×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 58
  1. #1
    Stydentka2008 Stydentka2008 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.05.2008
    Сообщений
    39

    Тут Дебет 90/ 3 Кредит 19 ??? Что за сторно такое?

    В Анализе счета 90 такая запись:
    Дебет 90/3 Кредит 19 "Ндс по приобретённым материальным ценн." и сумма со знаком "минус"
    (эту запись делают каждый месяц)

    Отдельно, как обычно, 90/3 Кредит 68.
    Так первая "сторно" в каком случае делается и зачем???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    А нельзя просить у тех, кто это делает?
    Это что-то очень хитрое

  3. #3
    Stydentka2008 Stydentka2008 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.05.2008
    Сообщений
    39
    К сожалению нельзя спросить..Нет такой возможности... Вот и пытаюсь выяснить хотя бы приблизительно что это за проводка такая...

  4. #4
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,843
    Может быть, это связано с раздельным учетом по товарам или услугам, по оборотам необлагаемым НДС?

  5. #5
    Stydentka2008 Stydentka2008 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.05.2008
    Сообщений
    39
    Вообще это завод-филиал, изготавливают стройматериалы... Но если предположить что такие виды деятельности (не облагаемые) имели место - то разве относят как сторно?

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Даже если предположить, что есть необлагаемые НДС операции, то эта проводка все равно необъяснима.
    Восстановление ранее принятого к вычету НДС было бы сторно 68/НДС - 19
    А что при этих чудесах с 19-м счетом происходит?

  7. #7
    Stydentka2008 Stydentka2008 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.05.2008
    Сообщений
    39
    Хым... выяснилось: присутствует ЕНВД, т.е. получается что сначала начисляют налог вне зависимости от вида деятельности, а потом в конце месяца сторнируют ту часть, которая реализована по ЕНВД, получается так чтоли...

  8. #8
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    присутствует ЕНВД, т.е. получается что сначала начисляют налог вне зависимости от вида деятельности, а потом в конце месяца сторнируют ту часть, которая реализована по ЕНВД, получается так чтоли...
    Это могло бы иметь право на жизнь. (хотя и сомнительное) Но НДС начисляют какой проводкой? Обычно 90.3 - 68/НДС. При сторнировании те же счета участвуют.
    Я не понимаю, откуда берется 19-й

  9. #9
    Stydentka2008 Stydentka2008 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.05.2008
    Сообщений
    39
    Январь, да уж...у меня уже тоже в голове каламбур..ну ладно, это для защиты диплома вобщем нужно. Придётся эту "неясность" убрать в Фотошопе. из всех документов... эх, бухгалтера химичат... )))

  10. #10
    Katebuh Katebuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    это проводка, которая делается документом счет-фактура полученный при возврате товара (когда покупатель выписывает на возврат фактуру).. обороты искажает, но итоги по счетам (если все сделано правильно) должны быть верные...

  11. #11
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Katebuh, так почему 19 то?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. #12
    AlenaA AlenaA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2006
    Адрес
    Пушкино М.о.
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Katebuh Посмотреть сообщение
    это проводка, которая делается документом счет-фактура полученный при возврате товара (когда покупатель выписывает на возврат фактуру).. обороты искажает, но итоги по счетам (если все сделано правильно) должны быть верные...
    Совершенно верно. При возврате продукции, когда выбираешь режим "покупателем выставляется счет-фактура" или возврат отразить "в книге покупок". Проводки при возврате не оплаченной продукции такие:
    90.2.1 - 43 - оприх.МЦ сторно (по опер.контуру продукция попадает на склад)
    62.1. - 90.1.1 - сторно продажная стоимость ранее отгруж.товара
    90.3 - 19.3 - сторно начисленого ранее НДС
    68.2 - 19.3 - Вычет НДС на эту же сумму, в декларации по НДС эту сумма попадает корректно в строку 320 (НДС к вычету по возвращеному товару). Если возвращается товар, отгруженный в прошлом году - вместо 90 счета используется 91.

  13. #13
    Svet.a Svet.a вне форума
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Katebuh, так почему 19 то?
    или почему 90.3?

  14. #14
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    90.3 - 19.3 - сторно начисленого ранее НДС
    Что это за НДС такой был ранее начислен?
    НДС с реализации начисляется 90.3 - 68/НДС

  15. #15
    AlenaA AlenaA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2006
    Адрес
    Пушкино М.о.
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Что это за НДС такой был ранее начислен?
    НДС с реализации начисляется 90.3 - 68/НДС
    ...Данная проводка формируется автоматически в программе 1С при выборе соответствующего режима, это во-первых... А во-вторых, полагаю, проводка "90.3 - 68/НДС - сторно" не совсем корректна с точки зрения заполнения декларации, и я в этом убедилась... Все-таки в декларацию в третий раздел п.1 должна попадать сумма по реализованной в текущем месяце продукции, не скорректированная на сумму НДС возвратов, для которых существует в декларации соответствующая строка во третьем разделе - 320... А в вашем случае (который тоже имеет место быть в программе, если выбираешь режим "возврат отражать в книге продаж") проводкой 90.3 - 68/НДС НДС в декларацию попадает некорректно (сумма НДС не соотв базе начисления НДС)... Да и в декларацию по налогу на прибыль тоже...

  16. #16
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    проводка "90.3 - 68/НДС - сторно" не совсем корректна с точки зрения заполнения декларации,
    А сторнировать то, чего не было - это корректно?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А сторнировать то, чего не было - это корректно?
    Ну здрасте.... Мы сторнируем, в первую очередь тот НДС, который был начислен по 90.3. Сторнировать НДС, начисленный к уплате в бюджет - этот нонсенс... Как Вы объясните налоговому инспектору это сторно? Что, у вас есть минусовая счет-фактура(?????)?...Факт реализации товара был в определенном периоде, в котором и был начислен НДС к уплате в бюджет. Факт возврата был уже в другом периоде, по нему выставлен счет-фактура, по которой уже совершенно обоснованно Вы принимаете НДС к вычету из бюджета, отражая этот вычет в соответствующей строке декларации. И потом,повторяю, эти проводки в 1С формируются автоматически. Если Вас смущает 19 - ну используйте 68, в конце то концов. Только декларацию заполнять будет проблематично. По причине - см.выше

  18. #18
    AlenaA AlenaA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2006
    Адрес
    Пушкино М.о.
    Сообщений
    50
    Извиняюсь, не заметила, что ответила Вам как Аноним.

  19. #19
    Svet.a Svet.a вне форума
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Если Вас смущает 19
    с такими проводками 19 может совсем в минус уйти

  20. #20
    AlenaA AlenaA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2006
    Адрес
    Пушкино М.о.
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    с такими проводками 19 может совсем в минус уйти
    Извините, не поняла... Как в минус уйти? Что Вы имеете в виду? Возврат бывает не так часто...
    90.3 / 19.3 - (- сто рублей.)
    68.2 / 19.3 - (100 рублей). Счет 19 закрыт. НДС принят к вычету из бюджета...

    К сожалению, я не могу прогнуть 1С.ПУБ. Она прогибает меня. Я могу только под нее построиться, чтобы хотя бы отчеты она формировала правильно...

  21. #21
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Мы сторнируем, в первую очередь тот НДС, который был начислен по 90.3.
    Угу, только это не забалансовый счет, и запись двойная.
    Сторнировать НДС, начисленный к уплате в бюджет - этот нонсенс...
    Смотря почему это делается
    Факт возврата был уже в другом периоде, по нему выставлен счет-фактура, по которой уже совершенно обоснованно Вы принимаете НДС к вычету из бюджета, отражая этот вычет в соответствующей строке декларации
    И делаю нормальные проводки
    41 - 60
    19 - 60
    68 - 19
    60 - 62

  22. #22
    Katebuh Katebuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Katebuh, так почему 19 то?
    потому что и согласно НК, и с позиции Минфина НДС с возврата (обратная реализация) должен отражаться в книге покупок, а не через сторно книги продаж.

  23. #23
    Katebuh Katebuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Угу, только это не забалансовый счет, и запись двойная.

    Смотря почему это делается

    И делаю нормальные проводки
    41 - 60
    19 - 60
    68 - 19
    60 - 62
    можно маленький вопрос? а НДС ведь просто зачтен на бумаге быть не может. движение денег при взаимозачете по НДС все равно должно быть (и НК, и Минфин). т.е. основанием для принятия к вычету НДС с взаимозачета у вас должны быть счета-фактуры и платежные поручения. вы НДС обмениваетесь в контрагентом? у меня встал сейчас этот вопрос, и я думаю насколько это делать будет не удобно...

  24. #24
    Katebuh Katebuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    Цитата Сообщение от AlenaA Посмотреть сообщение
    Извините, не поняла... Как в минус уйти? Что Вы имеете в виду? Возврат бывает не так часто...
    90.3 / 19.3 - (- сто рублей.)
    68.2 / 19.3 - (100 рублей). Счет 19 закрыт. НДС принят к вычету из бюджета...

    К сожалению, я не могу прогнуть 1С.ПУБ. Она прогибает меня. Я могу только под нее построиться, чтобы хотя бы отчеты она формировала правильно...
    я тоже не знаю, как этим быть... проводка Дт 90.3 Кт 19.3 сторно не предусмотрена планом счетов.. мне аудитор замечание написал... я не знаю, как отражать возвратный НДС и не использовать типовых проводок в 1С... и чтобы в декларацию корректно вставало...

  25. #25
    Katebuh Katebuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    Цитата Сообщение от AlenaA Посмотреть сообщение
    ...Данная проводка формируется автоматически в программе 1С при выборе соответствующего режима, это во-первых... А во-вторых, полагаю, проводка "90.3 - 68/НДС - сторно" не совсем корректна с точки зрения заполнения декларации, и я в этом убедилась... Все-таки в декларацию в третий раздел п.1 должна попадать сумма по реализованной в текущем месяце продукции, не скорректированная на сумму НДС возвратов, для которых существует в декларации соответствующая строка во третьем разделе - 320... А в вашем случае (который тоже имеет место быть в программе, если выбираешь режим "возврат отражать в книге продаж") проводкой 90.3 - 68/НДС НДС в декларацию попадает некорректно (сумма НДС не соотв базе начисления НДС)... Да и в декларацию по налогу на прибыль тоже...
    можно чуть подробнее (мне нужно обосновать такой способ зачета возвратного НДС для аудитора)- в декларацию по налогу на прибыль некорректно попадает - в чем это выражается?

  26. #26
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Видимо, он (ндс) может быть либо возвратным и тогда сторно, либо обычным, и тогда
    делаю нормальные проводки
    .
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  27. #27
    Katebuh Katebuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ну здрасте.... Мы сторнируем, в первую очередь тот НДС, который был начислен по 90.3. Сторнировать НДС, начисленный к уплате в бюджет - этот нонсенс... Как Вы объясните налоговому инспектору это сторно? Что, у вас есть минусовая счет-фактура(?????)?...Факт реализации товара был в определенном периоде, в котором и был начислен НДС к уплате в бюджет. Факт возврата был уже в другом периоде, по нему выставлен счет-фактура, по которой уже совершенно обоснованно Вы принимаете НДС к вычету из бюджета, отражая этот вычет в соответствующей строке декларации. И потом,повторяю, эти проводки в 1С формируются автоматически. Если Вас смущает 19 - ну используйте 68, в конце то концов. Только декларацию заполнять будет проблематично. По причине - см.выше

    припоминаю письмо Минфина, что минусовые счета-фактуры не могут выставляться.. мне бы найти его...

  28. #28
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    потому что и согласно НК, и с позиции Минфина НДС с возврата (обратная реализация) должен отражаться в книге покупок, а не через сторно книги продаж.
    Если обратная реализация, то при чем тут 90.3?
    а НДС ведь просто зачтен на бумаге быть не может. движение денег при взаимозачете по НДС все равно должно быть (и НК, и Минфин). т.е. основанием для принятия к вычету НДС с взаимозачета у вас должны быть счета-фактуры и платежные поручения
    И все-таки в НК нет указания, что взаимозачет влияет на вычеты по НДС. И были какие-то разъяснения, что не при всяком взаимозачете нужно НДС гонять, как раз возвратов вроде касалось

  29. #29
    Katebuh Katebuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если обратная реализация, то при чем тут 90.3?

    И все-таки в НК нет указания, что взаимозачет влияет на вычеты по НДС. И были какие-то разъяснения, что не при всяком взаимозачете нужно НДС гонять, как раз возвратов вроде касалось
    вы номер письма не помните?

    по поводу указания в НК, ст. 168, абз. 2 п. 4
    Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг.
    (абзац введен Федеральным законом от 22.07.2005 N 119-ФЗ)

  30. #30
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    вы номер письма не помните?
    Завтра на работе покопаюсь
    по поводу указания в НК, ст. 168, абз. 2 п. 4
    Да, абзац такой ввели, только в условиях вычетов этого нет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)