Доброго дня.
Подскажите, новый отчет "Персонифицированные сведения о физических лицах" не должен заполняться на иностранных граждан? У меня на таких сотрудников не заполнился.
Доброго дня.
Подскажите, новый отчет "Персонифицированные сведения о физических лицах" не должен заполняться на иностранных граждан? У меня на таких сотрудников не заполнился.
Можно тоже задать вопрос - новая форма перф. сведений теперь включает суммы выплат , начисленных работникам в месяце, предшествующем месяцу подачи сведений. Первую форму сдавать нужно будет в феврале за январь. Какие выплаты туда входят? Зарплату за декабрь мы выплатили в декабре. Аванс за январь начислен был 25.01. - соответственно налог за него в феврале будет перечислен..
ЕленаВикторовнаМ, программа? релиз? заполнен ли у иностранцев в справочнике сотрудников СНИЛС?
точно, по обособкам...вот у меня ничего и не заполняется(((
Коллеги, а по директору - единственному учредителю без зарплаты все так же подаем? Никаких изменений нет?
Елена_N, подаете
Над.К, спасибо!
Коллеги, подскажите в этой новой форме, в разделе "Справочно" под строкой 070 что за сумма проставляется?
А по юрлицу без деятельности эти данные тоже надо подавать?
добрый день, надеюсь по ип без работников не надо этот отчет сдавать?:o
Сдал за январь. До сих пор не понял, зачем там суммы выплат, если каждый квартал и так сдаём РСВ. Это и есть облегчение нашей работы?
Добрый вечер. подготовили новую форму за январь, сверили строка "Справочно" со сводом по организации, сверили с отчетом "Налог и взносы кратко", с РСВ не удалось, т.к. в редакции ЗиУП 1С (3.1.23.458) отчет не формируется.
За всем этим дурдомом с ЕНС, я упустила новшества по некоторым формам. Правильно понимаю, что вместо СЗВ-М, которые мы ежемесячно подавали в пенс фонд, теперь подается форма "Персонифицированные сведения о физлицах", в которой помимо ФИО, ИНН и СНИЛС также указывается начисленная за месяц зарплата, ну и другие начисления?
Подскажите я тоже сейчас отправил , в начислениях поставил оклад января . Не было случайно задумок по этому отчёту чтобы привязка именно к выданным суммам была , т.е. сверка с уведомлением . А в уведомлении только аванс за январь попал .
приказ 70727 на 126 страницах , я поленился искать как требует заполнять НИ
Здравствуйте уважаемые клерки!
Подскажите очёт "ПерсСведения КНД 1151162" это бывший СЗВ-М и сдаётся ежемесячно
А "ЕФС-1" - один раз в год, то есть уже в 2024???
спасибо)))
3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:
а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 27 февраля и 27 марта при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.
ааа, если вам надо заполнить в 1с ефс -1, то заполняйте сзв-тд, а отправится как надо, и на печать там выводится ефс.
почему-то они никак не сделают
Вот спасибо, на следующей недели нужно будет принимать человека.
Доброе утро.
При увольнении сотрудника нужно выдавать персонифицированные сведения на него. как его одного распечатать? на печати на одном листе выскакивают несколько сотрудников. а сидеть удалять 500 человек ради одного, тоже еще то развлечение) спасибо
Аноним, в СБИСе-онлайн есть выбор сотрудника перед печатью
спасибо. у нас Контур, там еще не пробовала. Думала что в 1С есть возможность одного печатать.
Читаю про форму, где то написано , что в строе 070 нужно указывать сумму вознаграждений, облагаемую страховыми взносами, в другом источнике,что указывать все суммы и облагаемые и не облагаемые. В 1С взялось всё.
Если сильно обощенно, то перс сведения это взамен СЗВ-М сдаем и не в ПФР,а в налоговую?
А ЕФС-1 вместо СЗВ-ТД по сути (если есть мероприятия). Больше никаких новшеств в ПФР не сдаем же?
И вот еще думаю. Если у меня есть нулевое НКО, в котором учредитель не хочет светиться, ибо пенс без ЗП. Я могу не указывать его, т.е. не сдавать на него перссведения? Ну и в РСВ не заполнять 3 раздел, показывая,что застрахованных "0".
В 2021-2022 я так и делала - РСВ с "0" 3 разделом (без ФИО), ну и в целом с нулями по разделам и СЗВ-М не сдавала вообще. Вроде вопросы никто не задавал... А можно эти перссведения не сдавать также или с эти теперь сложнее? Как быть-то?
Здравствуйте
ничего не понимаю,как заполнить отчет по обособке
в шапке КПП Обособки ставим
а код , раньше, к примеру , в 6-НДФЛ ставили 220 по обособке- сейчас коды другие
ставим 222?
нет отдельного счета, как описано ниже, и баланс общий
или не разбиваем в моем случае,все сдаем в головную организацию без разбивки на оп?
Организации – страхователи, уплачивающие страховые взносы, должны подавать сведения персонифицированного учета по месту своего нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений.
Речь идет об обособленных подразделениях, которым организациями открыты счета в банках и которые уполномочены начислять и осуществлять выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Для этих плательщиков взносов коды мест представления сведений в ИФНС, в частности, будут следующие:
214 – по месту нахождения российской организации;
217 – по месту учета правопреемника российской организации;
222 – по месту учета российской организации по месту нахождения обособленного подразделения;