×
Страница 34 из 43 ПерваяПервая ... 24303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,020 из 1271
  1. #991
    Шерочка Шерочка вне форума
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Alenkaus Посмотреть сообщение
    Вот мой вопрос как раз в этом, как у вас(((

    покупали товар 3 квартала и не знали что будет Казахстан в 4-м, и весь НДС естессно зачитывали все три квартала, в четвертом восстановили, оборотка идет, декларация нет, не пойму как заполнить(((

    Напишите плиз если разберетесь...
    Входной НДС восстановили каким документом в базе? Если работаете в 1С БП2.0, то там есть в регламентных по НДС, док /восстановление НДС/. Отразиться он должен в 3-м разделе декларации. Сразу же ставите его к вычету в разделе по экспорту.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  2. #992
    Alenkaus Alenkaus вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2015
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Входной НДС восстановили каким документом в базе? Если работаете в 1С БП2.0, то там есть в регламентных по НДС, док /восстановление НДС/. Отразиться он должен в 3-м разделе декларации. Сразу же ставите его к вычету в разделе по экспорту.
    да, делаю в 1С БП2.0 делаю именно этой операцией "восстановление НДС" тут он весь фигурирует, по расчету он не восстанавливает 1,2,3 кварталы, но вычитает их, по оборотке сумма к уплате больше чем по декларации, не надо где-нить в ручную восстановить эти кварталы?

  3. #993
    Шерочка Шерочка вне форума
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Alenkaus Посмотреть сообщение
    да, делаю в 1С БП2.0 делаю именно этой операцией "восстановление НДС" тут он весь фигурирует, по расчету он не восстанавливает 1,2,3 кварталы, но вычитает их, по оборотке сумма к уплате больше чем по декларации, не надо где-нить в ручную восстановить эти кварталы?
    Вы видно не в той последовательности делаете регламентные документы по НДС в базе. Поэтому у вас не идет декларация с анализом состояния налогового учета НДС. Всегда этим отчетом проверяют декларацию. Я формирую анализ счета 68.02, по нему лучше всего видно какие суммы куда пошли.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  4. #994
    Alenkaus Alenkaus вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2015
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Вы видно не в той последовательности делаете регламентные документы по НДС в базе. Поэтому у вас не идет декларация с анализом состояния налогового учета НДС. Всегда этим отчетом проверяют декларацию. Я формирую анализ счета 68.02, по нему лучше всего видно какие суммы куда пошли.
    я методом "тыка" добилась чего хотела))) сняла галочки "формировать доп листы" в этом документе "восстановление НДС" и все сошлось, не знаю насколько это правильно технически, впервые делаю, но выглядит правдоподобно.

    Попробую так сдать, посмотрим что скажут.

  5. #995
    Евгений_не Евгений_не вне форума
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Добрый день!

    Что за зверь такой - реестры документов для подтверждения ставки НДС 0%?
    Это электронный реестр, вместо бумажного?
    И нужно ли заполнять его по экспорту в таможенном союзе?

  6. #996
    Шерочка Шерочка вне форума
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Евгений_не Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Что за зверь такой - реестры документов для подтверждения ставки НДС 0%?
    Это электронный реестр, вместо бумажного?
    И нужно ли заполнять его по экспорту в таможенном союзе?
    В первый раз слышу о таком документе. Откуда вы его взяли?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  7. #997
    Шерочка Шерочка вне форума
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Alenkaus Посмотреть сообщение
    я методом "тыка" добилась чего хотела))) сняла галочки "формировать доп листы" в этом документе "восстановление НДС" и все сошлось, не знаю насколько это правильно технически, впервые делаю, но выглядит правдоподобно.

    Попробую так сдать, посмотрим что скажут.
    С анализом состояния налогового учета НДС декларация у вас идет теперь?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  8. #998
    Евгений_не Евгений_не вне форума
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    В первый раз слышу о таком документе. Откуда вы его взяли?
    http://mvf.klerk.ru/nb/495_10.htm

    ФНС России утвердила формы и порядок заполнения реестров для подтверждения применения ставки НДС 0%. Соответствующий приказ опубликован на regulation.gov.ru.
    С 1 октября 2015 года, согласно новой редакции пункта 15 статьи 165 НК РФ, для подтверждения обоснованности применения ставки НДС 0% по экспортным операциям можно будет представить в налоговую реестры таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных и иных подтверждающих документов вместо их копий. Данные реестры представляются в налоговую по установленному формату в электронной форме через оператора электронного документооборота.

    Для этого налоговики разработали проект приказа, утверждающий формы и порядок заполнения реестров подтверждающих документов, а также формат их представления.
    Последний раз редактировалось Евгений_не; 20.01.2016 в 15:45.

  9. #999
    Hoder Hoder вне форума
    Клерк Аватар для Hoder
    Регистрация
    23.08.2011
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    215
    Цитата Сообщение от Арлекина Посмотреть сообщение
    Hoder,
    А если я не знала, что этот купленный товар потом пойдет на экспорт!? Могу ли я не сдавая уточненку за 3кв., просто восстановить в 4кв. НДС принятый ранее к вычету. Если да, то как это сделать и какие тогда строки заполнять в 4 разделе?
    Вы 12.08.2015г. уже точно знали что товар идет на экспорт, какой четвертый квартал, если все уже произошло в третьем. Поэтому только уточненку с заполнением строк 080 и 100 раздела 3 в 3 квартале.
    НДС, акцизы и вообще налоги это так просто и валютный контроль тоже Всегда рад помочь

  10. #1000
    Арлекина Арлекина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2009
    Сообщений
    172
    Цитата Сообщение от Hoder Посмотреть сообщение
    Вы 12.08.2015г. уже точно знали что товар идет на экспорт, какой четвертый квартал, если все уже произошло в третьем. Поэтому только уточненку с заполнением строк 080 и 100 раздела 3 в 3 квартале.
    да, спасибо! сначала сказала, потом подумала.

  11. #1001
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Евгений_не Посмотреть сообщение
    И нужно ли заполнять его по экспорту в таможенном союзе?
    В приказе же прямая ссылка на 165-НК. Для ТС существует свой реестр в виде Перечня заявлений о ввозе.

  12. #1002
    Евгений_не Евгений_не вне форума
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Таким образом, документ относится ко всему экспорту, за исключением ТС?

  13. #1003
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  14. #1004
    Арлекина Арлекина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2009
    Сообщений
    172
    Добрый день! Пожалуйста, проверьте меня, верно ли я соблюла последовательность операций. Ситуация:
    1. 12.08.15 покупаем у Российского поставщика оборудование -70170,92руб. (в.ч. НДС 10704,04), делаю документ- Поступление товара (ставка 18 %), в книге покупок не отражаю вычет НДС (галочку в счет – фактуре «Отразить вычет НДС» не ставлю).
    Проводки:
    Дебет 60.01 Кредит 60.2 – зачет аванса
    Дебет 41.01 Кредит 60.1 – поступление товаров
    Дебет 19.03 Кредит 60.1 – предъявлен НДС поставщика к вычету

    2. 12.08.15 отгружаем Казахам это оборудование, делаю документ - Реализация товаров и услуг, в колонке "% НДС" значение - 0 %. (с-ф на 76500 (ндс 0%))
    Проводки:
    Дебет 90.02.1 Кредит 41.01- списана себестоимость товара;
    Дебет 62.01 Кредит 90.01.1- отражена выручка от реализации товара
    Дебет 62.01 Кредит 62.01- зачтен аванс от покупателя
    Дебет 19.07 Кредит 19.03- отражен НДС при реализации по ставке НДС 0 %
    3. Сдаю декларацию по НДС за 3 кв.2015, в книге покупок не отражаю НДС с покупных товаров, в книге продаж отражаю реализацию со ставкой НДС 0%
    4. На 31.12.2015, собираю полный пакет документов (укладываюсь в 180 дней). Делаю документ от 31.12.15 "Подтверждение нулевой ставки НДС", статья прочих расходов – «Прочие косвенные расходы», в колонке "Событие" выбираю - "Подтверждена ставка 0 %"
    5. Делаю "Формирование записей книги покупок", в документе устанавливаю флаг "Предъявлен к вычету НДС 0 %"- заполнить, после чего в нем отображается поступление от 12.08.2015, НАДО ЛИ в отчете книги покупок устанавливаю флаг "Формировать дополнительные листы" , корректируемый период 12.08.2015??
    Проводки: Дебет 68.02 Кредит 19.07- предъявлен НДС к вычету.
    6. Заполняю декларацию НДС за 4кв. 15 (и с ней подам весь комплект документов), а именно раздел 4 в строку 010- код 1010421, в 020-76500, в 030- 10704, в 040-110-пусту, в 120 -10704, в 130 –пусто.

  15. #1005
    Шерочка Шерочка вне форума
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Арлекина Посмотреть сообщение
    Добрый день! Пожалуйста, проверьте меня, верно ли я соблюла последовательность операций. Ситуация:
    1. 12.08.15 покупаем у Российского поставщика оборудование -70170,92руб. (в.ч. НДС 10704,04), делаю документ- Поступление товара (ставка 18 %), в книге покупок не отражаю вычет НДС (галочку в счет – фактуре «Отразить вычет НДС» не ставлю).
    Проводки:
    Дебет 60.01 Кредит 60.2 – зачет аванса
    Дебет 41.01 Кредит 60.1 – поступление товаров
    Дебет 19.03 Кредит 60.1 – предъявлен НДС поставщика к вычету

    2. 12.08.15 отгружаем Казахам это оборудование, делаю документ - Реализация товаров и услуг, в колонке "% НДС" значение - 0 %. (с-ф на 76500 (ндс 0%))
    Проводки:
    Дебет 90.02.1 Кредит 41.01- списана себестоимость товара;
    Дебет 62.01 Кредит 90.01.1- отражена выручка от реализации товара
    Дебет 62.01 Кредит 62.01- зачтен аванс от покупателя
    Дебет 19.07 Кредит 19.03- отражен НДС при реализации по ставке НДС 0 %
    3. Сдаю декларацию по НДС за 3 кв.2015, в книге покупок не отражаю НДС с покупных товаров, в книге продаж отражаю реализацию со ставкой НДС 0%
    4. На 31.12.2015, собираю полный пакет документов (укладываюсь в 180 дней). Делаю документ от 31.12.15 "Подтверждение нулевой ставки НДС", статья прочих расходов – «Прочие косвенные расходы», в колонке "Событие" выбираю - "Подтверждена ставка 0 %"
    5. Делаю "Формирование записей книги покупок", в документе устанавливаю флаг "Предъявлен к вычету НДС 0 %"- заполнить, после чего в нем отображается поступление от 12.08.2015, НАДО ЛИ в отчете книги покупок устанавливаю флаг "Формировать дополнительные листы" , корректируемый период 12.08.2015??
    Проводки: Дебет 68.02 Кредит 19.07- предъявлен НДС к вычету.
    6. Заполняю декларацию НДС за 4кв. 15 (и с ней подам весь комплект документов), а именно раздел 4 в строку 010- код 1010421, в 020-76500, в 030- 10704, в 040-110-пусту, в 120 -10704, в 130 –пусто.
    В 3-ем квартале зачем реализацию на экспорт отражали, если подтверждать будете в 4-ом? В остальном все верно.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  16. #1006
    Арлекина Арлекина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2009
    Сообщений
    172
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    В 3-ем квартале зачем реализацию на экспорт отражали, если подтверждать будете в 4-ом? В остальном все верно.
    А как ее не отражать, если по факту груз Казахи забрали в августе 2015 и соответственно просили ТН и СФ?
    Скажите по п. 5, я так понимаю не надо ставить галочку на вывод доп листов?

  17. #1007
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Арлекина Посмотреть сообщение
    А как ее не отражать
    В декларации по НДС не отражать, в налоговую базу за 3 кв. у вас эта отгрузка не попадает.

  18. #1008
    Арлекина Арлекина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2009
    Сообщений
    172
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В декларации по НДС не отражать, в налоговую базу за 3 кв. у вас эта отгрузка не попадает.
    Мне теперь надо удалить реализацию от 12.08.15 и сделать ее 31.12.15? А как же документы, которые уже подписаны Казахами от 12.08.15?

  19. #1009
    Арлекина Арлекина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2009
    Сообщений
    172
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В декларации по НДС не отражать, в налоговую базу за 3 кв. у вас эта отгрузка не попадает.
    В Налоговую базу по НДС эта сумма отгрузки не попала, в строке 010 по декларации стоит сумма без учета этой отгрузки. Или я не поняла вас?

  20. #1010
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Сдаю декларацию по НДС за 3 кв.2015, в книге покупок не отражаю НДС с покупных товаров, в книге продаж отражаю реализацию со ставкой НДС 0%
    Последнее действо и включило эту отгрузку в налоговую базу по НДС. Этот с/ф в декларации за 3 кв. в 4 раздел попал?

  21. #1011
    Арлекина Арлекина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2009
    Сообщений
    172
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Последнее действо и включило эту отгрузку в налоговую базу по НДС. Этот с/ф в декларации за 3 кв. в 4 раздел попал?
    нет не попал

  22. #1012
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда что он в книге продаж делает? Это ж не журнал регистрации. В декларации за 3 кв. попал только в раздел 9 или вообще не отражен нигде?

  23. #1013
    Аноним
    Гость
    Добрый день, экспортировали в казахстан в июле. Прислали уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов. Решила на свою голову его проверить на СервисНалог.
    Ввожу номер заявления о ввозе и уплате косвенных налогов в проверочную ЕАЭС в формате 4 первые цифры - код налогового органа, далее ДДММГГГГ (дата), потом №00887 (номер заявления в уведомлении)
    Потом дата - ее беру из номера заявлении в уведомлении
    Потом БИН - тут все понятно.
    Страна продавца - Российская Федерация.

    Программа заявление упорно не ищет - пишет заявление отсутствует - уж как только номер не крутила. Подскажите пожалуйста, может я что-то ввела неправильно.

  24. #1014
    Арлекина Арлекина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2009
    Сообщений
    172
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Тогда что он в книге продаж делает? Это ж не журнал регистрации. В декларации за 3 кв. попал только в раздел 9 или вообще не отражен нигде?
    Да, попал только в раздел 9 (книги продаж) по строкам 13б (или 160)

  25. #1015
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Надо бы его оттуда убирать, хотя обязанности сдавать уточненку нет. И регистрировать в книге продаж за 4 кв.

  26. #1016
    Andrey P Andrey P вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    104
    Доброго времени суток! в декабре 2015 купили продукцию и частично продали в Казахстан. Правильно понимаю в декларацию НДС за 4 кв. ни покупка ни продажа не попадают. сдаем обычную декларацию НДС. (организация ОСНО)

  27. #1017
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Правильно, если документы для подтверждения еще не собрали.

  28. #1018
    Andrey P Andrey P вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    104
    6-ой раздел не трогаю?

  29. #1019
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет. В 6 разделе налог надо исчислять.

  30. #1020
    Andrey P Andrey P вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    104
    СПАСИБО!

Страница 34 из 43 ПерваяПервая ... 24303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)