×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    5

    ПОМОГИТЕ!!!!! НДС

    Согласно письму фнс РФ от 25.01.06г. № ММ-6-03/62 НДС при реализации товаров по договорам в у.е. при возникновении отрицательных суммовых разниц нельзя уменьшать НДС, а при положительных его нужно увеличивать.
    Как это отражается в 1:С ? У меня книга продаж формируется автоматически, и на доп листах показанны суммовые разницы. в оборотке по сч 68.2 отражается сумма за минусом суммовых разниц, а декларации нет, вылавливает сумму только по высталенным счетам -фактурам за отчетный период.
    Может попробовать формировать в ручную? а куда тогда списывать суммовые разницы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    А в чем работаем?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    5
    1:С предприятие 7.7, редакция 4.5

  4. #4
    АD
    Гость

    НЕТ ПРОБЛЕМ

    Элементарно надо, вызвать программиста 1 С он вам изменит конфигурацию настройки формирования книги покупок продаж. Разницы не учитываемые НК просто надо отсечь, задав формулу.

  5. #5
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    lightgroup,
    Все зависит от релиза конечно... Но в "Сервис"-"Учетная политика" на закладке "НДС" есть интересующие вас галочки!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)