Уважаемые клерки! Помоготие очень начинающему буху.
Организация досталась новая, зарегистрирована в августе 2006, в 3 кв. отгрузок не было, но были расходы по которым прежний бух выделила НДС на 19 сч., сдала декларацию по НДС за 3 кв. нулевую, т.к. отгрузок не было. Теперь предполагаются в декабре отгрузки, входной НДС этого периода буду брать к возмещению, а вот что делать с НДС зависшим на 19 сч. с предыдущего периода?

