Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, какой комплект документов необходимо предоставить налоговикам для подтверждения 0 ставки при экспорте в Беларусь. Надо ли заполнять какую-нибудь декларацию дополнительно? Заранее спасибо.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, какой комплект документов необходимо предоставить налоговикам для подтверждения 0 ставки при экспорте в Беларусь. Надо ли заполнять какую-нибудь декларацию дополнительно? Заранее спасибо.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от белорусского покупателя, договор, транспортные/товаросопроводительные документы. И почитать Протокол о порядке взимания косвенных налогов от 11.12.09.
Дополнительно к Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость? Никакой.
http://mvf.klerk.ru/nk/165.htm
а с нас до сих пор файлик из программки требуют "Возмещение НДС"
Анжелик, у автора экспорт в РБ, ей не 165я нужна.
Не только у вас, увы.Цитата:
а с нас до сих
Подскажите, пожалуйста!
Мы экспортируем товар в Казахстан, покупатель отправил заявление о ввозе по почте - но мы его не получили,
можно ли при подтверждении ставки НДС 0% - сдать в налоговую копию заявления, заверенную нашей организацией,
или кто может заверить копию данного заявления, чтобы налоговая приняла комплект документов для возмещения?
Копию нельзя
в протоколе о порядке взимания косвенных налогов в ТС:
3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное по форме Приложения 1 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств - членов таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов, с отметкой налогового органа государства - члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) (далее - Заявление) в оригинале или в копии по усмотрению налоговых органов государств - членов таможенного союза);
Так какое усмотрение в Российских налоговых инспекциях?
Представляете их количество? И в каждой избушке свои погремушки, уточняйте в своей, некоторые инспекции принимают копию.
Не хочу создавать новую тему.
Я так понимаю, что оплата покупателя при подтверждении 0 ставки при экспорте не нужна. А как быть при заполнении программы "Возмещение НДС"? Там же четко - и день и счет откуда куда пришли деньги? Или просто бумажной п/п не надо в налоговую, а оплата все равно должна быть?
Начнем с того, что эту программу налогоплательщик вообще не обязан заполнять. Так что требований и быть не должно, если нет обязанности предоствалять выписку. Но я специфику не помню (5 лет назад открыла, вздрогнула и закрыла), может быть там без заполнения этих полей вообще файл не выгрузится.
Тоня, :yes: именно про это и говорю. Она еще и сама отправляет туда, где какое то поле не заполнено. Спорить с налоргами по этому поводу бесполезно....
Из НК убрали ведь обязанность оплаты экспортной поставки, так? Давно не смотрела нормативку :redface: Значит буду рисовать единицы. Посмотрим.
Убрали.
Подскажите, если отгрузки на экспорт в РБ происходят в рамках договора, по которому оформлен паспорт сделки, при возмещении ндс необходимо ли с декларацией подавать копию паспорта сделки, справки о подтверждающих документах и валютной операции?
Все, что
перечислено в Протоколе.Цитата:
необходимо
Ясно, Тоня, спасибо:), а то уже выдумываю лишнего)
Уважаемые коллеги!
За 4 квартал 2013 первый раз буду подавать декларацию по НДС с подтверждением ставки НДС 0% (экспорт в Беларусь). Со списком документов вроде все понятно. Остался чисто технический вопрос. Обычно отчитываемся через Сбис. В этом случае каким образом предоставлять декларацию? Весь пакет живьем вести в налоговую или декларацию электронно, а подтверждающие довозить?
Да, причем однодневно (т.е. одновременно)Цитата:
декларацию электронно, а подтверждающие довозить?
не пойму, протокол называется О ПОРЯДКЕ
ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ,
ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
у нас же не услуги, у нас продажа
Два Протокола существует от одной даты, по экспорту и импорту товаров и по выполнению работ-оказанию услуг
Добрый день! Извините, у меня похожая ситуация (электронная отчетность), я не придираюсь к словам, но "причем однодневно (т.е. одновременно)" понимать как в один и тот же день или даже в одно и то же время (я в 12 в офисе подписываю декларацию, а кто-нибудь в 12 подает документы)? Спасибо
Имеется в виду, что в один день. Можете электронно отправить и ехать с документами в налоговую.
Еще и файл сдавать нужно к этим документам
Зета, спасибо!
А файл я так поняла по требованию, когда будут камералить, пришлют (У нас экспорт в Таллин был), отказать в приеме без него не могут или могут? Если в статье НК он не поименован, а если откажут, то на каком основании?
Анонимка1980, у нас не берут без файла документы. В первый раз кто приходит и не знает, тем дают пару дней чтобы донесли файл. Оснований для отказа нет, конечно.
я заранее документы сдала, позвонила в налоговую, мне сказали, что это не запрещено. После праздников итак работы очень много, а тут еще с документами бегать пришлось бы.
lena_chit, у нас без декларации не берут
Спасибо! просто получается, что тогда и копии подтверждающих документов (накладные, счет-фактуры ит.д.) к этому файлику надо нести? не просто файлик?
Просто файлик
Добрый вечер! Заполняю налоговую программу Возмещение НДС:Налогоплательщик версия 3.0.8.2. Как заполнить в разделе Сведения о поставщиках раздел сведения о товарах, если у нас материалы, которые использовались при производстве товаров на экспорт, которые мы разделили по удельному весу выручки.Неужели тоже делить по удельному весу.??? Может кто уже заполнял
Помогите начинающему в экспорте. Про пакет документов и налоговую декларацию понятно. Но что за файлик и программа Возмещение НДС:Налогоплательщик версия 3.0.8.2? Это обязательно? Если что, я в Питере.
И еще. Про восстановление НДС по товарам понятно. А в производстве не очень. Готовая продукция состоит из множества комплектующих от разных поставщиков и по разным накладным. Не представляю, как посчитать ндс к восстановлению?
1. Насколько я помню, в НК такого требования (в части наличия в комплекте файла программы) нет, но есть письмо, в соответствии которым, органы ФНС должны вести базу импортеров в эл виде. И как я понимаю, они это просто переложили на нас самих же. В интернете ее проще найти, введя в поиске слова "ПИК НДС". Особых сложностей с заполнением там нет. И камеральщикам просто так проще стыковать данные по поставщикам, доп услугам, перевозчикам и покупателям с их банками с данными своих ТКС.
2. А в чем сложность, не совсем понимаю, вы же еще на стадии принятия к учету этих материалов, РиУ, получении услуг по переработке, производстве, НДС на 19.07 относите... Может я просто что то не так понял в вопросе, тогда извиняюсь.
Честно говоря, не понимаю немного - если вопрос чисто технический (и если речь идет об 1С), то почему не выбрать из "ведомости предявленного НДС по реализ по ставке 0%", "Регистра прямых расходов на производство" НДС, тех же материалов, используемых в производстве и заявить именно по ним вычет. а оставшуюся сумму "вернуть" на 19.3?
KudesnikSPb, когда на заводе работала нам программисты отчет писали специально..сейчас как это реализовано в 1с не могу сказать с производством на экспорт пока не работала в этой программе..
А будет время, посмотрю, что мне мои IT-шники писали по аналогичному вопросу и настройки выборки отчета. т.е. если экспорт пойдет отдельным субконто, то по отчету, Вы сможете выбрать номенклатуру материалов и тд, ушедших именно на экспорт. А соответственно и рассчитать сумму НДС к возмещению именно по экспортируемой продукции.
программа ПИК НДС "полностью соответствует декларации и пакету сопровождающих документов, подаваемой налогоплательщиком в ИФНС России для подтверждения обоснованности возмещения сумм НДС за определенный отчетный период ". Однако в п.8 надо указывать информацию о поставках товара....Поставки не входят в требуемый для подтверждения пакет.Зачем мартышкин труд???
Хорошо. Все опять таки понятно при перепродаже. А производство ? В готовом изделии сотни комплектующих. Накладных будет много. Как инспектор поймет, все ли накладные я указал. Очевидно нужно что-то вроде технологической карты изготовления изделия?? Однако под экспорт надо делать фирму....