Если счет-фактуру выписанный за август принесли после сдачи НДС, то можем ли мы его включить декларацию по НДС за сентябрь а не сдавать уточненку и что для этого нужно?
Если счет-фактуру выписанный за август принесли после сдачи НДС, то можем ли мы его включить декларацию по НДС за сентябрь а не сдавать уточненку и что для этого нужно?



Можете. Зарегистрировать получение СФ в сентябре.
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)