Назревает экспорт. Условия такие, что возмещение НДС нас особо не интересует (все равно не возместят, т.к. поставщики полулевые). В свете того, что возмещение НДС сейчас не разрешительное, а уведомительное как поступить? Я планирую не подтверждать входящий НДС, соответственно не ставить его к возмещению (или я обязан буду это сделать?). Возникнут ли у меня проблемы с налоговой. И попутный вопрос не возмещенный НДС куда списывается?
Всем заранее спасибо.

