×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Judya Judya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2008
    Сообщений
    46

    В 1С7.7 УСН НДС по учету МПЗ

    Помогите пожалуста, разобраться. Раньше никогда с упрощенкой не работала и программу не знаю.
    Проблема в следующем: Материалы оплачены, приняты к учету, частично списаны. НДС списывается в расходы на всю сумму МПЗ. А на сколько я знаю, НДС должен списываться только в той сумме, которая отпущена в производство.
    Возможно что-то не правильно отражаю, но я пробовала менять в программе все данные в выписке. Результат нулевой. Если в выписке ставлю "оплата материалов" списывает сразу же всю сумму НДС. Ставлю "прочие расходы" списывает часть, но совсем не ту, которую мне надо, в этом случае вообще не могу понять откуда эта сумма расчитывается.
    Как правильно и в какой последовательности нужно все сделать, чтобы все списывалось так как нужно???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    unknown181538 unknown181538 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2008
    Сообщений
    96
    Есть константа, позволябщая включать или не включать НДС. Соответственно НДС может приниматься сразу после оплаты.
    Также посмотрите константу "Порядок принятия расходов по материалам".
    В случае материалов надо ставить "оплата материалов".
    "прочее" принимается после поступления и оплаты без доп. условий.

  3. #3
    Judya Judya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2008
    Сообщений
    46
    "Порядок принятия расходов по материалам" установлено по факту списания
    Константы по НДС не нашла, только включать или не включать в стоимость

  4. #4
    unknown181538 unknown181538 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2008
    Сообщений
    96
    Если "не включать", то НДС принимается по факту оплаты.

  5. #5
    Judya Judya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2008
    Сообщений
    46
    Если я ставлю "включать в стоимость", то он конечно списывается в момент списания в производство вместе с материалами. Но ведь на сколько я понимаю, он должен выделяться и списываться отдельно на счет 91.4 пропорционально списанию МПЗ?

  6. #6
    ВикНик ВикНик вне форума
    Клерк Аватар для ВикНик
    Регистрация
    11.08.2006
    Адрес
    Юбилейный
    Сообщений
    323
    Я в свое время тоже задавала такой вопрос. В итоге получила 2 варианта ответа:
    1. Рассчитывать вручную
    2. При оприходовании товара НДС сразу включать в стоимость.

    Т.к. у вас УСНО, то главное-заполнение КДиР. При 1 варианте- заморочек много. Я для себя выбрала менее трудозатратный способ: 2

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)