Добрый день
все отчеты приняты, а Баланс выдал сегодня вот такое уведомление:
0300700002 Указан код ОКВЭД, отличный от основного кода вида деятельности
основный код указан действительно другой, чем в ЕГРЮЛ, но код есть . У кого такое было?
Вид для печати
Добрый день
все отчеты приняты, а Баланс выдал сегодня вот такое уведомление:
0300700002 Указан код ОКВЭД, отличный от основного кода вида деятельности
основный код указан действительно другой, чем в ЕГРЮЛ, но код есть . У кого такое было?
У других тоже было.
А зачем вы поставили другой ОКВЭД?
Классификатор ошибок форматно-логического контроля файлов налоговой и бухгалтерской отчетности (КОФО)
0300700000 Значение элемента не соответствует определенному для него перечню возможных значений элементов
0300700001 Должно быть значение тега NNN
0300700002 Недопустимое значение, должно быть XXX
Другими словами, программа не проверяет основной ОКВЭД или нет. Просто данного кода вообще нет в списке кодов ОКВЭД или в проверяемом файле данное поле осталось ошибочно пустым.
juska, файл сам гляньте... что там?
ОКВЭД="???"
оквэд везде проверила
прикладываю скрин
меня смущает пометка *про индивидуальные сведения
Вложение 62778
juska, в третий раз: файл NO_BUHOTCH_... откройте и скопируйте сюда кусок с ОКВЭД=...
действительно, в файле стоит ОКВЭД наш основной, а БУ отчетности стоит окэд доплнительный
как такое произошло?
и что теперь делать - подавать уточненку? с основым оквэд?
скопируйте сюда кусок с ОКВЭД=...
<Документ КНД="0710096" ДатаДок="23.03.2020" Период="34" ОтчетГод="2019" НомКорр="0" ОКЕИ="384">
<СвНП ОКВЭД="52.21.24" ОКПО="34900888" ОКФС="16" ОКОПФ="65">
ОКОПФ старый, надо новый
Заставили-таки меня, лентяя, поработать )
Глянул утверждённый ФНС формат файла БО:
Приказ ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@
https://www.nalog.ru/html/sites/www....0_13112019.PDF
стр. 56 Таблица 4.3
Код теперь выглядит так:
ОКВЭД2
Добавьте прямо напрямую в файле двойку и спокойно сдавайте.
ОКВЭД2="52.21.24"
сейчас посмотрела другие фирмы, где баланс принят - там в файле ОКВЭД, также без цифры 2- и все принято
ОКОПФ стоит в печатной форме балансе новый = 12300 :cool:
в налоговую, до знающего человека я не дозвонилась, только до тех кто "не может посмотреть по программе", "балансы это не ко мне",...
единственное, что поняла, что у них опять какая то новая программа
в итоге приняла решение сдавать отчет исправленный с овэдом, который основной
а вообще, Генук, спасибо вам огромное, что не просто спамите и воду льете, а действительно с участием подходите к проблеме и
Давайте сначала сдадим баланс, а потом предадимся анализу, почему прошли другие балансы в разрезе разных дат отправки и/или номера ИФНС.
Исправьте файл в любом текстовом редакторе, хоть в Блокноте, т.е. ОКВЭД2 и ОКОПФ, и отправляйте.
Уважаемые коллеги! Такая же проблема - налоговая "ругается" на доп. ОКВЭД2, хотя в прошлом году приняли баланс с этим же ОКВЭДом. В Контуре "ОТЧЕТ принят, но необходимо исправить замечания и отправить корректировку". В течение 5 дней отправила письмо "Пояснения по заполнению ОКВЭД", в котором сослалась на информацию на оф.сайте налоговой -- Необходимо указывать ОКВЭД, отражающий вид деятельности, которым организация занималась в том году, за который сдается отчетность --
Как вы думаете, достаточно письма или сдавать корректировку баланса с основным ОКВЭД? Сижу, думаю... в прошлом году взяли с дополнительным ведь.
День добрый , у меня , сегодня... сломала голову , как быть ? Основной давно не используется,указанный заявлен как дополнительный , просят корректировку или пояснения , какие пояснения и как это сделать ? пока не нахожу ответа .... но понимаю точно если в 2020 году предприятие направит деятельность по другому виду ,то это не означает я так думаю постоянную смену основного оквэда для того чтобы сдать отчетность . Как Вы вышли из ситуации ? Пока не могу найти ни где нормального ответа: hmm::hmm::hmm:
я сдала корректриовку с основым видом деятельности
и собираюсь подавать на изменения в ЕГРЮЛ на смену оквэд
пока ответа из налоговой с тем, что точно принято- не пришло
18 февраля 2020 г. № ВД-4-1/2844@ нашла письмо вот такое , думаю не корректировать отчетность в отношении ОКВЭД ,напишу письмо пояснение
ФНС письмо от 18 февраля 2020 г. № ВД-4-1/2844@ тоже направлю письмо , у нас вообще 87 ОКВЭДОВ каждый раз менять что ли ?
У меня тоже один в один та же ситуация. В прошлом году все приняли с доп.ОКВЭДом (предыдущий бух сдавала), а в этом стопорнуло их. Бодаться времени нет,поэтому чтобы не разводить писанину, исправила на основной оквэд и сдала корректировку. Принята уже.
Просто что я могу написать, что работали по другому ОКВЭД? Так получите штраф 5000,что не сменили. Может на это и расчет? Хотя думаю, просто программу у них в очередной раз "усовершенствовали".
Юрист подаст на днях на смену основного вида.
Только вот думаю, как бы с ФСС накладки не случилось... Мы, как микро, баланс к подтверждению не прикладываем, но по основному ОКВЭД у нас 0,9%, а по фактическому - 0,2. Вроде как ФСС с ФНС по взносам на несчастные случаи не контактируют... Но кто знает... опять "усовершенствуют" программу и выкатят доначисление взносов с пенями. Я директору озвучила риски фифти-фифти и забыла.) Будем менять основной ОКВЭД.
У нас сегодня тоже не приняли баланс из-за ОКВЭД. В файле двойка имеется : <СвНП ОКВЭД2="58.14" ОКПО="98181252" ОКФС="16" ОКОПФ="12300">
В балансе указан основной ОКВЭД 58.14 «Издание журналов и периодических изданий» . Но он не совпадает с ОКВЭД в ЕГРЮЛ: "58. Деятельность издательская". Несовпадение ОКВЭДов из-за автоматической смены, когда был переход с классификатора ОКВЭД на ОКВЭД2 в 2016 году.
Баланс отправим по почте, на всякий случай.
Как думаете, коллеги, ОКВЭД необходимо поменять?
в налоговой, куда я смогла дозвониться - очень "грамотные" тети вещают, что мы не имеем права заниматься не по основному оквэду,а если занимаемся, то должны менять его через смену егрюл, на мой вопрос зачем тогда доп оквэды - ушли в полемику...
Вопрос не про баланс, а про ОКВЭД, вижу в этой теме тоже его обсуждают.
ОЧЕНЬ Прошу совета!!!
Сдали баланс за 19г с доп ОКВЭД 77,39 все ОК. В ЕГРЮЛ заявлен основной 77,3. Микропредпр.е.
В 2019г. был доход по:
- ОКВЭД 68,20 не заявлен в ЕГРЮЛ - например 10 т.р., сдача офисов в аренду
-ОКВЭД 77,39 заявлен как доп. - 6 тр. сдача авто в аренду
- ОКВЭД 45,1 заявлен как доп. - 8тр. продажа авто.
ФСС отказал в принятии заявления, указав уточнить ОКВЭД и доход, тк ОКВЭД 68,20 не заявлен вообще в ЕГРЮЛ. Сейчас вообще руков-во не знает как пойдет бизнес далее и менять не будет.
Хотелось бы в ФСС оставить тариф 77,39 у него и тариф из них выше всех, если я увеличу доход по нему, может добавив 6+8тр,? Ошибочно.
Наказание есть/будет?
Проверяет ФСС как то эти цифры с ИФНС?
У меня та же ситуация: Баланс отправлен с доп. ОКВЭД (В ЕГРЮЛ он есть). В налоговую дозвонилась. Ответили так (и смех, и грех): что делать, мы не знаем. У нас новая программа первый год, выдает такую ошибку на ОКВЭД - не принимает никакого ОКВЭД кроме основного, указанного в ЕГРЮЛ. Предложили на мое усмотрение: либо менять ОКВЭД в ЕГРЮЛ, либо не менять. Вот так. Ошибкой это не является, письмо ИФНС по этому поводу мне прислало. Квитанция о приеме отчетности у меня есть. О том, что она есть в базе, ИФНС по телефону подтвердил. НО: у меня нет извещения о вводе, а мне оно нужно, так как всю бух отчетность предоставляем в банк. И как его получить я так и не поняла, и сотрудники ИФНС тоже не могут ответить. Вот сейчас думаю, как действовать дальше.
Извините, что поздно отвечаю поясниловку вот такую отправила -
Общество с ограниченной ответственностью «++++» (дата регистрации 10.03.2017), вид деятельности в 2019 году –
торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (ОКВЭД 2 46.69.5) – 99,9% выручки. Данный вид деятельности указан при регистрации юридического лица как дополнительный в п.110.
При заполнении бухгалтерского баланса за 2019 год мы руководствовались разъяснением, которое было дано в письме Минфина России от 28.03.07 № 03-11-05/53 Заместителем директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ С.В. Разгулиным:
Если налогоплательщик осуществляет несколько видов экономической деятельности, то код по ОКВЭД проставляется по одному из видов деятельности, по усмотрению налогоплательщика.
Также на официальном сайте ФНС (https://www.nalog.ru/rn77/bo/) такая информация –
Важный реквизит - код ОКВЭД
В форме бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо указывать корректное значение кода ОКВЭД, отражающего вид деятельности. Необходимо указывать ОКВЭД, отражающий вид деятельности, которым организация занималась в том году, за который сдается отчетность. В случае, когда код ОКВЭД отличается от кодов ОКВЭД, указанных в ЕГРЮЛ, организации необходимо направить заявление на внесение изменений в реестр.
Данный показатель используется в расчете среднеотраслевых показателей, налоговой нагрузки, средней заработной платы и т.д. Также ОКВЭД используется Росстатом для ведения статистических наблюдений.
Всем добрый день! Мне тоже пришло уведомление об уточнение отчетности бухгалтерской. Там, конечно, и про ОКВЭД есть, наверное, письмо напишу. А еще есть такого плана ошибки
неправильно заполнены реквизиты
в файле
Код ошибки: 0400400010, Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО, 0,
стр.3100 гр.1 = стр.1310 гр.6
-
Код ошибки: 0400400010, Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО, 0,
стр.3100 гр.5 = стр.1370 гр.6
.........................................................
.........................................................
........................................................
там много этих строк))
Как я поняла, строки 3100 это из ф.з об изменении капитала. Я эти ормы, как малое, не заполняю. Но в этом году они автоматически выгружались и отправлялись вместе с ф.1 и ф.2 . И чт теперь с этим делать? Тоже написать письмо, что не заполняем?
Программа 1С 8.3 Она , конечно, кривая. Но галок не видела, выгружалось все. Знакомая также отправила, с пустыми формами, принято, но у нее другая налоговая
Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчёта) Налоговый орган 7704 настоящим документом подтверждает (наименование и код налогового органа)
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем), ИНН (при наличии)) ,
что в представленной налоговой декларации (расчёте)
ООО "АТ-...", ИНН/КПП ,,, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, КНД 0710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2019 г. (наименование и КНД налоговой декларации (расчёта), вид документа (номер корректировки),
код налогового, расчётного (отчетного) периода, отчетный год)
NO_BUHOTCH_7704_7704_7704743372770401001_20200327_1a5cc4cf-ede3-4934-835a-adbe6daa3444.xml
(наименование файла) неправильно заполнены реквизиты
в файле
Код ошибки: 0400400010, Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО, 0,
стр.3100 гр.1 = стр.1310 гр.6
-
Код ошибки: 0400400010, Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО, 0,