×
Страница 42 из 60 ПерваяПервая ... 3238394041424344454652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 1774
  1. #1231
    Storn Storn вне форума
    правдоруб Аватар для Storn
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Северный полюс
    Сообщений
    30,256
    Цитата Сообщение от Bulgakter Посмотреть сообщение
    1. Написано, что общая сумма взносов не должна превышать 138 627,84 руб. - это с учетом обязательных для всех 17 328,48?
    нет

    Цитата Сообщение от Bulgakter Посмотреть сообщение
    но лучше, все-таки, уточню - взносы в ФФОМС сюда не входят?
    нет

    Цитата Сообщение от Bulgakter Посмотреть сообщение
    2. Я пока взносы не платила и хочу это сделать сейчас - заплатить 17328,48 + 3399,05 + 1% свыше 300 000 руб.по доходам за полугодие.
    можно

    Цитата Сообщение от Bulgakter Посмотреть сообщение
    3. Если в конце года я заплачу еще часть от превышения 1%, то смогу ее вычесть из налога за 2014 год
    да
    Цитата Сообщение от Bulgakter Посмотреть сообщение
    а уже остаток, подсчитанный и оплаченный в начале 2015 года вычесть из налога за за 1 кв. 2015?
    остаток чего?
    кто ищет, тот...

  2. #1232
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. Написано, что общая сумма взносов не должна превышать 138 627,84 руб. - это с учетом обязательных для всех 17 328,48?
    Да

    а уже остаток, подсчитанный и оплаченный в начале 2015 года вычесть из налога за за 1 кв. 2015?
    Да

  3. #1233
    ZHANNET ZHANNET вне форума
    Клерк Аватар для ZHANNET
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    560
    Добрый день, форумчане.После прочтения этой ветки в голове что-то совсем не уложилось, как уменьшать взносы за себя и работников при совмещении режимов ЕНВД +УСНО 6%. На ЕНВД работники есть, на УСНО-нет.
    Доходы по ЕНВД (розница), рассчитанные из площади и всех коэффициентов уже в 1 квартале превысили 300000 руб. Сумму ЕНВД уменьшила только на страховые работника и то только на 50% уменьшила сам налог, взносы на ИП по ЕНВД НЕ УЧИТЫВАЛА.
    Доходы по УСНО 6% за 1 квартал превысили (выручка) 300000 руб. , РАБОТНИКОВ НЕТ, САМ ИП. ФИКСИРОВАННЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ УПЛАТИЛА ВСЕ РАЗОМ. 1% СВЫШЕ ПОКА НЕ ПЛАТИЛА.
    Имею ли право, 1) если не произвожу выплаты наемным работникам при УСНО 6% уменьшить сумму налога на УСНО за 1 квартал 2014 на все 100% минимальных фиксированных уплаченных за себя?
    2) что делать с 1% превышающим , выручку по УСНО+доход по ЕНВД сложила за 1 квартал, уже пошло превышение более 300000 руб, значит можно платить 1% сверху минимального взносы в ПФР, уплатила, а как надо разделить для уменьшения УСНО 6%, могу ли всю сумму превышения опять отнести на 100% уменьшение УСНО, ссылаясь на Письмо Минфина от 07.02.14 № 03-11-11/5124???
    Вот выдержка из комментария письма Минфина" Если у индивидуального предпринимателя, совмещающего ЕНВД и УСН, наемные работники заняты только во «вмененной» деятельности, он вправе уменьшить сумму «упрощенного» налога (авансового платежа) на всю сумму страховых взносов, уплаченных «за себя», без ограничения. Об этом напомнил Минфин России в письме от 07.02.14 № 03-11-11/5124.

    В письме описан частный случай. Индивидуальный предприниматель совмещает два спецрежима: ЕНВД (по розничной торговле) и УСН с объектом «доходы» (по оптовой торговле). Наемные работники заняты только в розничной торговле, то есть во «вмененной» деятельности. В деятельности, подпадающей под УСН, труд работников не используется. Может ли ИП в такой ситуации уменьшить сумму единого «упрощенного» налога (авансового платежа) на всю сумму страховых взносов, уплаченных «за себя»? На этот вопрос Минфин ответил положительно.
    МОЖЕМ ЛИ МЫ ПРИМЕНЯТЬ ЭТО ПИСЬМО В 2014 ГОДУ, ЕСЛИ БАЗА ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2014 ГОДУ У НАС ИЗМЕНИЛАСЬ И СТАЛА ЗАВИСЕТЬ ОТ СОВОКУПНОГО ДОХОДА ПО ЕНВД И ДОХОДА - ВЫРУЧКИ ПО УСНО?
    ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС ОТВЕТИТЬ.
    Бухгалтерия и налоговый учет неисчерпаемы как и атом

  4. #1234
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Письмо противоречит НК. В НК не написано, что выплаты работникам должны производится по какой-то конкретной системе налогообожения. Либо выплаты есть и налог по УСН можно уменьшить только на 50%, либо их нет и тогда на все 100.
    У Вас выплаты есть

  5. #1235
    ZHANNET ZHANNET вне форума
    Клерк Аватар для ZHANNET
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    560
    Тогда получается, что минимальные фиксированные взносы страховые по ЕНВД сгорели, но за то по УСНО, если уплатили, предположим, в 1 квартале 2014 за весь год 2014, уменьшим налог на УСНО только на 50%, что уплатили полностью?
    Так же поступим и с 1% сверху, посчитали 1% сверху по совокупному доходу, выявили превышение (х-300000 руб), с него 1% уплатили и опять можем уменьшить УСНО 6% только на 50% уплаченных (х-300000) *1%, может получиться по УСНО, что и уменьшать больше ничего нельзя, если 50% налога уже выбрали минимальными фиксированными?
    Бухгалтерия и налоговый учет неисчерпаемы как и атом

  6. #1236
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от ZHANNET Посмотреть сообщение
    огда получается, что минимальные фиксированные взносы страховые по ЕНВД сгорели,
    Я ничего подобного не писала. Нигде не написано, что нельзя на взносы ИП уменьшить УСН. Но лимит в 50% есть, да. Вы можете, конечно, попробоват следовать мнению Минфина, но завтра мнение может поменяться

    Цитата Сообщение от ZHANNET Посмотреть сообщение
    что и уменьшать больше ничего нельзя, если 50% налога уже выбрали минимальными фиксированными?
    Да

  7. #1237
    Olya09 Olya09 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Если ИП с работниками,то фиксированные взносы на себя он все равно начисляет и платит?

  8. #1238
    minavi minavi вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    г.Красноярск
    Сообщений
    601
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    Если ИП с работниками,то фиксированные взносы на себя он все равно начисляет и платит?
    да

  9. #1239
    Аноним
    Гость
    Посмотрите, пожалуйста расчет.

    ИП зарегистрирован 26.03.2014 УСН 6%.
    Доход на 30.06.2014 - 15 000 000,00
    Расчет платежей в ФФОМС
    5554*5,1%*9+5554*5,1%*6/31=2604,11
    Расчет платежей В ПФР
    15000000-300000=14 700 000,00*1%=147000,00
    Максимальная сумма к оплате 138 627,84 за 12 месяцев 2014
    (5554*8*12*26%)
    5554*8*9*26%+5554*8*6/31*26%=106206,81.

    Или к оплате 138627,84?

    Спасибо.

  10. #1240
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Максимальная сумма взносов в ПФ в год 138627,84 руб. Внезависимости от того, когда регистрировался ИП

  11. #1241
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Внезависимости от того, когда регистрировался ИП
    Над.К спасибо за помощь, что-то упустила, подскажите где это разъяснено?


    Спасибо.

  12. #1242
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А что тут разъяснять? В законе установлена предельная годовая сумма и все. Ни слова там не написано, что надо как-то делить её по месяцам и дням.

  13. #1243
    БухЮр БухЮр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2014
    Сообщений
    34
    Здравствуйте!
    ИП работает с НДС. Мне до сих пор не ясно, с какой суммы дохода (с валовой выручки или с дохода уменьшенного на расходы) нужно платить 1%.
    237-ФЗ:
    "8. В целях применения положений части 1.1 настоящей статьи доход учитывается следующим образом:
    1) для плательщиков страховых взносов, уплачивающих налог на доходы физических лиц, - в соответствии со "статьей 227" Налогового кодекса Российской Федерации;"
    НК РФ ст.227:
    "2. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 настоящего Кодекса."
    НК РФ ст.225 "Порядок исчисления налога
    1. Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса исчисляется как соответствующая налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, процентная доля налоговой базы.
    Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 4 статьи 210 настоящего Кодекса исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
    2. Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
    3. Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду."

    В итоге как я понимаю речь идет о сумме налога, рассчитываемого с суммы налоговой базы. А налоговая база при ставке НДФЛ 13% может быть уменьшена на сумму профессиональных налоговых вычетов, т.е на сумму расходов ИП. Почему же на всех форумах пишут, что 1% надо считать с суммы дохода без учета расходов? Подскажите, пожалуйста, кто знает?
    Например, ИП в 2014 году получило выручку 900000 руб. Имеются документально подтвержденные расходы на сумму 500000 руб. Как правильно посчитать взнос в ПФ с суммы превышающей 300000:
    1. 900000-300000=600000*1% или
    2. 900000-500000=400000-300000=100000*1%.

  14. #1244
    minavi minavi вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    г.Красноярск
    Сообщений
    601
    Цитата Сообщение от БухЮр Посмотреть сообщение
    А налоговая база при ставке НДФЛ 13% может быть уменьшена на сумму профессиональных налоговых вычетов, т.е на сумму расходов ИП.
    это касается НДФЛ

    Цитата Сообщение от БухЮр Посмотреть сообщение
    1% надо считать с суммы дохода без учета расходов?
    да, так как при исчислении страховых взносов берётся только доход.
    Цитата Сообщение от БухЮр Посмотреть сообщение
    Как правильно посчитать взнос в ПФ с суммы превышающей 300000:
    1. 900000-300000=600000*1%
    так правильно

  15. #1245
    БухЮр БухЮр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2014
    Сообщений
    34
    И все-таки не вижу я в законе, что с дохода без учета расходов нужно считать. Пенсионный фонд отсылает к налоговой, налоговая футболит в ПФ. Замкнутый круг какой-то. У вас информация что так надо считать откуда? В ст.227 НК ведь речь идет не о валовой выручке, а о налоговой базе. Это разные вещи. Может на семинарах кто был, где были разъяснения? Вопрос важный, т.к. если считать 1% с валовой выручки, мне пора ИП закрывать.

  16. #1246
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от БухЮр Посмотреть сообщение
    И все-таки не вижу я в законе, что с дохода без учета расходов нужно считать.
    Вы путаете понятие "доход" и "налогооблагаемая база". Доходом как раз и является валовая выручка. Вопрос, к сожалению, имеет однозначный ответ - берется именно доход. А не разница между доходом и налоговыми вычетами.

    Цитата Сообщение от БухЮр Посмотреть сообщение
    Вопрос важный, т.к. если считать 1% с валовой выручки, мне пора ИП закрывать.
    Ответ на этот вопрос был известен сразу после принятия в прошлом году закона. Об этом где-то только можно писали Как-то поздновато Вы стали выяснять.

  17. #1247
    БухЮр БухЮр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2014
    Сообщений
    34
    Удобнее было работать через ИП. Доходы заранее трудно прогнозировать. Планировалась небольшая выручка. Теперь да, придется ООО открывать.

  18. #1248
    Константин_50 Константин_50 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    Цитата Сообщение от БухЮр Посмотреть сообщение
    В ст.227 НК ведь речь идет
    В 227НК речь идет о доходах, полученных от осуществления определенной деятельности. Поэтому и 1% только от этих доходов. Иначе взносы для ИП-шников считались бы вообще от всех доходов, облагаемых НДФЛ. А про «расходы» или «вычеты» в ст.14 212-ФЗ ничего не сказано.

  19. #1249
    Аноним
    Гость

    уменьшение налога

    Добрый день! Может быть я повторяю вопрос, но хочу ещё раз уточнить.
    Существуют ли какие-нибудь ограничения по сумме вычета. Если в ПФР уплачивается фиксированный взнос свыше 1% (120000руб), то я могу на эти 120000 уменьшить налог). ИП на УСН 6% без работников.
    Спасибо.

  20. #1250
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Можете

  21. #1251
    Никита5 Никита5 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2014
    Сообщений
    220
    Подскажите имеет значения платил налог первый раз через сбербанк он-лайн, там два меню либо по произвольным реквизитам или по индексу, я выбрал по индексу документа , все счета и кпп правильные, но в получателе платежа стоит Управление федерального казначейства по г. Москве. но в какой именно ИФНС не уточняется. Если выбрать по произвольным реквизитам то там можно выбрать № ИФНС, но заметил не сразу, как это имеет значение или нет? кбк, окато и.т.д. все верно. только не уточнено в какую ИФНС.

  22. #1252
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Вы индекс документа вводили? По нему должно все попасть туда, куда надо

  23. #1253
    Никита5 Никита5 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2014
    Сообщений
    220
    Ну конечно вводил индекс документа , что смушает что написано получатель" Управление федерального казначейства по г. Москве" без уточнения в какой ИФНС или это все в индексе? квитанцию на сайте налоговой формировал. ( когда платил через оператора без индекса там указывалось в такой-то ИФНС ).
    Последний раз редактировалось Никита5; 11.09.2014 в 22:36.

  24. #1254
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну вроде бы доходит с индексом, хотя я сама не платила так. Предпочитаю вручную выбирать

  25. #1255
    Никита5 Никита5 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2014
    Сообщений
    220
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну вроде бы доходит с индексом, хотя я сама не платила так. Предпочитаю вручную выбирать
    Спасибо, я обычно через оператора платил, а здесь сказали все только через он-лайн. Вот и взволновало, вдруг непонятно в какую ИФНС уйдёт , скажут не платил, давай штраф
    PS
    Хотя если реквизиты правильные Р/С ОКТМО и.т.д. он же не может в другую налоговую попасть? наверняка у всех налоговых разные расчётные счета......

  26. #1256
    Константин_50 Константин_50 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    Цитата Сообщение от Никита5 Посмотреть сообщение
    наверняка у всех налоговых разные расчётные счета.
    Если ИНН получателя (ИФНС) правильный - все разнесется. А расчетный счет там один на всех.

  27. #1257
    olga_mayskaya olga_mayskaya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    480
    Цитата Сообщение от Никита5 Посмотреть сообщение
    Ну конечно вводил индекс документа , что смушает что написано получатель" Управление федерального казначейства по г. Москве" без уточнения в какой ИФНС или это все в индексе? квитанцию на сайте налоговой формировал. ( когда платил через оператора без индекса там указывалось в такой-то ИФНС ).
    вы позвоните и уточните,прошел платеж или нет

  28. #1258
    Никита5 Никита5 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2014
    Сообщений
    220
    Всё сходил узнал, сказали так, все попадает в казну , а потом по ИНН расходиться куда надо , если ИНН указан правильно то придёт куда надо, сказали все нормально

  29. #1259
    tomaVC tomaVC вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2008
    Сообщений
    39
    Здравствуйте. У меня ИП на ЕНВД с наемным трудом + УСН 15% (доходы-расходы) с наемным трудом. Для расчета ФП беру вмененый доход с ЕНВД (стр. 100, р.2) и сумму дохода по УСН без учета расходов. Уменьшать ЕНВД на сумму фиксированных взносов не могу, т.к. есть наемный труд. А уменьшить налог по УСН 15% (с наемным трудом) как-то возможно?

  30. #1260
    olga_mayskaya olga_mayskaya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    480
    Цитата Сообщение от tomaVC Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня ИП на ЕНВД с наемным трудом + УСН 15% (доходы-расходы) с наемным трудом. Для расчета ФП беру вмененый доход с ЕНВД (стр. 100, р.2) и сумму дохода по УСН без учета расходов. Уменьшать ЕНВД на сумму фиксированных взносов не могу, т.к. есть наемный труд. А уменьшить налог по УСН 15% (с наемным трудом) как-то возможно?
    так ип на енвд с работниками имеет право уменьшать на страховые взносы, уплач.за работников на 50%
    и на усн включаются в расходы
    поправьте меня,если я неправа

Страница 42 из 60 ПерваяПервая ... 3238394041424344454652 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)