухгалтера или аудитора, они вам все расскажут.
Добрый день!
я ИП на ОСН с марта 2010г. Деятельность до текущего периода не вела, но и отчетность тоже не сдавала.
1) Сейчас по итогам 9 мес. собираюсь сдавать отчет по форме KND-1151085-2007-Q3_Единая (упрощенная) налоговая декларация.
Нужно ли сдавать нулевые отчеты по НДС за 1, 2 и 3 квартал?
2) Также намереваюсь отправить в налоговую Уведомление об освобождении от НДС, т.к. с этого месяца планирую начать вести деятельность, но вероятнее всего будет убыток по результатам на конец года. К уведомлению необходимо приложить выписки из КУДиРа и т.д.Но у меня таких документов нет, т.к. деятельности и не было.
Как быть в этой ситуации? Можно ли поправить форму Уведомления, убрав из неё перечисленные в ней документы и обосновать это отсутствием деятельности?
правильно говорят,Цитата:
говорят нанимайте бухгалтера или аудитора,
ну, или как минимум заставят под пытками выдать подробности предпринимательстваЦитата:
они вам все расскажут
Biznadin, есть мнение, что для ИП единая упрощенная декларация не подходит никак. Поэтому надо сдавать декларации по ндс. За каждый прошедший квартал.
Пустую выписку из пустой книги сделать несложно.
Хм, я как раз здесь в форуме нашла, что для нулевых ИП, как раз её и можно сдать, чтобы не плодить бумаг (где именно, уже и не помню).
:) А точнее всё же как узнать, подходит эта форма или нет?
в количестве бумаг выигрыша нет никакого
Отчетность сдают вне зависимости от ведения или нет деятельности.Цитата:
надо сдавать отчетность или нет, если деятельность не ведется?
Вы про какой документ? Налоговый Кодекс РФ. Глава НК зависит от Вашего режима налогообложения.Цитата:
А ссылку на документ можно
Biznadin, единую упрощенную с большиииим натягом можно сдать ИП на ОСНО типа взамен нулевки по НДС. Но экономии на бумаге- никакой практически. :p Потому что нулевка по НДС всего 2 листочка. И срок сдачи такой же- до 20.
А по итогам гда все равно придется еще 3-НДФЛ сдавать.
бух2007, т.е. мне сейчас нужно сдать три нулёвых отчета по НДС за 1, 2 и 3 кварталы до 20.10.10 и всё, так?
Да.
А раньше за 1 и 2 квартал Вы, я так понимаю, вообще не отчитывались?
Нет, не отчитывалась.
Получила свидетельство и положила на полку :) Деятельность не вела.
Ну хоть сейчас отчитайтесь. :)
бух2007, обязательно! :cool:
Спасибо! :)
А если ИП (доходы-расходы) без работников, деятельность не ведется, нужно до 20.10 сдавать упрощенную/нулевую декларацию?
нет, на усн декларации - только годовые. в прикреплённой наверху теме об отчётах за 3-й квартал это сказано :D
Правильно ли я понимаю, что в "нулевой" декларации по НДС заполняются только Титульный лист и раздел 3? И в разделе 3 по всем строкам проставляется 0 (ноль)?
И еще раздел 1 с нулями
а если в ОКВЭД только деятельность подпадающая под ЕНВД? То отчетность все равно по ОСНО???
3 листа по нулевке НДС (мне так объяснял один бухгалтер):
1) заполняется Титульный, 2) Раздел 1 - должно стоять ОКАТО и КБК (код бюджетной классификации), 3) Раздел 3(1) - пустой.
Я сам прошляпил постановку на УСН, поэтому сдаю нулевки по НДС на ОСНО. Сейчас вот думаю, или писать заявление на УСН на 2011г. (возможность до 30 ноября кстати!) или вообще убрать этот ОКВЭД, тем более деятельность я по нему пока не веду,да и если бы вел не понимаю, как бы это контролировалось... По другому ОКВЭД сдаю ЕНВД.
даЦитата:
а если в ОКВЭД только деятельность подпадающая под ЕНВД? То отчетность все равно по ОСНО???
т.е. если в деятельности розница которая не ведется, то сдавать нулевки по НДС? )))
да
уважаемые, помогите пожалуйста с решением такого вопроса: в 1 и 2 кв. деятельность у фирмы была, заработная плата начислялась, отчеты сданы как надо, а вот в 3 кв.выручки от реализации товара у фирмы не было, но зарплата начислялась. Как быть? отнести данные расходы на 97 счет?
Извините, я конечно из любопытства здесь выступаю, ибо у меня ситуация немножко другая, но все же может понимание этой логики и пригодится...
Если ИП заявил в ОКВЕД только розницу в магазине, которая исключительно под ЕНВД (и при чем здесь НДС?), но 1й, 2й и 4й квартал ничего не делал, а в 3й торговал в магазине, то - в 1й, 2й и 4й он сдает отчет только нулевой по НДС, а в 3й только ЕНВД?
да...но при этом он должен был в 3 квартале встать на учет как плательщик ЕНВД и в конце квартала сняться с учета.Цитата:
но 1й, 2й и 4й квартал ничего не делал, а в 3й торговал в магазине, то - в 1й, 2й и 4й он сдает отчет только нулевой по НДС, а в 3й только ЕНВД?
да, раз выручки от реализации не было, то в отчете о прибылях и убытках какие показатели ставить?
уважаемые, помогите пожалуйста с решением такого вопроса: в 1 и 2 кв. деятельность у фирмы была, заработная плата начислялась, отчеты сданы как надо, а вот в 3 кв.выручки от реализации товара у фирмы не было, но зарплата начислялась. Как быть? отнести данные расходы на 97 счет?
сухеночка, вы хоть название темы читаете ? :o
А как в моей ситуации? ОКВЭД основной – 74.1-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (деятельность НЕ ведется); и дополнительный (деятельность Ведется) – 52.1-Розница в магазине. По 52.1 сдаю ЕНВД поквартально, а по 74.1 – ОСНО (на УСН я не успел тогда перейти), но деятельность НЕ ведется - знакомые сказали надо сдавать поквартально нулевки НДС. Так вот… может не надо никаких отчетов по ОСНО? Хватит им и ЕНВД? Если:
может и хватит..все зависит от конкретной ИФНС.Цитата:
Хватит им и ЕНВД?