×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Куда девать НДС?

    Уважаемые клерки! Помоготие очень начинающему буху.
    Организация досталась новая, зарегистрирована в августе 2006, в 3 кв. отгрузок не было, но были расходы по которым прежний бух выделила НДС на 19 сч., сдала декларацию по НДС за 3 кв. нулевую, т.к. отгрузок не было. Теперь предполагаются в декабре отгрузки, входной НДС этого периода буду брать к возмещению, а вот что делать с НДС зависшим на 19 сч. с предыдущего периода?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    744
    Дт 68 Кт 19 в декабре

  3. #3
    Краса Аватар для VasilisaV
    Регистрация
    21.03.2006
    Адрес
    36Царство
    Сообщений
    773
    возмещение НДС не зависит от того была реализация или нет. в то же время вы имеете право принять НДС к вычету в любое время, поэтому принимайте к вычету и за 3 кв, и за 4 кв в 4 кв
    С уважением)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)