Подскажите как учесть тот НДС счет-фактур на который еще нет. Они идут по почте.....но есть вероятность, что не дойдут....Что делать оставить эти суммы на 19 счете и предъявить в зачет когда они придут.....но ведь это уже будет другой налоговый период, а счет-фактуры относять к этому кварталу?
Спасибо.

