Уважаемые клерки! Помоготие очень начинающему буху.
Организация досталась новая, зарегистрирована в августе 2006, в 3 кв. отгрузок не было, но были расходы по которым прежний бух выделила НДС на 19 сч., сдала декларацию по НДС за 3 кв. нулевую, т.к. отгрузок не было. Теперь предполагаются в декабре отгрузки, входной НДС этого периода буду брать к возмещению, а вот что делать с НДС зависшим на 19 сч. с предыдущего периода?
11.12.2006, 11:09
slash1980
Дт 68 Кт 19 в декабре
11.12.2006, 11:10
VasilisaV
возмещение НДС не зависит от того была реализация или нет. в то же время вы имеете право принять НДС к вычету в любое время, поэтому принимайте к вычету и за 3 кв, и за 4 кв в 4 кв