Согласно письму фнс РФ от 25.01.06г. № ММ-6-03/62 НДС при реализации товаров по договорам в у.е. при возникновении отрицательных суммовых разниц нельзя уменьшать НДС, а при положительных его нужно увеличивать.
Как это отражается в 1:С ? У меня книга продаж формируется автоматически, и на доп листах показанны суммовые разницы. в оборотке по сч 68.2 отражается сумма за минусом суммовых разниц, а декларации нет, вылавливает сумму только по высталенным счетам -фактурам за отчетный период.
Может попробовать формировать в ручную? а куда тогда списывать суммовые разницы?

