Здравствуйте, хотим заключит контракт на поставку товара (страна изготовления не Россия) в Беларусь. где посмотреть алгоритм наших действий по подготовке документов по ндс. Будет ли ставка 0%. Никогда не было экспорта ((. Спасибо за помощь!!!
Вид для печати
Здравствуйте, хотим заключит контракт на поставку товара (страна изготовления не Россия) в Беларусь. где посмотреть алгоритм наших действий по подготовке документов по ндс. Будет ли ставка 0%. Никогда не было экспорта ((. Спасибо за помощь!!!
Заявление о ввозе составляет экспортер?
а ввозящим является импортер.Цитата:
о ввозе
То есть покупатель из Белоруссии сам составляет заявление и передает его нам, а мы несем его в ИФНС?
Да.
Спасибо!!!
Добрый вечер,
помогите разобраться: российская орг-ция получает импортный товар и уплачивает таможенный ндс, дальше экспорт в беларусь с ндс 0%. можно ли будет ндс уплаченный на таможне принять к вычету в качестве входного после подтверждения ставки 0% при экспорте?
Спасибо
Конечно.
Ребята, о каком экспорте вы говорите, если Белоруссия это часть территории таможенного союза?
Но не территория РФ
Из Таможенного кодекса Таможенного союза
Статья 212. Содержание таможенной процедуры экспорта
1. Экспорт – таможенная процедура, при которой товары Таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории Таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами.
Подчеркиваю: За пределы таможенной территории Таможенного союза. Поэтому все что внутри Таможенного союза экспортом не является.
Причем тут ТК ТС, если торговля между государствами-членами ТС регулируется Договором о ЕАЭС и Протоколом о порядке взимания косвенных налогов?:o Под таможенную процедуру никто ничего не помещает.
ТК ТС действующий документ и только там дается понятие экспорта.
Так в том то и дело, что никто под процедуру экспорта ничего не помещает. А не помещают потому что реализация из РФ в РБ не является экспортом. Следовательно термин "экспорт" в отношении РФ и РБ применять нельзя. Это просто торговля внутри ЕАЭС.
Ну да, и вышеупомянутый Договор документ бездействующий, и вся 17 глава оного не дает никаких понятий, и уже четыре государства фигней занимаются, работая по Протоколу)
Здравствуйте. Может ли ИП на усн 6% продавать товар в РБ?
Может
п. 2 ПРОТОКОЛА ... Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС:
"импорт товаров" - ввоз товаров налогоплательщиками на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена;
"экспорт товаров" - вывоз товаров, реализуемых налогоплательщиком, с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена:..."
Спрошу в этой теме, чтобы не плодить: После того, как для подтверждения 0 % (экспорт в Казахстан) сдали пакет документов (договор, отгрузочные, заявление + на флешке программку) мы должны получить какое-то письменное уведомление из нашей налоговой, что всё хорошо, подтвердили? Или они свяжутся с нами только, если что-то не так?
Именно по вопросу подтверждения/не подтверждения ставки 0%? Узнаете только если будут выявлены нарушения и составлен акт.
Еще раз
. Но, конечно, если итог декларации к возмещению порядок уже другой.Цитата:
Узнаете только если будут выявлены нарушения и составлен акт.
Посмотрите сами 100-НК, порядок оформления результата камеральной проверки декларации.
Так собрали или уже подали собранное? Я тоже 21 пост не очень поняла
Не понятна связьиЦитата:
А когда экспортировали, восстановили входящий НДС, до подтверждения 0%.
т.е. если подали весь пакет с декларацией за 4 кв. 2014, то и восстановленный вычет должен быть в ней отражен. Аноним об этом.Цитата:
Вот подала я весь пакет док-тов.
Всё, Тоня, прошу прощения, это я туплю. Собранные с покупателей заявления мы подаем вместе с декларацией по НДС за тот квартал, в котором их собрали. Правильно? Пакет собранный сейчас, буду подавать вместе с декларацией за 1 квартал и там буду показывать, что 0% подтвердили и брать к вычету ранее восстановленный входящий ндс. Теперь правильно?
P.S. пока пакет только собрала, не подавала. Просто завтра уже "намылилась", а теперь вспомнила, что вместе с декларацией по НДС надо.
Добрый вечер, подскажите, у нас был экспорт в Беларусь в 1-м квартале 2015 г.. Вычет "входящего" НДС за проданный товар мы заявляем в р-ле 4 Декларации в том квартале когда подтверждаем ставку 0%. А что делать с общехозяйственными расходами, ведь часть приходящуюся на долю экпорта мы оставляем на счете 19. И потом мне не понятно, если налоговая будет сверять счета-фактуры с нашими контрагентами ведь суммы по ним будут не совпадать?
Для наглядного вИдения косвенной природы данного налога. Если один взял из общего котла, то кто-то другой должен быть его туда предварительно положить. Вы можете взять меньше вам положенного (или вообще не брать), но не больше.
Тоня, скажите,а оставшийся НДС с общехоз-х расходов приходящийся на долю экспорта также надо отражать в разделе 4 декларации ?
Надо, если вы желаете заявить его к вычету.
Низкий вам поклон, успокоили, а то на я что-то паниковать стала л с этой новой декларацией
Добрый час всем. Тоже не буду плодить новую тему. Впервые столкнулась с тем, что экспорт не подтвержден в квартале отгрузки. Экспорт должен быть подтвержден в течении 90 дней. Правильно ли я понимаю, что до подтверждения 0% (сбора всего пакета документов) я реализую по ставке 18% и раздел 4 декларации по НДС не заполняю?