Подскажите как учесть тот НДС счет-фактур на который еще нет. Они идут по почте.....но есть вероятность, что не дойдут....Что делать оставить эти суммы на 19 счете и предъявить в зачет когда они придут.....но ведь это уже будет другой налоговый период, а счет-фактуры относять к этому кварталу?
Спасибо.
07.07.2003, 08:17
Чиж
Я обычно прошу переслать документы по факсу. Конечно, факсовая счет-фактура не может служить полноценным документом при проверке, но случаев, чтобы оригиналы не дошли, еще не было. Ставлю НДС к зачету.
Хотя ничто не мешает Вам перестраховаться и учесть НДС по фактическому получению с/фактуры.
07.07.2003, 09:55
Марья
Запись в книге покупок можете сделать в период фактического получения счет-фактуры (не забудьте входящий штампик поставить, либо конвертик сохранить). Тогда же возмещаете НДС.