Если счет-фактуру выписанный за август принесли после сдачи НДС, то можем ли мы его включить декларацию по НДС за сентябрь а не сдавать уточненку и что для этого нужно?
Вид для печати
Если счет-фактуру выписанный за август принесли после сдачи НДС, то можем ли мы его включить декларацию по НДС за сентябрь а не сдавать уточненку и что для этого нужно?
Можете. Зарегистрировать получение СФ в сентябре.