Упрощенка- доходы.
Доходов не было, стр. 080=0, но были уплачены пенсионные взносы
А что писать в строке 110: уплаченные пенсионные взносы или ничего не писать?
Вид для печати
Упрощенка- доходы.
Доходов не было, стр. 080=0, но были уплачены пенсионные взносы
А что писать в строке 110: уплаченные пенсионные взносы или ничего не писать?
писАть сколько уплачено, но в 120-й ничего не будет, так как уменьшать (тем более не более :) чем на 50%) нечего
Неправильно...Цитата:
писАть сколько уплачено
Если в строке 080 ноль, то в строке 010 тоже ноль...
P.S. Прочитайте внимательно хотя бы саму декларацию: "по строке 010 сумма уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога по коду стр.080"
Горячев, согласен, перед глазами оказалась старая форма, и конечно про 120-ю тем более неправда :o
Уважаемые клерки! Может сможете подсказать, а то совсем запуталась со взносами в ПФР.
В 1-м кв. был налог 1530 руб. (Доход 51000*0,06=3060 Сумма в ПФР = 3780; 3060/50%=1530)
Во 2 кв. за 6 мес Доход = 255000*0,06= 15300, сумма в ПФР(за 2 кв = 3780+4200=7980) Как правильно посчитать ЕН за 6 мес и на какую сумму взносов в ПФР уменьшить?
Верны ли мои действия:
15300-1530 (ЕН за 1 кв)-4200 (ПФР за 2 кв)-1530 (сумма ПФР на которую уменьшили ЕН за 1 кв) = 8040 к уплате ??
Astarta, считайте всё нарастающим итогом.
То есть - доход за полугодие, 6%, минус ПФР (тоже за полугодие) в соответствующих пределах = налог исчисленный за 6 месяцев. Потом минусуете то, что уплатили за 1 квартал - вот вам "к уплате" сейчас.
Astarta, Вы как-то странно считаете. Налог считается нарастающим итогом 15300 (налог за полгода) - 7650 (взносы в ПФ за полгода, 50% от налога)= 7650 - 1530 (уплачено налога за 1 квартал)
2 кв-л:
стр. 010, 060: 255000
стр. 080: 15300 (6% от 255000)
стр. 110: 7650 (15300/2, т.к. не более 50% от стр. 080)
стр. 120: 1530 (уплачено за 1 кв)
стр. 130: 6120 (к уплате)
P.S. поправьте, если не прав... ;)
Прав, прав :D
А налог за полгода не уменьшается на сумму налога уплаченную за 1 кв?
Ну как же не уменьшается? И я и Горячев Вам уменьшили его. Посмотрите внимательно, 1530 заминусовано.
А, все поняла! Всем спасибо!
А если доходы-расх, ип только начал работать: закупил материалы, но дохода не получил. То есть расх есть, а дох нет. Подскажите как будет выглядеть декларация и как с налогом? Спасибо.
Людмила%%%, в декларации по строке 010 (сумма полученных доходов) - прочерк, по всем остальным строкам - тоже. Вопрос только со строками 020 и 041: если материалы уже в производство списаны - тогда записываем ваши мат. расходы в КДиР, и сумму указываем в 020 и 041 строках (на результат в этом периоде не влияет, результат (налог) - ноль). Если только закуплены, но не списаны - никуда не пишем, в декларации тоже прочерки ставим (пп.1 п2 ст 346-17 НК). :)
Пасибки! А налога нет? И за это ничего не будет?
Людмила%%%, :)! Нет дохода - нет налога.
Добрый день,
декларация 1кв2007 УСНО 15%
строка 060 что сюда?
Где прочитать?
Спасибо.
[Цитата:
строка 060 что сюда
Цитата:
содержимое строки 110?
Я сама себе правильно ответила?
Ужасно неловко, но это какой-то ужасный самособойчик, и не все в форум попадают сообщения( хотя может это и к лучшему)
ПРимечание: строка 060 в разделе 1 декларации за квартал 1 -2007
:nn: ну как я узнаю, что вопию не в пустыне?
panama, перво-наперво запомните, что поднимать темы чаще чем раз в сутки запрещено. И выдавать по три сообщения в три минуты тоже. Есть кнопка "правка", и она доступна в течении трех минут после отправки сообщения.
Кроме того, рассчитывать на многовенный ответ в форуме не стоит, это не чат и не налоговая консультация. Кто-нибудь обязательно зайдет и ответит Вам. Если сможет.
Стр.060 раздела 1 в первом квартале не может заполняться в принципе. Никогда. Потому что отчетный перид первый. Потом туда переносится из раздела 2 стр.140 (если там есть цифра). О чем, кстати, в самой декларации и написано. :)
Большое спасибо за ответ. И последний и прдыдущие. Прошу прщения за нарушения , это от неведения . Я научусь.
:yes:
Добрый день! На форуме вперые, подскажите пожалуйста, в конце года сдается деклорация по GAH? за предыдущий год (УСН 6%) с 1:С не делается, что делать?
Ничего не поняла. Попробуйте задать вопрос еще раз и поподробнее. Причем тут предыдущий год и 1С?
GAH - это ПФР, видимо :) За год сдается до 30 марта.
Да, верно, ПФР за год, пробовала сделать его в программе 1:С, где ведется весь учет, но он не формирует, хотела установить "Налогоплательщик ЮЛ" но бесплатно не устанавливается, а ведь раньше не был платным:(
Должен формировать, значит что-то в программу не так внесено. Но в конце концов, можно ведь и вручную заполнить, это не так уж и сложно, данные-то все в программе есть
Ручками сделать несложно.
http://www.gnivc.ru/default.asp?id=20 - здеся тоже платно теперь?
Подскажите, пожалуйста, еще не до конца разобралась:
декларация по налогу УСН и Книга о доходах и расходах - чем отличаются?
Дело в том, что в книге строки 010-250 заполняются только тем, кто выбрал объект налогообложения - доходы-расходы, а в форуме обсуждается - доходы.
Нужно все же (УСН, 6%) или нет?
спасибо!
Прошу прощения, про декларацию нашла.
Вопрос сейчас другой встал:
если пока никто не работает, надо в пенс, страх. фонды что-то сдавать?
Если сама - только учредитель, что и как оформлять?
Отчетность пока нулевая, только уставн.капитал 10000.
Ответ на него давным-давно лежит... на форуме. Воспользуйтесь поиском. :yes:Цитата:
Вопрос сейчас другой встал
Уже две страницы темы читаю, но никак не могу понять -что у нас в декларации не так? Можно я приведу свои расчеты из Раздела 2 Деклараций за все периоды?
1 кв.: доход – 39300, исчисленный налог (080) – 2358, взносы в ПФР уплачены (110) – 579; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 0; подлежит уплате (130) – 1779; К уменьшению (140) – 0.
2 кв.: доход – 39300, исчисленный налог (080) – 2358, взносы в ПФР уплачены (110) – 779; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 1779; подлежит уплате (130) – 0; К уменьшению (140) – 200.
3 кв.: доход – 39300, исчисленный налог (080) – 2358, взносы в ПФР уплачены (110) – 863; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 1579; подлежит уплате (130) – 0; К уменьшению (140) – 84.
4 кв.: доход – 95460, исчисленный налог (080) – 5728, взносы в ПФР уплачены (110) – 2405; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 1499; подлежит уплате (130) – 1828; К уменьшению (140) – 0.
Где должна быть цифра 1544 рубля, которые мы должны заплатить за год (Единый налог)?
4 квартал 120 строка 1779
3 квартал 120 строка 1779
И соответственно остальное изменится. ваша ошибка в строке 120.
А скажите,в графе 120 декларации по УСН (доходы 6%)мы туда ставим сумму уплаченного налога за предыдущие периоды? Там написано "исчислено налога за предыдущие периоды......"при этом ссылка на графу 130,где налог к уплате.Насколько,я понимаю, если "исчислено",то это начисление налога или я совсем запуталась к концу года?
Правильно, исчислено. А не уплачено.Цитата:
асколько,я понимаю, если "исчислено",то это начисление налога
Т.е. в графу 120 мы ставим сумму исчисленного налога из графы 080 нарастающим итогом за год?А тогда при чем тут ссылка в графе 120 "исчислено налога за предыдущие периоды(сумма кодов стр.130-сумма кодов стр.140 деклараций за предыдущие отчетные периоды)",если в стр.130 уплаченый налог?Цитата:
Правильно, исчислено. А не уплачено.