Согласно письму фнс РФ от 25.01.06г. № ММ-6-03/62 НДС при реализации товаров по договорам в у.е. при возникновении отрицательных суммовых разниц нельзя уменьшать НДС, а при положительных его нужно увеличивать.
Как это отражается в 1:С ? У меня книга продаж формируется автоматически, и на доп листах показанны суммовые разницы. в оборотке по сч 68.2 отражается сумма за минусом суммовых разниц, а декларации нет, вылавливает сумму только по высталенным счетам -фактурам за отчетный период.
Может попробовать формировать в ручную? а куда тогда списывать суммовые разницы?
29.09.2006, 03:24
Aquad
А в чем работаем?
29.09.2006, 10:53
lightgroup
1:С предприятие 7.7, редакция 4.5
29.09.2006, 11:00
АD
НЕТ ПРОБЛЕМ
Элементарно надо, вызвать программиста 1 С он вам изменит конфигурацию настройки формирования книги покупок продаж. Разницы не учитываемые НК просто надо отсечь, задав формулу.
29.09.2006, 14:49
Aquad
lightgroup,
Все зависит от релиза конечно... Но в "Сервис"-"Учетная политика" на закладке "НДС" есть интересующие вас галочки! :wow: