×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    tms73 tms73 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2004
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    156

    Караул-инвентаризация!

    Помогите с таким вопросом. У нас торговля и бухгалтерия. Результат торговли переносим в бухгалтерию. В конце месяца сделали инвентарку и получилось, что есть излишки и нет кое-какого товара.На излишки сделали оприходование, а на то, чего нет- списание.
    Как мне в торговле в документе оприходования и списания отразить корреспонденцию счетов для БУ и НУ. Какие должны быть проводки.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Может у Вас просто пересортица?

  3. #3
    tms73 tms73 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2004
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    156
    Ну да пересорт, а делать то какие проводки и оформлять какими документами?

  4. #4
    Aquad Aquad вне форума
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    Вы это хотите в ТиСе сделать ?

  5. #5
    tms73 tms73 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2004
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    156
    Я хочу это сделать сначало в торговле в документах списание и оприходование, а потом сделать выгрузку в бухгалтерию.
    Aquad, а что такое ТиСе, пардон?

  6. #6
    training1C training1C вне форума
    Клерк Аватар для training1C
    Регистрация
    16.09.2002
    Адрес
    Москва, СВАО
    Сообщений
    861
    :-) ТиС - Торговля и Склад.
    ЗиК - Зарплата и Кадры.
    С уважением, Рустам.
    "Пишите письма мелким почерком" :-). Ответ ГАРАНТИРОВАН

  7. #7
    tms73 tms73 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2004
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    156
    training1C, спасибо за разъяснения, но как дела с проводками.
    Правильно ли я их отражаю.
    Излишки для БУ
    Дт 41 Кт 91
    излишки для НУ
    Дт Н02 Кт Н08
    Недостача для БУ
    Дт 94 Кт 41
    Дт 94 Кт 19
    Дт 91 Кт 94
    Для НУ недостача не берется

  8. #8
    denotop denotop вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12
    Да ты все правильно делаеш только почему для НУ неберется недостача?
    Помойму Дт Н09 Кт Н02
    Посмотри документ "Инвентариация ТМЦ" он должен сформировать правельные проводки

  9. #9
    tms73 tms73 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2004
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    156
    denotop, я не могу найти такой документ, напиши где он есть.
    И еще по недостаче, я так понимаю НДС должен сторнироваться в книге покупок или нет.
    А вот с излишкам как в отношении НДС, правильно я понимаю, что тут НДСа быть не должно.

  10. #10
    training1C training1C вне форума
    Клерк Аватар для training1C
    Регистрация
    16.09.2002
    Адрес
    Москва, СВАО
    Сообщений
    861
    Цитата Сообщение от denotop
    Да ты все правильно делаеш только почему для НУ неберется недостача?
    Помойму Дт Н09 Кт Н02
    Посмотри документ "Инвентариация ТМЦ" он должен сформировать правельные проводки
    Я хоть и приверженец 1С, но когда у пользователей возникает вопрос по той или инйо проводке, то советую ориентироваться не на проводоки, формируемые 1С-кой, а на инструкции по ведению бух. учета. Редко, но 1С все же иногда ошибается.
    С уважением, Рустам.
    "Пишите письма мелким почерком" :-). Ответ ГАРАНТИРОВАН

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)