×
Показано с 1 по 19 из 19

Тема: 76АВ

  1. #1
    Наталья 1 Наталья 1 вне форума
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940

    76АВ

    подскажите пожалуйста, на балансе по 76АВ числятся не понятные суммы, теперь уже трудно выяснить откуда они появились, так как пренесены предыдущим бухгалтером из одной программы в другую проводкой с 000. По 62.2 по этим организациям не числится аванс, скорее всего уже списали по итогам инвентаризации, как истекшим сроком.

    Можно сейчас списать их бухгалтерской справкой на 91? или надо докапываться в каком периоде было списание и делать изменения валюты баланса?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Я так понял это 1С (только какая? Их мнооого.)? Тогда почему вопрос в бухфоруме?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Наталья 1 Наталья 1 вне форума
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Я так понял это 1С (только какая? Их мнооого.)? Тогда почему вопрос в бухфоруме?
    потому что меня интересует не как в программе сделать, а что именно сделать с этими суммами на счете 76АВ

  4. #4
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    там аналитика по выданным авансовым СФ...

  5. #5
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Если копать и уточненки по НДС сдавать не будете, то да, списать через 91, налог на прибыль не уменьшает

  6. #6
    Наталья 1 Наталья 1 вне форума
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    там аналитика по выданным авансовым СФ...
    я знаю
    а авансов по данным суммам нет в балансе

  7. #7
    Наталья 1 Наталья 1 вне форума
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если копать и уточненки по НДС сдавать не будете, то да, списать через 91, налог на прибыль не уменьшает
    сторнировать этим периодом можно Д 68.02 -К76АВ?

  8. #8
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    что значит "я знаю"?
    так есть указаны конкретные СФ или нет на сальдо 76.АВ?

  9. #9
    Наталья 1 Наталья 1 вне форума
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    что значит "я знаю"?
    так есть указаны конкретные СФ или нет на сальдо 76.АВ?
    если смотреть по проводкам с нулевым счетом то указаны конкретные с/ф, но авансов по данным организациям на 62 счете нет

  10. #10
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    сторнировать этим периодом можно Д 68.02 -К76АВ?
    Не, если к вычету хотите, то ищите, когда аванс зачелся и уточненки по НДС сдавайте

  11. #11
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    раз указаны СФ (номер, дата) - нет проблем найти их в книгах продаж... нашли?

  12. #12
    Наталья 1 Наталья 1 вне форума
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не, если к вычету хотите, то ищите, когда аванс зачелся и уточненки по НДС сдавайте
    сейчас смотрю просто еще 68.02 счет, там не все понятно, тоже есть странные суммы

  13. #13
    Наталья 1 Наталья 1 вне форума
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    раз указаны СФ (номер, дата) - нет проблем найти их в книгах продаж... нашли?
    ну вот на-пример, был аванс, на его основании выписали с/ф на аванс, дальше прошла реализация, в книге покупок с/ф на аванс есть, а с 76АВ не закрыта

  14. #14
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сформируйте карточки счетов... проанализируйте анализ 68.2 за этот отчётный квартал на совпадение с итоговыми суммами в книгах покупок и продаж... в сданой декларации...

  15. #15
    Наталья 1 Наталья 1 вне форума
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    сформируйте карточки счетов... проанализируйте анализ 68.2 за этот отчётный квартал на совпадение с итоговыми суммами в книгах покупок и продаж... в сданой декларации...
    если по авансу, есть реализация, а в книгу покупок с/ф на аванс не попала? что в данном случае делать?

  16. #16
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    то попала, то не попала... лучше проконсультируйтесь с конкретными доками и программой у профи...

  17. #17
    Сияние Сияние вне форума
    Клерк Аватар для Сияние
    Регистрация
    16.10.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    335
    Цитата Сообщение от Наталья 1 Посмотреть сообщение
    сторнировать этим периодом можно Д 68.02 -К76АВ?
    91/76
    91-не принимаемый.
    Это если копаться не охота.
    Все будет хорошо! Я узнавала!

  18. #18
    Наталья 1 Наталья 1 вне форума
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    то попала, то не попала... лучше проконсультируйтесь с конкретными доками и программой у профи...
    программисты тут не помогут(((

    уж куда конкретнне - фирма в 2008 году перечислила аванс, на этот аванс была выписана с/ф на аванс, дальше реализация, в книге покупок эта с?ф не отражена, так и числится на 76АВ.

    и что с этой суммой я не знаю делать

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Так у вас может и сальдо 68,02 неверное?. Возможно что при переносе с/ф выбрались для 76.Ав неверные. с/ф. А возможно, что НДС к возмещению лез, поэтому бух предпочла оставить "висяк". если висяк, уточненок не хотите,то списать. а если реально с/ф включились в книгу покупок (к вычету суммы приняты)а проводка Д68,2К76.АВ просто не сформирована. то вам ее можно текущим периодом сформировать (не меняя книги покупок). это уже бухучет, а не налоги

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)