×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131

    вопрос по НДС

    Добрый день
    Вопрос: в октября была реализация облагаемая и не облагаемая НДС, ведем раздельный учет по НДС, но в октябре закуплено оборудование с НДС для продажи его в ноябре с НДС. Права ли я что ставлю НДС по оборудованию полностью к возмещению в октябре?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Экаунтер
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    781
    Если это оборудование Вы относите к товарам, а не к основным средствам, то и вычет можете заявить в обыном порядке, как по товарам, то есть в октябре.

  3. Клерк
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    спасибо Экаунтер.
    да, оборудование - это товар... т.е. этот НДС не делить, очень хорошо.

    Можно еще вопрос: в декларации по НДС в разделе 4 в графе 3 нужно указывать стоимость работ купленных у УСНО, но не относящихся к моей реализации не облагаемой НДС?

  4. Клерк Аватар для Экаунтер
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    781
    Если у Вас льготные обороты, то в графе 3 Вы показываете стоимость купленного, подпадающего под льготу. Купленное у упрощенца тоже туда можно поставить.

  5. Клерк
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    "Купленное у упрощенца тоже туда можно поставить" - меня интересует можно или нужно? Есть отчетные периоды, когда реализация только с НДС, а покупки у упрощенца присутствуют, тогда нужно заполнять раздел 4?
    Извините меня за назойливость.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)