×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073

    Неучтенные документы

    Сделала сверку с поставщиком услуг Интернета и обнаружила, что еще в 2004, 2005, 2006 году частично (некоторые месяцы) не оприходованы услуги (предыдущие бухгалтера не контролировали ежемесячное поступление документов) и теперь сверка естественно не идет. Что теперь мне делать?
    Поделиться с друзьями
    Я не волшебница... Я только учусь...

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Проводки текущим периодом.

  3. #3
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Извините за дотошность. Теперь я должна попросить все неучтенные акты и счета-фактуры и провести в отчетном периоде? Уточненки сдавать?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  4. #4
    berry berry вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    565
    Вариантов 2:
    1. Правильный. Сделать сверку, получить от поставщиков первичку, написать бух справку и пересдать декларации по прибыли и НДС))
    2. Неправильный, но простой.Списать должок (вы ведь должны больше, чем говорит ваш учет) за счет прочих расходов. При налогообложении в этом году не учитывать.

  5. #5
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Относительно правильного варианта - сдать декларации за 2004, 2005, 2006 года. Да енто ж с ума сойти, тем более, что там бухгалтерия велась - мама не горюй.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  6. #6
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Уточненки сдавать?
    Фразой Проводки текущим периодом я искл. про БУ. Уточнять 2004-2005 смысла нет. И обязанности нет.

  7. #7
    YUM YUM вне форума
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    Долги вылезли по сверке, или они как-то в балансе есть?
    Типа: оплатили, но не получили...
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  8. #8
    berry berry вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    565
    Нет, только за 3 последних года. А чего сложного? просто прибавить найденные суммы к расходам, указанным ранее.
    А речь идет о сумах за порогом существенности?

  9. #9
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Платили, а за документами не следили. Типа мы их кредитовали. Еще нашла за 2007 год месяц пропущенный документ на 16,83 рубля. Всего расхождение на 700 рублей. Неужели из-за этой суммы сдавать уточненки?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  10. #10
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,689
    Всего расхождение на 700 рублей. Неужели из-за этой суммы сдавать уточненки?
    Не обязательно. Во-первых, у вас это расходы, значит налог не занижен, а во-вторых, сумма не серьезная.

  11. #11
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Вот еще какой вариант решения мне подсказала опытный бухгалтер.

    Сделать бухгалтерскую справку по списанию расходов за счет собственной прибыли.
    Д91.2 - К60.1 в БУ
    В НУ - Н07.04.1 Расходы, не принимаемые для налогообложения

    Вот только думаю НДС к возмещению принимать или нет?

    Т.е. формировать ли в бухсправке еще и проводку Д19.3 - К60.1
    Я не волшебница... Я только учусь...

  12. #12
    berry berry вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    565
    НДС принимать в зачет. НК не содержит требований по зачету НДС исключительно в периоде получения СФ, так что можно позже.
    А способ, который вам подсказала "опытный бухгалтер" придуман для для того чтобы налоговая довольна была. А вообще-то бух должен интересы предприятия отстаивать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)