Добрый день
Вопрос: в октября была реализация облагаемая и не облагаемая НДС, ведем раздельный учет по НДС, но в октябре закуплено оборудование с НДС для продажи его в ноябре с НДС. Права ли я что ставлю НДС по оборудованию полностью к возмещению в октябре?
17.11.2006, 14:08
Экаунтер
Если это оборудование Вы относите к товарам, а не к основным средствам, то и вычет можете заявить в обыном порядке, как по товарам, то есть в октябре.
17.11.2006, 14:16
ВУХ
спасибо Экаунтер.
да, оборудование - это товар... т.е. этот НДС не делить, очень хорошо.
Можно еще вопрос: в декларации по НДС в разделе 4 в графе 3 нужно указывать стоимость работ купленных у УСНО, но не относящихся к моей реализации не облагаемой НДС?
:o
17.11.2006, 15:13
Экаунтер
Если у Вас льготные обороты, то в графе 3 Вы показываете стоимость купленного, подпадающего под льготу. Купленное у упрощенца тоже туда можно поставить.
17.11.2006, 15:24
ВУХ
"Купленное у упрощенца тоже туда можно поставить" - меня интересует можно или нужно? Есть отчетные периоды, когда реализация только с НДС, а покупки у упрощенца присутствуют, тогда нужно заполнять раздел 4?
Извините меня за назойливость.