Уважаемые модераторы, просьба не закрывать тему в этом форуме, т.к. на этой ветке http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=105851
проблема не прояснилось
Уважаемые модераторы, просьба не закрывать тему в этом форуме, т.к. на этой ветке http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=105851
проблема не прояснилось
Вопрос такой:1С Бухгалтерия 7.7, релиз 483, ПБУ18/02 не применяем. Выпускаем продукцию, на 43 счете есть приход готовой продукции на сумму 107965 руб., а в налоговом приход на Н02.03 равен 0 руб. Такая же ситуацияи с продукцией отгруженной на счет 45 и счетом Н02.04.2. Что делать, как должно быть?
Откликнитесь, плиз!
Я в данном случае большую часть проводок делаю вручную (1С 7.7 релиз 478).
А у вас стоит галочка "Налоговый учет вести совместно с бухгалтерским" в уч.политике в проге?
Да
Готовую продукцию делаем из своих материалов
ну а расчет стоимости ГП в НУ кто делать будет?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Может глупый вопрос - это как?
Если это регламентные операции по налоговому учету-то сделала, т.е. корреектировка ст-ти
там в регламентных по НУ кроме корректироки стоимости есть еще и расчет стоимости ГП.
Часть ОСВ по Забалансовым налоговым регистрам выложите, чтоб лишний раз не гадать
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)