Уважаемые модераторы, просьба не закрывать тему в этом форуме, т.к. на этой ветке http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=105851
проблема не прояснилось
Вид для печати
Уважаемые модераторы, просьба не закрывать тему в этом форуме, т.к. на этой ветке http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=105851
проблема не прояснилось
Вопрос такой:1С Бухгалтерия 7.7, релиз 483, ПБУ18/02 не применяем. Выпускаем продукцию, на 43 счете есть приход готовой продукции на сумму 107965 руб., а в налоговом приход на Н02.03 равен 0 руб. Такая же ситуацияи с продукцией отгруженной на счет 45 и счетом Н02.04.2. Что делать, как должно быть?
Откликнитесь, плиз!
Я в данном случае большую часть проводок делаю вручную (1С 7.7 релиз 478).
А у вас стоит галочка "Налоговый учет вести совместно с бухгалтерским" в уч.политике в проге?
Да
Готовую продукцию делаем из своих материалов
ну а расчет стоимости ГП в НУ кто делать будет?
Может глупый вопрос - это как?
Если это регламентные операции по налоговому учету-то сделала, т.е. корреектировка ст-ти
там в регламентных по НУ кроме корректироки стоимости есть еще и расчет стоимости ГП.
Часть ОСВ по Забалансовым налоговым регистрам выложите, чтоб лишний раз не гадать