А может и не ОС...?:o
Вопрос вот в чем:
Покупка телефона - срок экспл. 3 года, но стоимость < 10 тыс.р.
Как поступить? С нал.учетом вопросов нет (доходы).
Что делаем с бухгалтерским учетом?
Спасибо
Вид для печати
А может и не ОС...?:o
Вопрос вот в чем:
Покупка телефона - срок экспл. 3 года, но стоимость < 10 тыс.р.
Как поступить? С нал.учетом вопросов нет (доходы).
Что делаем с бухгалтерским учетом?
Спасибо
В зависимости от Вашей учетной политики.
Wild, в материалы...
а...а...
У нас ее нет:o
Надо написать. До 20 тыс можно списывать как материалы.
Получается, что при покупке телефона, мы никак это не оформляем.
Просто складываем накл., сч-факт. в папку и все?
Если ВЫы бухучет не ведете, то никак.
В том и дело, что собираюсь все сделать правильно.
Уже накидала учетную политику, сделала акт приема этого телефона, а потом меня взяли сомнения.
Так сделать, если собираемся вести БУ
Wild, напишите, что все, что стоит меньше 20 тр - списывается на материалы... И спишите. В расходы
Меламори
в пределах разумного, т.е. не вести учет полностью, а только необходимое :)Цитата:
напишите, что все
в этом, можно сказать, и загвоздка: у нас же нет как такового учета расходов, куда списывать?Цитата:
списывается на материалы... И спишите. В расходы
:help:
если вы не ведёте БУ и у вас УСН (доходы) то
Цитата:
Сообщение от Wild
Так я говорю, что начинаем вести б.учет
Вопрос "с чего начать"...купили телефон, что дальше?
ФОрма М-4 - поступление МПЗ, потом форма М-11. Все.
Спасибо
Но меня мучают сомнения: если у нас нет склада, то нам нет где хранить запасы
А к тому же как телефон, которым собираются пользоваться, считается запасом?:o
...зачем потом м-11, у кого мы чего затребовали?:rolleyes:
Wild, а зачем вам бу?
Вы в ручную бухучет ведете? Я Вам рассказываю, как в 1С проводить :) А наличие склада совершенно не причем.
А для ОС учтенных как МПЗ, п.3 346.16 НК РФ действует при их реализации?
Спасибо
П.4 той же статьи рулит.Цитата:
А для ОС учтенных как МПЗ, п.3 346.16 НК РФ действует при их реализации?
Спасибо :)))))
А лимит с 2006 года 20000=, если я не ошибаюсь?
для НУ да...
Это возможный лимит как раз для БУ.Цитата:
для НУ да...
А для НУ - 10 тысяч, ст.256 НК.
совершенно верно... сорри... :) прогнал... запарился... ;)Цитата:
Это возможный лимит как раз для БУ.
Т.е. если больше 10000 учитывать в НУ как ОС, не смотря на политику в которой "свыше 20000"?.Цитата:
А для НУ - 10 тысяч, ст.256 НК
usbu, не можете Вы прописать в учетной политике по НУ такое. Вернее, прописать, конечно, можете, но это противоречит Налоговому кодексу и потому будет недействительным.
Лимит в 20 тыс - это в бухучете.
Самооочевидно. Потому что политика - она только для БУ.Цитата:
Т.е. если больше 10000 учитывать в НУ как ОС, не смотря на политику в которой "свыше 20000"?.
Ну это ты зря. Может кому-то и для НУ хочется? Ну например, прописать метод оценки покупных товаров :yes:
Разумеется, я и сам когда-то за это ратовал в споре с... не будем к ночи поминать. :)Цитата:
Ну например, прописать метод оценки покупных товаров
Просто некорректно сформулировал, надо было: "политика учета ОС".
Значит, хотя в БУ допускается до 20000 мы все равно должны руководствоваться 10000, т.к. это прописано в НК, который вряд ли можно нарушить ссылаясь на бухгалтерскую политику.
usbu, есть две разные учетные политики - одна для НУ и налогового учета, другая для БУ и бухгалтерского учета. И поэтому может получаться так, что в БУ - это материалы, а в налоговом учете - ОС.
Политика для НУ для меня новость. Есть ли пример такой на Клерке? Поиск не дал результата.
СпасибоЦитата:
И поэтому может получаться так, что в БУ - это материалы, а в налоговом учете - ОС.
А я делаю так: Поступление ОС, Ввод в эксплуатацию ОС-1 (там галочку ставлю "отразить в составе МПЗ"), Передача материалов в эксплуатацию М-11. Я неправильно делаю? :wow: у меня ОСН
Natalie, Вы про что? Про имущество стоимостью менее 20 тыс?
И вообще про что речь? Тут обсуждаются проблемы УСН, а Вы пишете что у Вас ОСНО.
Да, я про имущество стоимостью менее 20 тыс.Смотрела эту тему, так как возник вопрос про ОС в УСН. Увидела ответ как в 1С оформляется, вот и подумала может я в ОСНО не правильно делаю.:o Извиняюсь, что не там вопрос задала
простите за глупый вопрос при создании ООО в уставный капитал была вложена техника на 10 000 р Как и где она отражается? И имеет ли эта сумма отношения к книге доходов и расходов
И второй вопрос был уплачен штраф на несвоевременное уведомлении отб открытии расч счета в банке Надо отражать в расход эту сумму штрафа?
Не имеетЦитата:
имеет ли эта сумма отношения к книге доходов и расходов
Расходы при УСН 6% в книге ДиР не указываютсяЦитата:
Надо отражать в расход эту сумму штрафа
скажите пож-та мне нужно подсчитать сумму полученных доходов я новенькая в этом
ООО УСН 6% 1-ый квартал деятельности
Был выставлен счет покупателю на сумму например 10 000 р - пришли деньги на расч счет - далее с этих денег 3000 р были перечислены по счету поставщика №1, позже 3000 р были перечислены другим поставщикам №2 по счету. После забрали товар у поставщиков и отправили покупателю.